摘要
                
                    2022年3月1日起,《浙江省内部审计工作规定》(以下简称《规定》)正式施行,为浙江省内部审计工作进一步明确了发展方向和工作遵循。《规定》施行以来,物产中大集团股份有限公司(以下简称“集团”)积极推进“一个中心”“三条主线”和“五个支撑”的“1+3+5”内部审计工作体系建设。通过该体系建设,集团年度推进实施审计项目137项,发现各类问题620余项,提出管理建议772条,整改率达到97%,在促进各级公司规范经营、精益管理、除险保安、提质增效等方面发挥了积极作用。
                
                
    
    
    
    
                出处
                
                    《中国审计》
                        
                        
                    
                        2023年第13期73-74,共2页
                    
                
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