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公立医院研究型内部审计的实践框架及路径研究——以大型医用设备绩效审计为例
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作者 廖菁 李竺芮 苏昱霖 《卫生经济研究》 北大核心 2025年第2期67-71,共5页
研究型审计在内部审计领域的理论和实践探索,为公立医院开展大型医用设备绩效审计提供了参考思路:审前阶段,创新审计组织方式,进行项目立项研究和审前调查,确定审计目标和审计方式;审中阶段,建立完善动态的绩效审计评价体系,强化审计质... 研究型审计在内部审计领域的理论和实践探索,为公立医院开展大型医用设备绩效审计提供了参考思路:审前阶段,创新审计组织方式,进行项目立项研究和审前调查,确定审计目标和审计方式;审中阶段,建立完善动态的绩效审计评价体系,强化审计质量管控;审后阶段,完成审计报告,对审计问题进行整改,以及审后复盘。 展开更多
关键词 研究型审计 内部审计 大型医用设备 公立医院
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新形势下公立医院内部审计结果运用机制研究 被引量:2
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作者 李竺芮 苏昱霖 廖菁 《卫生经济研究》 北大核心 2025年第1期86-89,共4页
新形势下,公立医院内部审计结果运用具有重要价值。对此,公立医院应结合自身实际,探索构建内部审计结果运用机制,包括质量控制机制、整改长效机制、保障机制、效果评价机制,持续推进内部审计结果的有效运用。
关键词 公立医院 内部审计 结果运用机制
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