期刊文献+
共找到75篇文章
< 1 2 4 >
每页显示 20 50 100
防范经营风险 强化内部审计——访中国人寿保险股份有限公司监事长夏智华 被引量:2
1
作者 郭旭 《中国内部审计》 2008年第12期26-31,共6页
日前,中国人寿保险股份有限公司(以下简称中国人寿)与中国内部审计协会在吉林省长春市联合举办了一期以防范经营风险、强化内部审计为主题的内部审计培训班。这是中国人寿审计体制改革后举办的第一期全系统内部审计人员后续教育培训班,... 日前,中国人寿保险股份有限公司(以下简称中国人寿)与中国内部审计协会在吉林省长春市联合举办了一期以防范经营风险、强化内部审计为主题的内部审计培训班。这是中国人寿审计体制改革后举办的第一期全系统内部审计人员后续教育培训班,对于培养适应新形势需要的内部审计队伍、明确下一步内部审计工作目标具有重要意义。在培训班开班仪式上,中国人寿监事长夏智华就企业风险防范和内部审计的相关问题发表了讲话。本刊就风险防范与内部审计这一话题对她进行了采访。 展开更多
关键词 中国人寿保险股份有限公司 中国内部审计协会 防范经营风险 监事 企业风险防范 审计培训班 内部审计人员 审计体制改革
在线阅读 下载PDF
以效益为中心 保证公司安全发展——中国银河证券股份有限公司内部审计访谈 被引量:2
2
作者 王朔 《中国内部审计》 2008年第3期27-29,共3页
中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)成立后,建立了现代公司治理结构,在董事会的领导下,“以效益为中心,一手促发展、一手保安全”,各项业务迈上了新台阶。在改进和完善银河证券公司治理中,内部审计发挥了重要作用... 中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)成立后,建立了现代公司治理结构,在董事会的领导下,“以效益为中心,一手促发展、一手保安全”,各项业务迈上了新台阶。在改进和完善银河证券公司治理中,内部审计发挥了重要作用。就此,本刊记者采访了银河证券董事长李鸣、董事会审计委员会副主任赵险峰和审计部总经理刘跃国。 展开更多
关键词 现代公司治理结构 银河证券 内部审计 安全发展 效益 有限 股份 中国
在线阅读 下载PDF
坚持以推进全面转型与促进创新发展为目标 探索中国特色内部审计新模式——访中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍 被引量:1
3
作者 郭旭 《中国内部审计》 2008年第2期25-29,共5页
2007年是中国内部审计协会(以下简称协会)全面贯彻落实五年工作规划的第二年。在审计署的正确指导监督下,协会认真贯彻党的十六大和十七大精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕《中国内部审计协会2006至2010年工作规期》(以下简称五年工作... 2007年是中国内部审计协会(以下简称协会)全面贯彻落实五年工作规划的第二年。在审计署的正确指导监督下,协会认真贯彻党的十六大和十七大精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕《中国内部审计协会2006至2010年工作规期》(以下简称五年工作规划)提出的目标,在推动我国内部审计工作实施转型和提升协会社会影响力方面发挥了重作用,为2008年的工作奠定了坚实的基础。为此,我们专门采访了协会副会长兼秘书长易仁萍女士,以期深入了解协会2007年工作的新进展和新成绩以及2008年工作的方向和目标。 展开更多
关键词 中国内部审计协会 秘书长 副会长 中国特色 内部审计工作 党的十六大 科学发展观
在线阅读 下载PDF
兴船报国 创新超越 努力打造精品内部审计——访中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理 张必贻 被引量:1
4
作者 郭旭 《中国内部审计》 2007年第11期18-21,共4页
记者:您好,我是《中国内部审计》杂志记者。见到您很高兴,感谢您接受我的采访。 张总很高兴能接受采访,通过你们的宣传让更多的人了解和关注我们企业,这是个很好的机会。像我们这样的军工企业,宣传工作是近几年才逐步开展起来的... 记者:您好,我是《中国内部审计》杂志记者。见到您很高兴,感谢您接受我的采访。 张总很高兴能接受采访,通过你们的宣传让更多的人了解和关注我们企业,这是个很好的机会。像我们这样的军工企业,宣传工作是近几年才逐步开展起来的。听说中国内部审计协会主办的杂志来采访,集团公司非常重视。中国内部审计协会在内部审计制度健全和职业指导方面都发挥了重要作用。 展开更多
关键词 中国船舶重工集团公司 《中国内部审计》 副总经理 中国内部审计协会 报国 组成 精品 军工企业
在线阅读 下载PDF
创新内部审计工作 为国机集团发展保驾护航——访中国机械工业集团公司总会计师骆家
5
作者 郭旭 王朔 《中国内部审计》 2008年第7期22-26,共5页
记者:感谢骆总接受《中国内部审计》的采访。作为中国机械工业集团公司(以下简称国机集团)的总会计师,同时也是内部审计部门的主管领导,在您的眼中,内部审计在国机集团经营管理中发挥着怎样的作用,是否不可或缺?
关键词 《中国内部审计》 内部审计工作 中国机械工业 工业集团 总会计师 集团发展 护航 内部审计部门
在线阅读 下载PDF
认真落实党的十七大精神 充分发挥内部审计职能作用——访中国电子科技集团公司总经理 王志刚
6
作者 郭旭 《中国内部审计》 2008年第6期20-23,共4页
中国电子科技集团公司(以下简称集团公司)是经国家批准组建的大型国有企业集团,也是国务院批准的国家授权投资机构之一。现拥有47家电子科研院所及数十家全资或控股高科技企业,职工5.4万人。集团公司长期服务于通信、航天、金融、能源... 中国电子科技集团公司(以下简称集团公司)是经国家批准组建的大型国有企业集团,也是国务院批准的国家授权投资机构之一。现拥有47家电子科研院所及数十家全资或控股高科技企业,职工5.4万人。集团公司长期服务于通信、航天、金融、能源、交通等行业,产品涵盖材料、元器件、整机及电子行业,成功开发了导航系统、航天测控系统、空中交通管制系统、金融网络系统、政务信息系统、能源电子控制系统等,并提供各类通信及网络产品、计算机、雷达、数字音视频产品、新型元器件、专用设备仪器、基础材料等,不断为全球客户提供高品质的信息产品和服务。2002年集团公司成立到2007年底,销售收入和利润的年均增长率分别为31.2%和28.8%。2004~2006年,在国资委中央企业负责人年度经营业绩考核中,集团公司连续三年获得A级;在国防科工委年度管理绩效综合评价中,集团公司连续三年"集成评价结果"排名第一;在国资委中央企业负责人2004~2006年任期考核中,集团公司获得"业绩优秀企业"荣誉称号。2005年,集团公司荣获审计署授予的"2002~2004年全国内部审计先进单位"荣誉称号。 展开更多
关键词 中国电子科技集团公司 内部审计 职能作用 空中交通管制系统 中央企业负责人 王志刚 总经理 经营业绩考核
在线阅读 下载PDF
中国内部审计协会在京举办专题报告会主题为“如何成功通过萨班斯法案404条款内部控制测评”
7
作者 张玮莹 《中国内部审计》 2006年第2期3-3,共1页
2006年1月17日上午,中国内部审计协会在北京举办了“如何成功通过萨班斯法案404条款内部控制测评”专题报告会。来自北康,天津、山东、浙江,黑尼江、陕西、江苏七个省市的七十多家企事业单位和科研院校的近300名内部审计人员、内部... 2006年1月17日上午,中国内部审计协会在北京举办了“如何成功通过萨班斯法案404条款内部控制测评”专题报告会。来自北康,天津、山东、浙江,黑尼江、陕西、江苏七个省市的七十多家企事业单位和科研院校的近300名内部审计人员、内部控制专家、学者.教授和IT技术专家参加了会议。专题报告会的主要议题是萨班斯法案简介与COSO内部控制与风险管理整合摧架,萨班斯法案的实施指南和关键步骤以及实施萨班斯法案内部控制测评的觯决方案及措施。 展开更多
关键词 中国内部审计协会 内部控制测评 专题报告会 法案 成功 主题 内部审计人员 技术专家 企事业单位 科研院校
在线阅读 下载PDF
树立内部审计新理念 推动内部审计全面转型与发展——访中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍
8
作者 郭旭 《中国内部审计》 2007年第1期19-22,共4页
记者:易秘书长,您好。首先我代表《中国内部审计》杂志,感谢您一年来对我们备方面工作的支持。2006年,杂志在内容和装帧上都有了崭新的面貌,这与中国内部审计协会(以下简称协会)要求杂志为宣传现代内部审计新理念服务、为树立典... 记者:易秘书长,您好。首先我代表《中国内部审计》杂志,感谢您一年来对我们备方面工作的支持。2006年,杂志在内容和装帧上都有了崭新的面貌,这与中国内部审计协会(以下简称协会)要求杂志为宣传现代内部审计新理念服务、为树立典型服务的指导思想是分不开的.与您对我们工作的具体指导是分不开的。2006年,包括杂志在内的协会各项工作,都取得了一定的实效,回顾这一年的工作,您有哪些体会? 展开更多
关键词 中国内部审计协会 秘书长 副会长 《中国内部审计》 转型 杂志 服务
在线阅读 下载PDF
加大内部审计力度 提高和谐发展水平——访中国网络通信集团公司党组书记、总经理/中国网通(集团)有限公司董事长张春江
9
作者 张玮莹 《中国内部审计》 2007年第10期20-24,共5页
记者:张总,您好!很高兴您接受《中国内部审计》的采访。日新月异的通信技术正在广泛地改变着人们的生活,为国家的经济繁荣与社会和谐提供着有效的支撑,在其中,中国网络通信集团公司(以下简称中国网通)所提供的通讯服务正日益深... 记者:张总,您好!很高兴您接受《中国内部审计》的采访。日新月异的通信技术正在广泛地改变着人们的生活,为国家的经济繁荣与社会和谐提供着有效的支撑,在其中,中国网络通信集团公司(以下简称中国网通)所提供的通讯服务正日益深刻地体现在国家的经济建设和百姓日常生活之中。在这里,请您向我们的读者介绍一下中国网通的基本情况。 展开更多
关键词 中国网络通信集团公司 中国网通 审计力度 党组书记 和谐发展 张春江 董事长 总经理
在线阅读 下载PDF
放飞内部审计思想 推动集团战略转型——访中国航空工业第一集团公司党组书记、总经理林左鸣
10
作者 张玮莹 《中国内部审计》 2007年第7期20-23,共4页
记者:林总,您好!请您简要介绍一下中国一航的情况,并谈谈对审计工作的认识和期望。 林总:中国航空工业第一集团公司是大型企业集团,成立于1999年,前身是中国航空工业总公司。目前,集团公司拥有员工近23万人,资产总额1500多亿... 记者:林总,您好!请您简要介绍一下中国一航的情况,并谈谈对审计工作的认识和期望。 林总:中国航空工业第一集团公司是大型企业集团,成立于1999年,前身是中国航空工业总公司。目前,集团公司拥有员工近23万人,资产总额1500多亿,拥有大中型工业企业47家,科研院所31个,直属专业公司及事业单位25个。 展开更多
关键词 中国航空工业第一集团公司 审计思想 党组书记 集团战略 总经理 中国航空工业总公司 大中型工业企业 大型企业集团
在线阅读 下载PDF
乘风破浪正当时 转型创新谋发展——访中国内部审计协会会长王道成
11
作者 肖春辉 《中国内部审计》 2006年第1期27-29,共3页
《中国内部审计协会2006至2010年工作规划》(以下简称《规划》)已于2006年1月10日经中国内部审计协会五届二次理事会审议通过。《规划》提出了未来五年协会工作的总体设想对协会的自身建设和我国内部审计事业的发展将产生非常重要的影... 《中国内部审计协会2006至2010年工作规划》(以下简称《规划》)已于2006年1月10日经中国内部审计协会五届二次理事会审议通过。《规划》提出了未来五年协会工作的总体设想对协会的自身建设和我国内部审计事业的发展将产生非常重要的影响。本刊记者就《规划》的有关问题采访了中国内部审计协会会长、《规划》起草小组组长王道成。 展开更多
关键词 中国内部审计协会 王道成 会长 五届二次理事会 正当 创新 转型 总体设想 协会工作 审计事业
在线阅读 下载PDF
为内部审计事业无私奉献二十年——记中国网络通信集团公司审计部河北分部总经理陈洪亮
12
作者 王朔 《中国内部审计》 2008年第10期60-61,共2页
陈洪亮,一位在电信行业工作了近四十年的老电信人,一位在内部审计部门工作了近二十年的老审计人,从风华正茂的年轻人到半百老人,他把所有的精力与热情都奉献给了他所热爱的工作,也见证了电信行业内部审计的成长。
关键词 中国网络通信集团公司 无私奉献 审计事业 洪亮 总经理 审计部 河北 电信行业
在线阅读 下载PDF
开拓创新 引领人民银行内部审计工作——记中国人民银行内部审计司司长陈自川
13
作者 王朔 《中国内部审计》 2008年第5期42-43,共2页
陈自川自2003年10月担任中国人民银行内部审计司司长以来,始终以饱满的工作热情和崇高的使命感、责任心,组织和领导人民银行系统的内部审计工作,认真履行审计监督职责,扎实工作,开拓创新,为人民银行依法有效履行中央银行职能、加强管理... 陈自川自2003年10月担任中国人民银行内部审计司司长以来,始终以饱满的工作热情和崇高的使命感、责任心,组织和领导人民银行系统的内部审计工作,认真履行审计监督职责,扎实工作,开拓创新,为人民银行依法有效履行中央银行职能、加强管理、防范风险、改进工作发挥了重要作用,取得显著成效。近年来,内部审计司各项工作得到了行领导和有关部门的充分肯定,内部审计司党支部2006年被评为中国人民银行先进基层党组织,陈自川在年度考核中连续三年被评定为优秀等次。 展开更多
关键词 内部审计工作 中国人民银行 司长 基层党组织 引领 人民银行系统 审计监督职责 中央银行职能
在线阅读 下载PDF
安徽省召开全省内部审计工作会议——中国内部审计协会会长王道成、安徽省副省长黄海嵩到会并讲话
14
作者 肖春辉 《中国内部审计》 2006年第4期27-28,共2页
5月1日,安徽省内部审计师协会在合肥召开三届三次理事会暨全省内部审计工作会议。会议传达了全国审计工作会议和全省审计工作会议精神,传达了李金华审计长在中国内部审计协会五届二次理事会上的讲话。省内部审计师协会秘书处报告了200... 5月1日,安徽省内部审计师协会在合肥召开三届三次理事会暨全省内部审计工作会议。会议传达了全国审计工作会议和全省审计工作会议精神,传达了李金华审计长在中国内部审计协会五届二次理事会上的讲话。省内部审计师协会秘书处报告了2005年工作,对2006年工作作了部署。中国内部审计协会会长王道成,安徽省副省长黄海嵩,安徽省审计厅厅长刘战平,厅巡视员、党组成员、省内部审计师协会会长王兴如出席会议并作了重要讲话。王道成、黄海嵩充分肯定了近年来安徽省内部审计工作和协会取得的成绩。 展开更多
关键词 中国 内部审计协会 审计工作会议 安徽 王道成 内部审计工作 黄海嵩
在线阅读 下载PDF
践行审计免疫系统功能续写职业发展新篇章——访中国内部审计协会会长王道成
15
作者 刘林 《中国内部审计》 2009年第4期22-26,共5页
记者:王会长,您好。前不久,召开的新中国内部审计制度实施25周年研讨会,对25年来内部审计制度实施情况进行了总结。您如何评价25年来内部审计的发展?
关键词 中国内部审计协会 免疫系统 职业发展 会长 王道成 篇章 续写 制度实施
在线阅读 下载PDF
内部审计为企业“提升管理 服务增值”——访浙江万丰企业集团公司董事长李成良 被引量:1
16
作者 肖春辉 《中国内部审计》 北大核心 2014年第1期4-6,共3页
记者:李总,您好。非常感谢您接受《中国内部审计》的专访。我们知道,浙江万丰企业集团公司(以下简称万丰集团)这些年取得了快速的发展,也一直非常重视内部审计工作,请问万丰集团内部审计的组织架构是什么样的?
关键词 《中国内部审计》 企业集团公司 服务增值 浙江 董事长 管理 内部审计工作 万丰集团
在线阅读 下载PDF
内部审计为企业战略转型和精确管理服务 被引量:2
17
作者 张玮莹 《中国内部审计》 2009年第1期29-32,共4页
中国电信股份有限公司苏州分公司(以下简称苏州电信)内部审计紧紧围绕企业中心工作,深刻领会审计工作实质,在审计思路、审计方法和审计手段上不断创新、开拓进取,全面开展了内部控制审计、管理审计、效益审计、财务审计、工程审计... 中国电信股份有限公司苏州分公司(以下简称苏州电信)内部审计紧紧围绕企业中心工作,深刻领会审计工作实质,在审计思路、审计方法和审计手段上不断创新、开拓进取,全面开展了内部控制审计、管理审计、效益审计、财务审计、工程审计、专项审计调查等,并不断加大审计力度、提高审计质量和工作水平,在企业实施战略转型和精确管理方面发挥了积极作用。 展开更多
关键词 企业战略转型 精确管理 内部审计 中国电信股份有限公司 服务 内部控制审计 专项审计调查 中心工作
在线阅读 下载PDF
促进内部审计工作的转型与发展 被引量:1
18
作者 黎夏 《中国内部审计》 2006年第1期30-32,共3页
2005年11月29日.中国内部审计协会广播电影电视分会会员代表大会和中国华电集团公司联合审计双先表彰大会在京分别召开。
关键词 内部审计工作 中国华电集团公司 中国内部审计协会 转型 会员代表大会 广播电影电视 表彰大会 联合审计
在线阅读 下载PDF
变革中的内部审计:回眸与展望——访全国政协委员王光远教授 被引量:1
19
作者 郭旭 《中国内部审计》 2007年第5期20-29,共10页
世纪之交,全球内部审计经历了一场重大变革,国际内部审计师协会(IIA)对内部审计做出重新界定。安然、世通事件中尽显内部审计在组织中不可或缺的地位,内部审计在组织治理中所扮演的角色受到关注。不论是发达国家,还是发展中国家... 世纪之交,全球内部审计经历了一场重大变革,国际内部审计师协会(IIA)对内部审计做出重新界定。安然、世通事件中尽显内部审计在组织中不可或缺的地位,内部审计在组织治理中所扮演的角色受到关注。不论是发达国家,还是发展中国家,内部审计都展示出一种新的姿态。中国内部审计的飞速发展令世界瞩目。作为职业代言人和思想引领者的中国内部审计协会,努力推动中国内部审计在规范基础上的全面转型,相继发布了一系列内部审计准则。2006年,国资委、银监会、保监会发布的部门规章和指引中,都将内部审计视为企业风险管理的重要防线。王光远教授一直致力于现代内部审计思想的研究,提出根植于受托责任和内部控制的“现代内部审计的基本理念”。为了解世界内部审计发展趋势、促进我国内部审计实务水平的进步、提升内部审计人员专业素养及公众的认识,两会期间我们特别专访了全国政协委员王光远教授。 展开更多
关键词 国际内部审计师协会 全国政协委员 王光远 变革 中国内部审计协会 发展中国家 展望 内部审计准则
在线阅读 下载PDF
内部审计为增加公司价值提供专业服务 被引量:1
20
作者 张玮莹 《中国内部审计》 2008年第10期42-45,共4页
中建国际建设有限公司(以下简称中建国际)组建于2002年,为中建总公司所属全资子公司。中建国际审计部成立于2003年,现有审计人员12人。2005~2007年,审计部共完成审计项目60项,提出审计建议284条,挽回直接经济损失约170万元,减少项目亏... 中建国际建设有限公司(以下简称中建国际)组建于2002年,为中建总公司所属全资子公司。中建国际审计部成立于2003年,现有审计人员12人。2005~2007年,审计部共完成审计项目60项,提出审计建议284条,挽回直接经济损失约170万元,减少项目亏损约1300万元,累计促进增收节支约1500万元,连续三年荣获"公司优秀管理奖"。短短5年间,中建国际内部审计走过了从组建到跻身全国内部审计先进单位的发展历程。五年一跃,何以取得如此骄人的业绩?从中建国际审计部不断探索,逐步形成具有鲜明特色的审计工作中可以找到答案。 展开更多
关键词 公司价值 内部审计 专业服务 国际建设 直接经济损失 全资子公司 中建总公司 审计部
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 4 下一页 到第
使用帮助 返回顶部