期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
浅谈行政事业单位内部审计风险的相关防范
被引量:
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文从实际出发,首先对行政事业单位内部审计风险的具体表现进行深入的阐述,而后据此提出了现阶段行政事业单位对内部审计风险应给予的防范策略,以供其借鉴或参考。
作者
张晴
机构地区
山东省临朐县审计局
出处
《现代商业》
2012年第5期217-217,共1页
Modern Business
关键词
行政事业
审计
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
8
参考文献
4
共引文献
52
同被引文献
2
引证文献
1
二级引证文献
1
参考文献
4
1
王文鹏.
浅析事业单位内部审计风险及防范措施[J]
.商情,2009(9):102-102.
被引量:3
2
辛丽华.
对行政事业单位内部审计工作的探讨[J]
.经济师,2009(2):195-196.
被引量:29
3
葛明.
加强行政事业单位内部审计的思考[J]
.中国农业会计,2008(11):43-43.
被引量:19
4
石金涛.
浅谈内部审计风险的防范措施[J]
.今日科苑,2010(8):150-150.
被引量:11
二级参考文献
8
1
梁淑玲.
内审,掀起你的盖头来——一个外行人眼中的内审[J]
.财务与会计,2007(7):60-61.
被引量:4
2
Lawrence B.Sawyer等.现代内部审计实务.中国财政经济出版社
3
李学柔等.内部审计实务标准导读.中国内部审计协会
4
杨成贤.会计错弊与查账技巧.企业管理出版社
5
李玉周.轻松内部审计.西南财经大学出版社
6
文林.
行政事业单位内部审计的分析与研究[J]
.时代经贸(下旬),2008,6(16):129-130.
被引量:13
7
葛明.
加强行政事业单位内部审计的思考[J]
.中国农业会计,2008(11):43-43.
被引量:19
8
梁宝兰.
试论行政事业单位内部审计工作[J]
.山西财经大学学报,2007,29(S2):157-157.
被引量:6
共引文献
52
1
沈琳艳.
当前我国政府审计工作存在的问题及对策[J]
.无锡南洋职业技术学院论丛,2020(1):62-66.
2
范国祥.
基层事业单位内部审计工作问题和应对措施[J]
.大众投资指南,2021(3):115-116.
被引量:1
3
刘英科.
当前事业单位内部审计工作重点的探讨[J]
.经济视野,2013(21).
被引量:1
4
赵西梅.
浅议行政事业单位内部审计的现状及改进[J]
.中国商界,2009(10):185-185.
被引量:5
5
刘玉杰.
强化事业单位内部审计的思考[J]
.中国商界,2010(12):102-102.
被引量:3
6
辛丽华.
对行政事业单位内部审计工作的探讨[J]
.经济师,2009(2):195-196.
被引量:29
7
饶洁.
浅析行政事业单位的内部审计工作[J]
.现代商业,2009(20):256-257.
被引量:1
8
贾明.
浅议行政事业单位内部审计[J]
.现代商业,2009(36):262-262.
9
蒲德建.
行政事业单位内部审计工作问题策略探析[J]
.财经界,2010(10):199-199.
被引量:21
10
励俊明.
浅析事业单位内部审计中存在的问题及解决措施[J]
.中国经贸,2010(12):220-221.
同被引文献
2
1
李甡.
行政事业单位内部审计风险探析[J]
.中国内部审计,2014(7):25-27.
被引量:9
2
张媛.
论行政事业单位内部审计风险的成因及防范措施[J]
.会计师,2015(8):59-60.
被引量:11
引证文献
1
1
尤金英.
浅析行政事业单位内部审计风险动因与预防[J]
.财经界,2017,0(9):115-116.
被引量:1
二级引证文献
1
1
胡晓利.
浅谈事业单位内部审计风险的产生和应对措施[J]
.现代经济信息,2018,0(16):247-247.
被引量:3
1
于瑞凤.
论内部审计风险以及防范[J]
.行政事业资产与财务,2016,0(13):83-84.
被引量:5
2
刘高本,敖世友.
浅析内部审计风险及控制[J]
.现代审计,2002(3):35-35.
3
丁淑英.
降低内部审计风险的对策探讨[J]
.核经济研究,1996(5):49-50.
4
马永平,周群.
试论内部审计风险[J]
.财会研究,2002(10):53-55.
被引量:7
5
吴凤琴.
内部审计风险:值得关注的话题[J]
.工业审计,2003(4):23-24.
6
杨心宇,王玥.
内部审计风险控制的分析[J]
.社会科学家,2007,22(S2):190-191.
被引量:1
7
王亦文.
加强会计集中核算 促进行政事业财务管理[J]
.特区财会,2003(12):76-77.
8
刘虹.
事业单位固定资产管理问题探讨[J]
.科技信息,2011(33).
9
刘家义副审计长在全国固定资产审计培训班上讲话摘要 积极探索中国特色的绩效审计[J]
.湖北审计,2003(4):4-5.
被引量:1
10
郝北平.
内部审计风险探析[J]
.现代商业,2008(27):248-248.
被引量:4
现代商业
2012年 第5期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部