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公立医院内部审计数字化发展研究 |
陈微云
洪巍
蔡海鸣
方虹
张纳
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《中国医院》
北大核心
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2025 |
2
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2
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进一步深化改革推进中国内部审计制度完善和发展 |
秦荣生
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《审计与经济研究》
北大核心
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2025 |
3
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3
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中国省级审计机关内部组织结构及其变迁的基本特征和理论逻辑 |
郑石桥
李媛媛
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《审计与经济研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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4
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“三如”视角下公立医院内部审计监督路径研究 |
王丽
肖婉婷
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《卫生经济研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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5
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公立医院研究型内部审计的实践框架及路径研究——以大型医用设备绩效审计为例 |
廖菁
李竺芮
苏昱霖
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《卫生经济研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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6
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公司治理中法务会计嵌入内部审计研究 |
王敏
肖东泰
孙论
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《财经理论与实践》
北大核心
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2025 |
0 |
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7
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新形势下公立医院内部审计结果运用机制研究 |
李竺芮
苏昱霖
廖菁
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《卫生经济研究》
北大核心
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2025 |
2
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8
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助力抑或阻力:金融科技提高审计质量了吗? |
张亦姝
冯金余
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《审计研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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9
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公立医院智慧内部审计平台构建研究——基于DeepSeek和Manus双技术架构 |
舒启航
苏昱霖
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《卫生经济研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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10
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公立医院科研项目内部审计流程优化与效率提升研究 |
倪文轩
高深甚
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《中国医院》
北大核心
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2025 |
0 |
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11
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畜禽养殖场生物安全管理体系内部审核探讨 |
蒙炳超
倪兴维
李方伟
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《现代畜牧科技》
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2025 |
0 |
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12
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公立医院财务会计与内部审计协调监督机制研究 |
安波
孙英
祝萍
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《卫生经济研究》
北大核心
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2024 |
9
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13
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内部审计能使企业社会责任表现更佳吗?——质量与效率双重视角 |
孙自愿
汪玮
董钰婷
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
10
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14
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新收入准则会影响审计费用吗?——来自A+H股上市公司的经验证据 |
林朝南
张允萌
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《南京审计大学学报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
6
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15
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内部控制、国家审计与国企避税 |
贺星星
胡金松
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
15
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16
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组织内部的资源配置行为识别研究——来自会计师事务所的经验证据 |
陈汉文
欧娟
杨道广
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《厦门大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2024 |
1
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17
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舞弊审计期望差距成因、IAASB最新弥合建议及支持情况——基于全球问卷调查分析 |
柳木华
李俊洁
江苏
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
2
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18
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董事会断裂带、内部控制与审计质量——基于制造业上市公司的数据 |
梁毕明
郭振雄
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《南京审计大学学报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
9
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19
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建构高校内部质量保障体系:国际经验与中国路径 |
周光礼
胡翔
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《国家教育行政学院学报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
3
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20
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事务所规模与年报会计政策“类准则”披露——基于文本分析的经验证据 |
刘浩
李雪婷
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
4
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