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集团公司内部审计的组织架构与协同机制研究
1
作者
陆箐箐
《环渤海经济瞭望》
2025年第2期90-92,共3页
一、前言在集团公司多层级、多业务领域的复杂管理环境中,内部审计作为治理体系的重要组成部分,承担着监督、评价和促进改进的关键职责。随着集团公司经营规模的扩大和监管要求的日益严格,传统内部审计模式逐渐暴露出职能模糊、资源分...
一、前言在集团公司多层级、多业务领域的复杂管理环境中,内部审计作为治理体系的重要组成部分,承担着监督、评价和促进改进的关键职责。随着集团公司经营规模的扩大和监管要求的日益严格,传统内部审计模式逐渐暴露出职能模糊、资源分散、协同不足等问题,不仅制约了审计工作的效率与效果,也削弱了风险管理和决策支持的能力。
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关键词
内部审计
监管要求
经营规模
组织架构
协同机制
审计工作
治理体系
多层级
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职称材料
题名
集团公司内部审计的组织架构与协同机制研究
1
作者
陆箐箐
机构
江苏长江口开发集团有限公司
出处
《环渤海经济瞭望》
2025年第2期90-92,共3页
文摘
一、前言在集团公司多层级、多业务领域的复杂管理环境中,内部审计作为治理体系的重要组成部分,承担着监督、评价和促进改进的关键职责。随着集团公司经营规模的扩大和监管要求的日益严格,传统内部审计模式逐渐暴露出职能模糊、资源分散、协同不足等问题,不仅制约了审计工作的效率与效果,也削弱了风险管理和决策支持的能力。
关键词
内部审计
监管要求
经营规模
组织架构
协同机制
审计工作
治理体系
多层级
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
集团公司内部审计的组织架构与协同机制研究
陆箐箐
《环渤海经济瞭望》
2025
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