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小议会计师事务所的内审业务 被引量:2
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作者 伍嘉励 《中国注册会计师》 2003年第9期48-49,共2页
关键词 会计师事务所 内审业务 企业 内部审计 审核程序 工作内容
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审计中与客户的谈话技巧 被引量:2
2
作者 陈元海 《中国注册会计师》 2004年第8期79-80,共2页
关键词 审计工作 审计策略 客户 沟通技巧 会计人员
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国债回购审计盲区探析
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作者 潘玲 《中国注册会计师》 2004年第10期38-39,共2页
关键词 国债回购 信用行为 抵押品 证券公司 交易 利息 业务 付利 探析 未来
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未确认投资损失科目核算方法的探讨
4
作者 谢岷 《中国注册会计师》 2004年第6期27-28,共2页
关键词 会计核算方法 未确认投资损失科目 子公司 资不抵债问题 母公司 合并报表
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也谈股份制改组后的固定资产评估调账
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作者 吴震 《中国注册会计师》 2001年第9期38-38,共1页
关键词 股份制 固定资产 资产评估 调账 《企业会计准则》 重置价值
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企业集团财务公司审计应注意的问题
6
作者 李新航 《中国注册会计师》 2004年第8期11-12,共2页
关键词 企业集团 财务公司 审计工作 减值准备 理财收入 营业税
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浅议对证券公司违规自营证券业务的审查
7
作者 潘玲 《中国注册会计师》 2001年第7期26-27,共2页
关键词 证券公司 自营证券业务 注册会计师 违规行为 审计监督
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