期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
邮储银行财务内部控制提升路径研究 被引量:1
1
作者 张慧 《行政事业资产与财务》 2019年第10期44-45,共2页
如何防范和化解银行的经营风险,为实现全行经营发展目标提供有力支撑和坚实保障,这给邮储银行财务管理工作提出了新的挑战。本文着重分析了邮储银行财务内部控制存在的问题,并提出了优化措施,旨在为完善邮储银行财务内部控制提供参考意见。
关键词 邮储银行 财务内部控制 监督
在线阅读 下载PDF
论“三满意”内部审计工作方针
2
作者 姚建聪 张佐 郭云辉 《现代审计与会计》 2015年第11期18-20,共3页
本文依据内部审计工作特征,归纳出“三满意”内部审计工作方针。运用马斯洛人类需求理论,结合内部审计职能、内部审计过程中的系统性,论述了“自己满意”的内部审计工作方针。通过阐述内部审计独立性与客观性的区别,发挥咨询职能,... 本文依据内部审计工作特征,归纳出“三满意”内部审计工作方针。运用马斯洛人类需求理论,结合内部审计职能、内部审计过程中的系统性,论述了“自己满意”的内部审计工作方针。通过阐述内部审计独立性与客观性的区别,发挥咨询职能,论述了“被审计单位满意”的内部审计工作方针。根据“三权分立——制衡”理论,结合内部审计服务于公司的决策、执行、监督,论述了“领导满意”的内部审计工作方针。 展开更多
关键词 内部审计 工作方针 三满意
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部