1
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电厂管理控制一体化信息系统的发展 |
许继刚
郑慧莉
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《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
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2001 |
27
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2
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基于COBIT的信息系统管理、控制与审计的模型构建研究 |
金文
张金城
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2005 |
29
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3
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高校管理信息系统审计及其风险控制问题研究——以WSR方法论与COBIT理论相结合为视角 |
王会金
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
14
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4
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基于XBRL的、嵌入计算机智能审计的管理控制系统架构研究 |
曾建光
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《中国注册会计师》
北大核心
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2012 |
6
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5
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医院信息系统中管理过程控制模型及应用研究 |
何雨生
李月东
王秀民
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《中国医院管理》
北大核心
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2001 |
9
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6
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基于大数据技术的信息系统用户及权限管理审计研究 |
陈伟
李晓鹏
居江宁
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《中国注册会计师》
北大核心
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2019 |
12
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7
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中观信息系统审计风险管理的理论探索与体系构架 |
刘国城
王会金
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
16
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8
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面向内部威胁的中观信息系统内部控制管理研究 |
刘国城
杨丽丽
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
8
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9
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中观信息系统审计风险控制体系研究——以COBIT框架与数据挖掘技术相结合为视角 |
王会金
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2012 |
24
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10
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基于企业SSE系统的信息化管理控制分析 |
郭栋荣
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2010 |
0 |
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11
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论信息化内部控制审计与信息系统审计 |
魏森淼
庄明来
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2012 |
6
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12
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完善企业预算管理控制系统的思考 |
张国友
高彩虹
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《中国农垦经济》
北大核心
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2003 |
5
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13
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财务报表审计中对信息系统控制风险的评价 |
赵雪媛
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2003 |
3
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14
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会计信息系统审计中内部控制评价的步骤 |
孙立辉
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《中国注册会计师》
北大核心
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2010 |
8
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15
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信息系统审计质量控制准则研究 |
刘杰
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2011 |
3
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16
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基于信息系统审计的企业内部控制探讨——由光大证券乌龙指事件谈起 |
杨超
刘念祖
高永祥
王扬
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2014 |
1
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17
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信息系统审计风险与控制 |
王纯
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《企业经济》
北大核心
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2006 |
1
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18
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商业银行风险管理信息系统的内部审计 |
刘久彪
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《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2011 |
1
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19
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基于信息系统的风险管理审计 |
陈建红
何雪韵
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2011 |
0 |
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20
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会计控制管理信息系统构想 |
赵雯
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《财会通讯(上)》
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1995 |
0 |
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