期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
深化审计管理体制机制改革 助力夯实集团高质量发展根基
1
作者
栾晓艳
《中国内部审计》
2025年第2期11-11,共1页
华润(集团)有限公司深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示精神,坚决落实全国审计工作会议精神,紧扣国有企业改革深化提升行动,聚焦影响审计权威效率的关键领域,运用对标中央要求、审计署工作部署、先进实践的“三个对...
华润(集团)有限公司深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示精神,坚决落实全国审计工作会议精神,紧扣国有企业改革深化提升行动,聚焦影响审计权威效率的关键领域,运用对标中央要求、审计署工作部署、先进实践的“三个对标”工作法,制定实施《集团审计“十四五”战略中期检讨暨审计改革深化提升方案》,深入激发审计体系效能,发挥审计反腐治乱、服务发展的重要作用。一是加强党的领导,健全集中统一、如臂使指的审计管理体制。
展开更多
关键词
国有企业改革
审计改革
审计管理体制
关键领域
深化提升
加强党的领导
集团审计
审计工作
在线阅读
下载PDF
职称材料
国有企业公司治理审计问题探讨
2
作者
陈莲
《中国内部审计》
2024年第12期51-54,共4页
本文结合国企改革对国有企业的重点要求以及新《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)对国有企业的法律规定,研究国有企业公司治理审计的重点难点及思路方法,为内部审计如何在国有企业公司治理中更好发挥作用提供有益借鉴。
关键词
内部审计
公司治理
国企改革
公司法
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
深化审计管理体制机制改革 助力夯实集团高质量发展根基
1
作者
栾晓艳
机构
华润
(
集团
)
有限公司
审计部
出处
《中国内部审计》
2025年第2期11-11,共1页
文摘
华润(集团)有限公司深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示精神,坚决落实全国审计工作会议精神,紧扣国有企业改革深化提升行动,聚焦影响审计权威效率的关键领域,运用对标中央要求、审计署工作部署、先进实践的“三个对标”工作法,制定实施《集团审计“十四五”战略中期检讨暨审计改革深化提升方案》,深入激发审计体系效能,发挥审计反腐治乱、服务发展的重要作用。一是加强党的领导,健全集中统一、如臂使指的审计管理体制。
关键词
国有企业改革
审计改革
审计管理体制
关键领域
深化提升
加强党的领导
集团审计
审计工作
分类号
F279.26 [经济管理—企业管理]
F239.4 [经济管理—会计学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
国有企业公司治理审计问题探讨
2
作者
陈莲
机构
华润
(
集团
)
有限公司
审计部
出处
《中国内部审计》
2024年第12期51-54,共4页
文摘
本文结合国企改革对国有企业的重点要求以及新《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)对国有企业的法律规定,研究国有企业公司治理审计的重点难点及思路方法,为内部审计如何在国有企业公司治理中更好发挥作用提供有益借鉴。
关键词
内部审计
公司治理
国企改革
公司法
分类号
F276.1 [经济管理—企业管理]
F239.45 [经济管理—会计学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
深化审计管理体制机制改革 助力夯实集团高质量发展根基
栾晓艳
《中国内部审计》
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
国有企业公司治理审计问题探讨
陈莲
《中国内部审计》
2024
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部