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对《浙江省内部审计工作规定》的若干探讨
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作者 骆飞群 《会计之友》 北大核心 2010年第13期107-109,共3页
《浙江省内部审计工作规定》与《审计署关于内部审计工作的规定》以及八个省制定的条例、规定或办法相比,优点与不足并存。文章对此进行比较分析,提出相关配套措施,以利于其有效施行。
关键词 内部审计 浙江省内部审计工作规定 立法 建议
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浙江省内部审计工作规定
2
《中国内部审计》 2009年第6期18-19,共2页
《浙江省内部审计工作规定》已经省人民政府第27次常务会议审议通过,现予公布,自2009年6月1日起施行。
关键词 内部审计工作 人民政府 浙江省 政府令 常务会议
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用制度作保障 用评优来激励 用创新促发展——浙江省嘉兴市内部审计工作渐入佳境
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作者 张俊雄 《中国内部审计》 2010年第10期12-13,共2页
近年来,嘉兴市内部审计师协会(以下简称协会)围绕“加快转型、提升质量、强化服务、加强宣传”的目标,为完善嘉兴内部审计体系建设作出了重要贡献。
关键词 内部审计工作 嘉兴市 内部审计师协会 浙江省 促发展 保障 制度 激励
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关于浙江省民营企业内部审计工作的调研报告 被引量:1
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作者 中国内部审计协会调研组 易仁萍 张晓瑜 《中国内部审计》 2008年第7期8-10,共3页
2008年5月5日至11日,全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华率调研组对浙江省民营企业内部审计工作开展调研。在浙期间,调研组听取了浙江省审计厅和浙江省中小企业局工作情况介绍,并在绍兴市、宁波市、杭州市实地走访了中... 2008年5月5日至11日,全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华率调研组对浙江省民营企业内部审计工作开展调研。在浙期间,调研组听取了浙江省审计厅和浙江省中小企业局工作情况介绍,并在绍兴市、宁波市、杭州市实地走访了中国轻纺城集团股份有限公司、万丰奥特控股集团有限公司、雅戈尔集团公司、浙江传化集团有限公司和西子联合控股有限公司5家公司, 展开更多
关键词 内部审计工作 民营企业 浙江省 调研组 西子联合控股有限公司 雅戈尔集团公司 万丰奥特控股集团 中国内部审计协会
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浙江省内部审计工作座谈会在杭州召开
5
作者 陈德霖 《中国内部审计》 北大核心 2012年第3期92-92,共1页
近日,浙江省内部审计协会邀请省直部分内部审计机构负责人召开工作座谈会。会议由省内审协会秘书长甘伟军主持,省审计厅副厅长、省内部审计协会会长王小龙到会并作总结讲话。
关键词 浙江省内部审计协会 审计工作座谈会 杭州 内部审计机构 总结讲话 负责人 秘书长 副厅长
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浙江省省长李强要求进一步加强内部审计工作
6
《中国内部审计》 北大核心 2013年第3期94-94,共1页
2月18日,浙江省审计工作电视电话会议在杭州召开。省委副书记、省长李强到会并讲话,省审计厅厅长陈荣高主持会议。李强在会上强调内部审计要有人管事、有章理事、有钱办事,并要求审计机关做好内部审计监督、指导工作。他阐明了内部... 2月18日,浙江省审计工作电视电话会议在杭州召开。省委副书记、省长李强到会并讲话,省审计厅厅长陈荣高主持会议。李强在会上强调内部审计要有人管事、有章理事、有钱办事,并要求审计机关做好内部审计监督、指导工作。他阐明了内部审计工作的重要性,要求各级政府和有关部门必须重视内部审计工作、 展开更多
关键词 内部审计工作 浙江省 李强 省长 电视电话会议 内部审计监督 省委副书记 审计机关
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浙江省审计厅出台关于加强内部审计工作的意见
7
《中国内部审计》 北大核心 2013年第11期94-94,共1页
近日,浙江省审计厅出台印发了《关于加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》),这是继2009年出台《浙江省内部审计工作规定》(省人民政府令)后,浙江省在推动内部审计工作,促进各类经济组织完善自我监督规范能力,发挥内部审... 近日,浙江省审计厅出台印发了《关于加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》),这是继2009年出台《浙江省内部审计工作规定》(省人民政府令)后,浙江省在推动内部审计工作,促进各类经济组织完善自我监督规范能力,发挥内部审计服务经济社会科学发展的又一重要举措。 展开更多
关键词 内部审计工作 浙江省 审计 社会科学发展 2009年 自我监督 经济组织 服务经济
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统一思想 提高认识 推动内部审计工作全面转型——在浙江省内部审计协会第三届理事会第二次扩大会议上的讲话(有删节)
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作者 谢力群 《中国内部审计》 2007年第7期6-9,共4页
2006年,浙江省各内部审计协会围绕着全省审计工作重点,认真贯彻“服务、管理、宣传、交流”的工作方针,在加强协会自身建设,健全协会组织体系,强化协会服务职能,提升内部审计指导水平,完善工作制度,开展调查研究、组织培训和考... 2006年,浙江省各内部审计协会围绕着全省审计工作重点,认真贯彻“服务、管理、宣传、交流”的工作方针,在加强协会自身建设,健全协会组织体系,强化协会服务职能,提升内部审计指导水平,完善工作制度,开展调查研究、组织培训和考试等方面,做了大量卓有成效的工作,组织开展了丰富多彩的活动,为内部审计机构和内部审计工作者提供了积极有效的服务。 展开更多
关键词 浙江省内部审计协会 第三届理事会 内部审计工作 统一思想 删节 审计工作重点 服务职能 内部审计机构
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浙江省内部审计协会会长王小龙提出2010年内部审计工作方向
9
《中国内部审计》 2010年第2期93-93,共1页
在1月8日浙江省内部审计协会召开的深入贯彻落实《浙江省内部审计工作规定》座谈会上,省审计厅副厅长、省内部审计协会会长王小龙指出,2010年内部审计工作的方向,依然是加快推进内部审计转型。
关键词 浙江省内部审计协会 内部审计工作 2010年 座谈会 副厅长 审计
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增强服务 促进转型 推动嘉兴内部审计工作新发展——浙江省嘉兴市审计局局长许农在市内部审计师协会二届五次理事大会上的讲话(摘登)
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《中国内部审计》 2010年第8期11-11,共1页
嘉兴市内部审计师协会在各级领导的关心支持和大家的共同努力下,在宣传审计理念、开展调查研究、促进审计规范建设、交流审计经验、组织培训教育以及协会自身建设等方面,做了大量卓有成效的工作,为推进嘉兴内部审计工作的转型发展发... 嘉兴市内部审计师协会在各级领导的关心支持和大家的共同努力下,在宣传审计理念、开展调查研究、促进审计规范建设、交流审计经验、组织培训教育以及协会自身建设等方面,做了大量卓有成效的工作,为推进嘉兴内部审计工作的转型发展发挥了应有的作用。 展开更多
关键词 内部审计师协会 内部审计工作 转型发展 嘉兴市 审计 浙江省 服务 理事
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浙江省内部审计协会调研民营企业内部审计工作
11
《中国内部审计》 2009年第10期86-86,共1页
近日,浙江省内部审计协会会长王小龙及秘书长甘伟军到嘉兴市海宁兄弟科技集团调研内部审计工作。在听取海宁兄弟科技集团对内部审计工作开展情况的介绍后,王小龙指出:目前,内部审计工作从国际上看发展较好。这次金融危机后,内部控... 近日,浙江省内部审计协会会长王小龙及秘书长甘伟军到嘉兴市海宁兄弟科技集团调研内部审计工作。在听取海宁兄弟科技集团对内部审计工作开展情况的介绍后,王小龙指出:目前,内部审计工作从国际上看发展较好。这次金融危机后,内部控制做得较好的企业挺住了危机、发展下来。企业内部审计的发展取决于企业高层领导的认识,也取决于内部审计部门的作为。运用现代企业制度管理的模式, 展开更多
关键词 浙江省内部审计协会 内部审计工作 民营企业 调研 企业高层领导 企业内部审计 内部审计部门 科技集团
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《浙江省司法行政系统内部审计工作办法》出台
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作者 张荣华 《中国内部审计》 2010年第5期95-95,共1页
前不久,浙江省司法厅按照省政府对司法行政机关内设机构确定的审计职能,结合本系统的特点和实际,制定出台了《浙江省司法行政系统内部审计工作办法》(以下简称《办法》)。《办法》主要内容:一是明确了省监狱管理局、省劳动教养管... 前不久,浙江省司法厅按照省政府对司法行政机关内设机构确定的审计职能,结合本系统的特点和实际,制定出台了《浙江省司法行政系统内部审计工作办法》(以下简称《办法》)。《办法》主要内容:一是明确了省监狱管理局、省劳动教养管理局和所属监狱、劳教单位应设立内部审计机构、配备专职人员、建立健全制度、独立开展内部审计工作;二是明确了省司法厅、省监狱管理局、省劳动教养管理局、浙江警官职业学院内部审计机构应当履行的主要职责; 展开更多
关键词 内部审计工作 司法行政系统 浙江省 监狱管理局 内部审计机构 司法行政机关 警官职业学院 劳动教养
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审计署关于内部审计工作的规定 被引量:9
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《中国内部审计》 2003年第4期4-5,共2页
关键词 国家审计 内部审计 审计工作 规定 中国
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努力开创审计机关与内审协会协同推进内部审计事业繁荣发展的新局面---写在《审计署关于内部审计工作的规定》修订出台之际 被引量:5
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《中国内部审计》 2018年第2期1-1,共1页
《审计署关于内部审计工作的规定》,以下简称《规定》,修订工作历时多年终于出台了,这充分体现了审计署对于充分发挥内部审计在国家的审计监督体系中的重要作用,依法履行审计机关对内部审计业务指导和监督这一法定职责的高度重视,... 《审计署关于内部审计工作的规定》,以下简称《规定》,修订工作历时多年终于出台了,这充分体现了审计署对于充分发挥内部审计在国家的审计监督体系中的重要作用,依法履行审计机关对内部审计业务指导和监督这一法定职责的高度重视,也充分体现了审计署对于充分发挥内部审计自律组织的独特优势作用a加强审计机关对内部审计协会的联系和指导工作的高度重视。 展开更多
关键词 审计署关于内部审计工作规定 内部审计协会 审计机关 修订工作 审计事业 审计监督体系 繁荣 协同
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以《规定》和《淮则》发布为契机开创内部审计工作新局面 被引量:2
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《中国内部审计》 2003年第6期6-7,共2页
关键词 规定》《淮则》 内部审计 审计工作 国家审计
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抓住机遇 落实《规定》 推进内部审计工作全面发展
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作者 谢力群 《中国内部审计》 2009年第9期6-7,共2页
在浙江省上下围绕"保增长、抓转型、重民生、促稳定"工作主线,全面实施"创业富民、刨新强省"总战略,着力解决影响经济平稳运行的突出矛盾和问题,大力推进经济结构调整和发展方式转变之际,《浙江省内部审计工作规定... 在浙江省上下围绕"保增长、抓转型、重民生、促稳定"工作主线,全面实施"创业富民、刨新强省"总战略,着力解决影响经济平稳运行的突出矛盾和问题,大力推进经济结构调整和发展方式转变之际,《浙江省内部审计工作规定》(以下简称《规定》)经浙江省人民政府第27次常务会议审议通过,以浙江省人民政府令第258号予以公布,自2009年6月1日起施行。《规定》的公布是浙江省内部审计事业发展进程中一个新的里程碑,落实《规定》对于推进浙江省内部审计工作转型与发展具有重要意义。为此,浙江省审计厅厅长、浙江省内部审计协会名誉会长谢力群在浙江省内部审计协会第三届四次理事大会上做了《抓住机遇落实〈规定〉推进内部审计工作全面发展》的讲话,浙江省审计厅副厅长、浙江省内部审计协会会长王小龙撰写了题为《创新与规范:内部审计工作新起点》的署名文章,以推动《规定》的贯彻落实。本刊予以摘登,希望以此促进内部审计法规建设和推进内部审计全面转型与发展。 展开更多
关键词 内部审计工作 规定 全面发展 浙江省内部审计协会 浙江省人民政府 经济结构调整 审计事业发展 名誉会长
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发挥审计监督作用 促进建设事业健康发展——建设系统内部审计工作规定出台
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《中国建设信息》 1996年第10期9-10,共2页
为规范建设系统审计工作行为,发挥审计监督作用,促进建设事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合建设系统实际,建设部最近制定并发布了《建设系统内部审计工作规定》。 这一《规定》适用于... 为规范建设系统审计工作行为,发挥审计监督作用,促进建设事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合建设系统实际,建设部最近制定并发布了《建设系统内部审计工作规定》。 这一《规定》适用于各级建设行政主管部门及其所属的和归口管理的企事业单位。《规定》明确。 展开更多
关键词 内部审计工作 建设系统 审计监督 工作规定 健康发展 规定 建设事业 内部审计机构 建设行政主管部门 企事业单位
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《审计署关于内部审计工作的规定》
18
作者 胡泽君 《现代审计与会计》 2018年第5期64-67,共4页
第一条 为了加强内部审计工作.建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定,制定本规定。
关键词 审计署关于内部审计工作规定 《中华人民共和国审计法》 内部审计制度 审计工作质量 内部审计作用
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楚雄州出台内部审计工作规定
19
作者 孙继明 《中国内部审计》 2010年第3期93-93,共1页
日前,云南省楚雄州人民政府发出第18号公告,出台“楚雄彝族自治州内部审计规定》(以下简称《规定》)。《规定》共24条,对进一步提高对内部审计工作重要性的认识、强化内部审计监督职能、改善内部审计环境、加强内部审计队伍建设、... 日前,云南省楚雄州人民政府发出第18号公告,出台“楚雄彝族自治州内部审计规定》(以下简称《规定》)。《规定》共24条,对进一步提高对内部审计工作重要性的认识、强化内部审计监督职能、改善内部审计环境、加强内部审计队伍建设、为开展内部审计工作提供保障、加强对内部审计工作的领导、强化内部控制制度建设等方面作了明确要求。 展开更多
关键词 内部审计工作 楚雄州 楚雄彝族自治州 审计监督职能 内部审计环境 审计队伍建设 人民政府 审计规定
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审计署法规司负责人就修订出台《审计署关于内部审计工作的规定》答记者问
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《现代审计与会计》 2018年第2期66-67,共2页
2018年1月12日。审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号.公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》),自2018年3月1日起施行。《规定》的出台实施,是贯彻落实党中央国务院关于加... 2018年1月12日。审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号.公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》),自2018年3月1日起施行。《规定》的出台实施,是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措.对促进被审计单位规范内部管理、完善内部控制、防范风险和提质增效具有十分重要的意义。审计署法规司有关负责同志就《规定》的有关情况回答了记者提问。 展开更多
关键词 审计署关于内部审计工作规定 答记者问 修订 法规 负责人 中华人民共和国 内部审计作用 审计单位
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