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预算一体化背景下教育系统会计核算管理模式实践与思考
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作者 吴雄强 《现代审计与会计》 2025年第1期27-29,共3页
预算一体化建设要构建以预算管理为核心的现代财政运行机制,强化预算统领,提升预算执行效率与效益,督促财政资金运用和绩效提升。作为财政资金使用大户的P县教育系统,以核算中心为代表的财务管理部门,在大力推进“集中核算”基础上积极... 预算一体化建设要构建以预算管理为核心的现代财政运行机制,强化预算统领,提升预算执行效率与效益,督促财政资金运用和绩效提升。作为财政资金使用大户的P县教育系统,以核算中心为代表的财务管理部门,在大力推进“集中核算”基础上积极探索“集中核算”与“预算一体化”相结合的会计核算管理模式,从P县实际出发直面问题,通过各项措施不断优化核算模式,以期达到提高学校财务工作效益和财务管理水平的目的。 展开更多
关键词 预算一体化 会计核算 管理模式
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浅论行政事业单位内部控制制度的执行力问题 被引量:1
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作者 盛礼军 《行政事业资产与财务》 2017年第34期56-56,55,共2页
《行政事业单位内部控制规范〈试行〉》颁布后,得到行政事业单位的积极响应,通过几年努力行政事业单位普遍建立了比较完善的内部控制制度,但在执行力方面却存在很多不足和有待改进之处,本文就如何提高执行力谈几点个人看法。
关键词 内部控制 执行力 监管
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浅谈单位内部审计的现状及对策
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作者 盛礼军 《行政事业资产与财务》 2017年第22期84-84,13,共2页
内部审计包括内部财务审计、内部经营管理审计。它对维护国家财经法规,保证国民经济健康发展,从源头上预防腐败行为的滋生,减少国有资产在新旧体制转换过程中的流失,完善社会主义市场经济体制,规范经济行为,完善内部控制制度,加强经营管... 内部审计包括内部财务审计、内部经营管理审计。它对维护国家财经法规,保证国民经济健康发展,从源头上预防腐败行为的滋生,减少国有资产在新旧体制转换过程中的流失,完善社会主义市场经济体制,规范经济行为,完善内部控制制度,加强经营管理,提高经济效益,有着不可替代的作用。 展开更多
关键词 审计人员 内部审计
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