期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
行政事业单位内部审计工作存在的问题与创新措施
被引量:
18
在线阅读
下载PDF
职称材料
导出
摘要
内部审计部门是行政事业单位健康发展的卫士,在政府审计和社会审计工作不断规范化、制度化的同时,内部审计工作的重要性也日渐突出,通过开展内部审计,可让单位管理层了解单位的财务管理水平、资产使用效率、运营风险等情况。本文通过对行政事业单位内部审计工作存在问题的相关分析,给出针对性的管理措施,旨在促进我国行政事业单位内部审计工作的持续改进。
作者
晁凤羽
机构地区
云南省中医医院
出处
《财会学习》
2021年第34期148-149,共2页
Accounting Learning
关键词
行政事业单位
内部审计
问题
创新措施
分类号
D630.1 [政治法律—中外政治制度]
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
18
参考文献
5
共引文献
37
同被引文献
54
引证文献
18
二级引证文献
45
参考文献
5
1
吴云良.
公立医院内部审计职能研究[J]
.中国商界,2010(5):75-76.
被引量:4
2
朱玉亭.
论农村财务审计和管理的加强与规范[J]
.中国市场,2021(4):158-159.
被引量:5
3
肖依林.
企业财务审计中现代网络技术的应用[J]
.现代商贸工业,2021,42(7):81-82.
被引量:3
4
韩晔,李三和,刘颖,牛巍.
公立医院内部审计理念与工作思路调查分析[J]
.中国医院管理,2014,34(10):51-53.
被引量:21
5
朱优红.
公立医院内部审计存在的问题与思考[J]
.医院管理论坛,2016,33(10):6-8.
被引量:11
二级参考文献
18
1
张文娟.
关于现代网络技术在企业财务审计中的运用探究[J]
.财经界,2019,0(18):139-140.
被引量:3
2
严晖.
《内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调》释义[J]
.财会月刊(合订本),2004(09A):45-46.
被引量:3
3
李传彪.
制度基础审计与风险导向审计之比较[J]
.财会月刊(中),2006(5):42-43.
被引量:3
4
张咏梅.
开展制度基础审计 促进内部审计发展[J]
.中国内部审计,2006(5):40-43.
被引量:1
5
中国内部审计协会.内部审计理论与实务[M]中国石化出版社,2004.
6
黄太宏.
对现代内部审计理念的几点思考[J]
.中国内部审计,2008(10):59-59.
被引量:3
7
王发省,王建军.
公立医院法人治理结构研究[J]
.中国医院管理,2009,29(10):7-8.
被引量:15
8
袁三忠.
信息化下内部审计手册的设计[J]
.新会计,2010(9):56-57.
被引量:1
9
余玉苗.
西方现代内部审计理念与方式的特征[J]
.财会通讯(上),1999(6):25-26.
被引量:21
10
鲍国明.
制度基础与风险基础审计方法评析[J]
.中国审计,2002(1):26-28.
被引量:1
共引文献
37
1
范锐丽.
乡村振兴背景下农村企业财务审计监督研究[J]
.中外企业文化,2021(4):19-20.
被引量:3
2
聂淇竹.
浅析公立医院内部审计现状及对策[J]
.质量与市场,2020(20):22-24.
被引量:5
3
肖锦忠.
浅议公立医院内部审计[J]
.财经界,2013(23):231-231.
被引量:1
4
蒋英.
公立医院内部审计的定位与发展探析[J]
.财会研究,2014,0(12):49-51.
被引量:5
5
宋亚洲.
我国公立医院的审计主体框架研究——基于文献分析法[J]
.现代医院管理,2015,13(3):26-30.
被引量:11
6
郭文梅.
医院内部审计和医院会计工作之间的关系探析[J]
.财经界,2015(30):299-300.
被引量:2
7
张丽,毕兴沅,蒋锐,梅政成,苏莉民.
基于风险导向的卫生计生系统内部审计方法研究[J]
.重庆医学,2017,46(4):553-555.
被引量:12
8
龙灼华.
医院治理中内部审计存在的问题[J]
.中国经贸,2016,0(21):280-280.
9
宋庆福.
强化公立医院内部审计的探索与思考[J]
.行政事业资产与财务,2017,0(8):77-77.
10
王璇.
风险导向内部审计在城市公立医院的应用研究[J]
.卫生经济研究,2017,34(9):64-68.
被引量:13
同被引文献
54
1
蔡后萍.
DRG支付方式改革下医院财务管理应对策略[J]
.纳税,2021,15(27):99-100.
被引量:4
2
沈琼琼.
行政事业单位内部审计与经济责任审计探究[J]
.会计师,2021(24):73-74.
被引量:5
3
张军丽.
大数据背景下社会保险基金审计研究[J]
.中国产经,2021(24):78-80.
被引量:2
4
范晶.
行政事业单位内部审计现状与创新研究[J]
.大众投资指南,2021(21):100-102.
被引量:3
5
叶苏.
试论行政事业单位内部审计工作[J]
.财经界,2021(30):155-156.
被引量:3
6
刘静.
探究行政事业单位内部审计工作的创新发展[J]
.商业2.0(经济管理),2021(6):0338-0339.
被引量:1
7
刘盼睿.
行政事业单位内部审计工作研究[J]
.西部财会,2007(5):69-71.
被引量:2
8
李莉.
关于行政事业单位内部审计工作存在的问题及其治理的研究[J]
.长春师范学院学报(自然科学版),2010,29(4):144-146.
被引量:10
9
陈丹.
新形势下事业单位财务管理中的内部审计[J]
.现代商业,2012(6):236-236.
被引量:4
10
富旻敏.
我国行政事业单位财务审计工作的问题与创新措施[J]
.行政事业资产与财务(下),2013(9):64-65.
被引量:17
引证文献
18
1
邓凌云.
新形势下行政事业单位内部审计风险与审计质量研究[J]
.质量与市场,2022(13):157-159.
被引量:6
2
任梓溢.
行政事业单位内部审计问题及治理措施研究[J]
.市场瞭望,2024(9):40-42.
被引量:1
3
应惠彦.
行政事业单位内部审计探究[J]
.大众投资指南,2023(4):104-106.
被引量:2
4
李志刚.
行政事业单位内部审计工作问题策略探析[J]
.现代经济信息,2023(22):129-131.
5
廖耿荣.
新时期新形势下行政事业单位内部审计工作的问题和优化策略[J]
.现代经济信息,2022(27):128-130.
被引量:1
6
李合梅.
事业单位内部审计的主要实施策略分析[J]
.中国科技投资,2022(15):82-84.
7
张鹏飞.
浅谈新时期新形势下对行政事业单位内部审计工作的思考[J]
.经济师,2022(8):88-89.
被引量:14
8
宋亚丽.
行政事业单位内部审计现状与创新研究[J]
.首席财务官,2022,18(7):11-13.
被引量:1
9
雷荣.
大数据背景下企业审计工作面临的挑战与应对策略探究[J]
.现代营销(信息版),2022(6):61-63.
10
张萍.
行政事业单位内部审计工作存在的问题与措施[J]
.行政事业资产与财务,2022(17):96-98.
被引量:11
二级引证文献
45
1
邢亚丽.
事业单位审计风险管控分析[J]
.质量与市场,2023(2):46-48.
2
邹怡琪.
新形势下事业单位内部审计风险与审计质量分析[J]
.商业文化,2024(20):146-148.
被引量:2
3
任梓溢.
行政事业单位内部审计问题及治理措施研究[J]
.市场瞭望,2024(9):40-42.
被引量:1
4
赵婧姝.
事业单位内部审计优化对策研究[J]
.市场瞭望,2023(21):67-69.
被引量:2
5
戴新萍.
企业集团内部审计定位分析[J]
.市场瞭望,2023(5):28-30.
6
彭雪玲,陶玲燕.
民营企业内部审计研究[J]
.会计师,2022(19):88-90.
被引量:1
7
刘一麟.
新形势下开展行政事业单位内部审计的一些思考[J]
.东方企业文化,2023(S02):149-151.
被引量:5
8
张敏.
事业单位审计工作标准化体系建设策略分析[J]
.财经界,2024(5):141-143.
9
蔡艺晖.
行政事业单位内部审计存在的问题与解决措施[J]
.财经界,2023(33):156-158.
被引量:8
10
李慧娴.
行政事业单位内部审计存在问题及对策分析[J]
.财经界,2023(5):156-158.
被引量:3
1
王丽瑛.
行政事业单位资产管理工作的优化路径[J]
.经济技术协作信息,2021(36):0090-0092.
2
李伟,张利喜,庞红军.
科研事业单位资产管理问题及对策探讨[J]
.行政事业资产与财务,2021(19):7-8.
被引量:3
3
夏青青.
基于杜邦分析法探讨医疗服务价格改革对公立医院的运营影响[J]
.会计师,2021(15):89-90.
被引量:3
4
陈昕.
财政部门加强行政事业单位国有资产监督管理的相关探讨[J]
.大众投资指南,2021(13):53-54.
被引量:1
5
王玮.
试论新会计准则下事业单位财务会计发展方向[J]
.财会学习,2021(30):84-86.
被引量:3
6
伍新建.
医院资产管理存在的常见问题及对策[J]
.质量与市场,2021(14):7-9.
被引量:1
7
上官海峰.
以某企业舞弊案为例分析内部审计的作用[J]
.当代会计,2021(14):130-131.
8
陈晓煜.
医院内部审计与工作权限边界的研究[J]
.中国乡镇企业会计,2021(12):145-147.
9
刘江.
英国高校内部审计风险管理机制对我国“双一流”建设的启示[J]
.合肥师范学院学报,2021,39(4):116-120.
被引量:3
财会学习
2021年 第34期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部