期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
认清当前形势 加快内审转型——在集团公司2005年审计工作暨“双先”表彰会议上的讲话(摘要)
在线阅读
下载PDF
职称材料
导出
摘要
去年,集团公司各级审计机构紧紧围绕企业发展这一要务,求真务实,开拓创新,扎实履行审计监督服务职能,有力地促进了企业经营管理向更加规范、有效的方向迈进,审计工作取得了显著成绩,为企业改革发展做出了突出贡献。下面我就今后一段时期的内审工作谈两点意见。
作者
吴安迪
机构地区
中国电信集团公司
出处
《中国内部审计》
2005年第7期19-21,共3页
Internal Auditing in China
关键词
审计工作
集团公司
2005年
表彰会议
摘要
讲话
转型
加快
监督服务职能
企业经营管理
企业改革发展
企业发展
审计机构
求真务实
开拓创新
突出贡献
内审工作
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
王福成.
以科学发展观为指导 全面履行审计监督服务职能[J]
.中国内部审计,2006(3):12-14.
2
李全红.
提高企业内部审计质量的探讨[J]
.经济师,2011(11):192-193.
3
王新国.
发挥监督服务职能 夯实企业技术基础[J]
.轻工标准与质量,1992(4):32-33.
4
陆立兵.
发挥监督服务职能 促进经济健康发展[J]
.中国内部审计,2005(3):33-33.
5
杨曾麟,张建业.
论油田企业内部审计的服务功能[J]
.中国内部审计,2006(12):32-34.
6
王国强.
强化医院内部审计 发挥监督服务职能[J]
.会计之友,2006(08Z):67-67.
被引量:3
7
郑双银.
做大做强做实审计成果运用文章[J]
.审计月刊,2013(11):30-31.
8
刘瑞芬.
关于进一步深化基层央行内审转型的几点思考[J]
.科技创新与生产力,2014(12):12-13.
9
张岩峰,郑晓帆.
基层央行内审转型存在的问题与建议[J]
.甘肃金融,2011(11):43-44.
被引量:1
10
胡战勇.
新时期央行内审工作必须关注五个重点[J]
.审计与理财,2015(10):40-41.
中国内部审计
2005年 第7期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部