期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
深化审计管理体制机制改革 助力夯实集团高质量发展根基
1
作者 栾晓艳 《中国内部审计》 2025年第2期11-11,共1页
华润(集团)有限公司深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示精神,坚决落实全国审计工作会议精神,紧扣国有企业改革深化提升行动,聚焦影响审计权威效率的关键领域,运用对标中央要求、审计署工作部署、先进实践的“三个对... 华润(集团)有限公司深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示精神,坚决落实全国审计工作会议精神,紧扣国有企业改革深化提升行动,聚焦影响审计权威效率的关键领域,运用对标中央要求、审计署工作部署、先进实践的“三个对标”工作法,制定实施《集团审计“十四五”战略中期检讨暨审计改革深化提升方案》,深入激发审计体系效能,发挥审计反腐治乱、服务发展的重要作用。一是加强党的领导,健全集中统一、如臂使指的审计管理体制。 展开更多
关键词 国有企业改革 审计改革 审计管理体制 关键领域 深化提升 加强党的领导 集团审计 审计工作
在线阅读 下载PDF
国有企业公司治理审计问题探讨
2
作者 陈莲 《中国内部审计》 2024年第12期51-54,共4页
本文结合国企改革对国有企业的重点要求以及新《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)对国有企业的法律规定,研究国有企业公司治理审计的重点难点及思路方法,为内部审计如何在国有企业公司治理中更好发挥作用提供有益借鉴。
关键词 内部审计 公司治理 国企改革 公司法
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部