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网通开民信息系统审计 逐步实现内部审计转型
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《中国内部审计》 2006年第6期93-93,共1页
上半年,网通集团切实贯彻落实2006年中国网通审计工作会议的精神,转变内部审计观念.在审计管理机制、审计思路、审计方法上不断创新,开拓进取。在内部控制审计、效益审计取得实质性突破的基础上,网通集团今年首次全面开展信息系统... 上半年,网通集团切实贯彻落实2006年中国网通审计工作会议的精神,转变内部审计观念.在审计管理机制、审计思路、审计方法上不断创新,开拓进取。在内部控制审计、效益审计取得实质性突破的基础上,网通集团今年首次全面开展信息系统审计.努力实现内部审计由财务收支审计向内部控制审计、风险管理审计的逐步转型。 展开更多
关键词 信息系统审计 内部审计 中国网通 转型 内部控制审计 审计工作会议 财务收支审计 风险管理审计 网通集团 管理机制
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建立以风险控制为核心的一体化审计信息系统
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《中国内部审计》 2008年第9期60-63,共4页
中国网络通信集团公司(以下简称中国网通)作为通信企业,信息化程度高,信息系统复杂多样,各项新技术、新业务也不断开发和应用,进一步增加了业务流程、运营网络、信息系统的复杂性和难度。中国网通内部审计面对多变的审计环境,清楚地认... 中国网络通信集团公司(以下简称中国网通)作为通信企业,信息化程度高,信息系统复杂多样,各项新技术、新业务也不断开发和应用,进一步增加了业务流程、运营网络、信息系统的复杂性和难度。中国网通内部审计面对多变的审计环境,清楚地认识到必须创新管理手段,加快内部审计信息化进程。为此,中国网通内部审计统筹规划,建立了以审计风险控制为核心的一体化审计信息系统,并于2008年6月上线运行。审计信息系统运用网络、计算机、办公自动化等技术,以风险管理和控制为目标,建立统一的业务流程和内部控制标准,将审计业务管理的计划、项目、档案、人员、考核等管理流程,与现场审计过程中的项目风险控制、数据分析、审计判断等作业管理无缝链接,建设全过程风险控制的审计信息化管理平台。本刊将中国网通内部审计总结的审计信息化建设方法和经验作全面介绍,以推进内部审计的信息化建设。 展开更多
关键词 审计信息系统 审计风险控制 一体化 中国网络通信集团公司 审计信息化建设 内部审计 中国网通 内部控制标准
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