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我国央行内部审计风险管理策略
被引量:
3
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作者
周翔
蒋新宁
《审计与经济研究》
北大核心
2004年第2期28-30,共3页
针对央行内部审计风险日益加剧的情况,必须采取有效措施,综合运用各种内部审计风险控制手段和方法,对央行内部审计风险实行全过程、全方位控制。
关键词
中国人民银行
内部审计准则体系
审计风险管理
风险意识
创新意识
精品意识
审计程序
审计方式
信息传导机制
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题名
我国央行内部审计风险管理策略
被引量:
3
1
作者
周翔
蒋新宁
机构
人民银行南京分行内审处
南京
广播电视大学经济系
出处
《审计与经济研究》
北大核心
2004年第2期28-30,共3页
文摘
针对央行内部审计风险日益加剧的情况,必须采取有效措施,综合运用各种内部审计风险控制手段和方法,对央行内部审计风险实行全过程、全方位控制。
关键词
中国人民银行
内部审计准则体系
审计风险管理
风险意识
创新意识
精品意识
审计程序
审计方式
信息传导机制
Keywords
Central Bank's internal audit
risk
management
分类号
F239.65 [经济管理—会计学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
我国央行内部审计风险管理策略
周翔
蒋新宁
《审计与经济研究》
北大核心
2004
3
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