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浅析行政事业单位财务收支审计发现的问题及对策
1
作者 王丽丽 《中国乡镇企业会计》 2025年第5期46-48,共3页
行政事业单位财务收支的规范性和透明度对保障国家财政资金安全至关重要。通过实施财务收支审计,能够显著提升财务管理的规范性,增强资金使用效率,确保资金运作合法合规,从而有效维护国家财政安全。基于此,本文对财务收支审计的意义进... 行政事业单位财务收支的规范性和透明度对保障国家财政资金安全至关重要。通过实施财务收支审计,能够显著提升财务管理的规范性,增强资金使用效率,确保资金运作合法合规,从而有效维护国家财政安全。基于此,本文对财务收支审计的意义进行分析,并立足于行政事业单位财务管理现状,剖析现存的不足。针对这些问题,提出完善内控制度、强化预算管理、规范资产管理以及加大财务监督和审计力度等对策,以期提高行政事业单位的财务管理水平,确保财务规范化运作。 展开更多
关键词 行政事业单位 财务收支审计 存在问题 解决措施
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研究型审计助推财务收支审计数智化转型——以SW公司为例
2
作者 罗钢 王本寿 《中国内部审计》 2025年第3期67-70,共4页
一、引言研究型审计是实现审计工作高质量发展的必由之路,其要求将研究思维贯穿审计管理和实施全过程,是一种科学的审计理念,也是一种全新的审计工作方法。将研究型审计理念应用于财务收支审计实践,会对提升财务收支审计效能起到积极影... 一、引言研究型审计是实现审计工作高质量发展的必由之路,其要求将研究思维贯穿审计管理和实施全过程,是一种科学的审计理念,也是一种全新的审计工作方法。将研究型审计理念应用于财务收支审计实践,会对提升财务收支审计效能起到积极影响。本文将研究型审计思维、大语言模型应用与具体审计项目结合起来,以研究型思维探索内部审计数智化转型的应用场景,为企业推动内部审计数智化转型、解决审计工作面临的难点和痛点,实现内部审计高质量发展提供实践参考。 展开更多
关键词 内部审计 审计项目 财务收支审计 审计理念 审计管理 审计工作 研究型 语言模型
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基于新形势的事业单位财务收支审计策略研究
3
作者 厉静 《管理学家》 2025年第5期85-87,共3页
随着社会经济的蓬勃发展和财政资金投入的持续扩大,事业单位在财务管理领域,尤其是在财务收支审计方面,正遭遇前所未有的新挑战,同时迎来了诸多发展新机遇。文章分析了当前事业单位财务收支审计工作中存在的问题,提出了相应的策略,包括... 随着社会经济的蓬勃发展和财政资金投入的持续扩大,事业单位在财务管理领域,尤其是在财务收支审计方面,正遭遇前所未有的新挑战,同时迎来了诸多发展新机遇。文章分析了当前事业单位财务收支审计工作中存在的问题,提出了相应的策略,包括设置独立的财务收支审计部门、重新定位财务收支审计职能、找准审计关键环节、提升财务收支审计的效率和质量、加强会计基础工作、完善内部审计制度建设、提升审计人员专业素养、提高信息化利用率等,旨在助力提升事业单位财务收支审计的规范性和有效性,促进事业单位的健康发展。 展开更多
关键词 新形势 事业单位 财务收支审计
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高质量发展下事业单位财务收支审计工作探究
4
作者 吴丽娟 《中国乡镇企业会计》 2025年第5期37-39,共3页
为探明事业单位财务收支审计高质量工作方法,以事业单位为对象,分析高质量发展对事业单位财务收支审计工作的要求,剖析事业单位财务收支审计工作现状,并提出几点事业单位财务收支审计工作的优化对策。得出:高质量发展下,事业单位财务收... 为探明事业单位财务收支审计高质量工作方法,以事业单位为对象,分析高质量发展对事业单位财务收支审计工作的要求,剖析事业单位财务收支审计工作现状,并提出几点事业单位财务收支审计工作的优化对策。得出:高质量发展下,事业单位财务收支审计面临“必须坚持守正创新、必须坚持问题导向、必须坚持系统观念”的要求,当前事业单位财务收支审计工作存在机制不全、手段不新等问题,需要进一步健全机制、升级手段。 展开更多
关键词 高质量发展 事业单位 财务收支审计
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内部控制审计与财务收支审计的有效结合 被引量:1
5
作者 樊红燕 《广东经济》 2024年第15期83-86,共4页
在企业内部管理中,内部控制审计和财务收支审计之间存在着密切的联系,二者相辅相成,共同作用于企业的持续稳定发展。加强企业内部控制审计,能够监督和控制内部运作流程,促使各类资金、资源合理化配置,而财务收支审计可以评估企业经营状... 在企业内部管理中,内部控制审计和财务收支审计之间存在着密切的联系,二者相辅相成,共同作用于企业的持续稳定发展。加强企业内部控制审计,能够监督和控制内部运作流程,促使各类资金、资源合理化配置,而财务收支审计可以评估企业经营状况和财务情况,及时发现和解决财务工作中的问题。因此,推动内部控制审计和财务收支审计有机结合,有助于为企业持续发展创设稳定的环境,及时发现和纠正企业违法违规行为,为企业可持续发展保驾护航。本文就内部控制审计和财务收支审计相关内容展开论述,并结合二者之间的关系,提出切实可行的结合策略,以供为后续企业审计实践提供参考。 展开更多
关键词 财务收支审计 内部控制审计 财务风险 管控机制 风险评估
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事业单位财务收支审计重难点与改进策略分析 被引量:1
6
作者 赵阳平 《行政事业资产与财务》 2024年第21期103-105,共3页
财务收支审计是规范经济管理活动、提高资金使用绩效的重要保障。本文介绍了事业单位财务收支审计的内容、意义、特点和重难点,分析了当前事业单位财务收支审计中存在的问题,并提出了具体的改进策略,以期提高财务收支审计工作的质量,促... 财务收支审计是规范经济管理活动、提高资金使用绩效的重要保障。本文介绍了事业单位财务收支审计的内容、意义、特点和重难点,分析了当前事业单位财务收支审计中存在的问题,并提出了具体的改进策略,以期提高财务收支审计工作的质量,促进事业单位的现代化、规范化发展。 展开更多
关键词 财务收支审计 事业单位 重难点 改进策略
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AI辅助下的高校财务收支审计 被引量:1
7
作者 魏瑞华 《现代审计与会计》 2024年第7期37-40,43,共5页
为了提升高校财务收支审计的效率与质量,扩大审计覆盖范围,促进实时审计与风险预警,笔者研究了AI辅助下高校财务收支审计的价值、问题分析、实践应用及未来展望。采用基于人工智能技术的数据处理、机器学习、神经网络和大数据分析,通过... 为了提升高校财务收支审计的效率与质量,扩大审计覆盖范围,促进实时审计与风险预警,笔者研究了AI辅助下高校财务收支审计的价值、问题分析、实践应用及未来展望。采用基于人工智能技术的数据处理、机器学习、神经网络和大数据分析,通过对审计流程的自动化和优化实现对财务数据的全面审计和实时监控。结果表明,AI技术在提高审计效率与质量方面表现出色,通过自动化处理减少人工误差;在扩大审计覆盖范围上,AI能够处理全量数据,实现全面审计;在促进实时审计与风险预警方面,AI技术实现了对财务数据的实时监控,及时发现异常和潜在风险。由此笔者得出结论,AI技术显著提升了高校财务收支审计效率和质量,扩大了审计覆盖范围。 展开更多
关键词 AI辅助 高校 财务收支审计
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企业财务收支审计效率提升策略研究
8
作者 于可 《中国乡镇企业会计》 2024年第12期40-42,共3页
在现代复杂多变的商业环境中,企业财务收支审计的重要性日益显现,但传统审计方法已不足以应对复杂的财务需求。为此,本文从多个方面探讨了提升企业财务收支审计效率的策略。通过这些策略,企业可以全面提高财务收支审计的效率与质量,为... 在现代复杂多变的商业环境中,企业财务收支审计的重要性日益显现,但传统审计方法已不足以应对复杂的财务需求。为此,本文从多个方面探讨了提升企业财务收支审计效率的策略。通过这些策略,企业可以全面提高财务收支审计的效率与质量,为企业的长期发展提供坚实的财务基础和保障。 展开更多
关键词 财务收支审计 审计方式 信息技术 绩效考核
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财务收支审计如何向管理审计延伸
9
作者 王英 《现代审计与会计》 2008年第9期44-44,共1页
管理审计作为内部审计的发展方向,将以查错纠弊为主的财务合规型审计向以内部控制和管理审计为主转变,即财务收支审计向管理审计延伸,更符合管理者对审计工作的要求。结合工作的实际,笔者就财务收支审计如何向管理审计延伸谈点粗浅... 管理审计作为内部审计的发展方向,将以查错纠弊为主的财务合规型审计向以内部控制和管理审计为主转变,即财务收支审计向管理审计延伸,更符合管理者对审计工作的要求。结合工作的实际,笔者就财务收支审计如何向管理审计延伸谈点粗浅的体会和看法。 展开更多
关键词 财务收支审计 管理审计 内部审计 内部控制 审计工作 管理者
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浅谈财务收支审计与效益审计的关系 被引量:1
10
作者 张秋霞 《中国内部审计》 2005年第4期36-37,共2页
效益审计作为促进提高被审单位经营管理水平和各项资源利用效益的审计,已在世界上许多国家得到了广泛开展。随着我国经济的持续发展和审计工作的进一步深化,审计工作正在从传统的财务收支审计为主向效益审计和财务收支审计并重的方向... 效益审计作为促进提高被审单位经营管理水平和各项资源利用效益的审计,已在世界上许多国家得到了广泛开展。随着我国经济的持续发展和审计工作的进一步深化,审计工作正在从传统的财务收支审计为主向效益审计和财务收支审计并重的方向发展。我国由于起步较晚,效益审计还没有成形的理论体系和现成的实践经验。本文试图对效益审计的概念及其与财务收支审计的联系和区别做一分析和探讨。 展开更多
关键词 财务收支审计 效益审计 审计方法 审计监督 审计人员
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浅析企业内审工作财务收支审计的关键点 被引量:1
11
作者 肖红 《上海农村经济》 2015年第9期37-39,共3页
现代企业大多通过内部审计工作进行企业的自检约束,通过严格实施内部控制,有效提高经营管理水平。但是,财务收支审计工作在我国的发展时间相对较短,在很多地方还存在一定的缺陷,导致其并未完全发挥管理和控制的最佳作用,加强对财... 现代企业大多通过内部审计工作进行企业的自检约束,通过严格实施内部控制,有效提高经营管理水平。但是,财务收支审计工作在我国的发展时间相对较短,在很多地方还存在一定的缺陷,导致其并未完全发挥管理和控制的最佳作用,加强对财务收支审计的要点进行详细的研究分析,对找出完善审计工作的有效途径至关重要。 展开更多
关键词 财务收支审计 现代企业 内审工作 内部审计工作 经营管理水平 内部控制
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事业单位财务收支审计中的问题及对策 被引量:3
12
作者 施鹏飞 《新经济》 2016年第5期113-113,共1页
事业单位是我国国家机关以及其他组织为了实现公共利益而从事各种活动的组织和部门,在现代化经济中占有重要主体地位。而财务收支审计工作作为事业单位中一项重要工作,对事业单位的发展起着关键作用。本文针对事业单位财务收支审计进行... 事业单位是我国国家机关以及其他组织为了实现公共利益而从事各种活动的组织和部门,在现代化经济中占有重要主体地位。而财务收支审计工作作为事业单位中一项重要工作,对事业单位的发展起着关键作用。本文针对事业单位财务收支审计进行研究,并根据问题提出相应的解决对策。 展开更多
关键词 事业单位 财务收支审计 问题 对策
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事业单位财务收支审计重难点研究 被引量:2
13
作者 梁艳 《行政事业资产与财务》 2022年第11期100-102,共3页
财务收支审计贯穿于事业单位的各项经济活动,对其发展和业务展开都有着十分重要的影响,加强事业单位的财政收支审计,不仅能够为单位的财务收支提供合法合规性保障,而且能够有效规避舞弊和腐败行为的产生。但在当前市场经济快速发展的环... 财务收支审计贯穿于事业单位的各项经济活动,对其发展和业务展开都有着十分重要的影响,加强事业单位的财政收支审计,不仅能够为单位的财务收支提供合法合规性保障,而且能够有效规避舞弊和腐败行为的产生。但在当前市场经济快速发展的环境下,事业单位在财务收支审计中还存在诸多问题,导致单位发展受到局限。本文主要针对事业单位收支审计的重难点展开探讨,并提出对应的重难点改善建议。 展开更多
关键词 事业单位 收支审计 重难点
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村级财务收支审计的问题及建议 被引量:2
14
作者 周振忠 王露易 《中国内部审计》 2011年第8期67-67,共1页
为进一步规范村级财务行为,创新村级财务审计监督手段,使村级财务由事后审计向事前、事中监督转型,切实将不规范的财务行为消除在萌芽状态,确保村级财务管理符合上级有关规定,龙观乡财政审计办公室从2010年开始对乡属10个行政村的2... 为进一步规范村级财务行为,创新村级财务审计监督手段,使村级财务由事后审计向事前、事中监督转型,切实将不规范的财务行为消除在萌芽状态,确保村级财务管理符合上级有关规定,龙观乡财政审计办公室从2010年开始对乡属10个行政村的2009年度村级财务收支情况实施审计。审计重点是资产、负债、所有者权益状况、财务收支的合规、合法、真实情况,村干部工资发放情况,“二费”开支使用情况,各类承包协议履行上缴情况,各项基建工程制度执行情况等。 展开更多
关键词 村级财务审计 财务收支审计 村级财务管理 财务行为 2009年 2010年 所有者权益 监督手段
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村级财务收支审计存在的问题及建议 被引量:1
15
作者 罗祥翠 《现代农业科技》 2020年第17期259-259,262,共2页
随着新农村建设不断推进和乡村经济水平的显著提高,农村财务管理工作的重要性越来越凸显出来。文章结合六安经济技术开发区的实际情况,分析了村级财务收支审计工作的必要性、存在的问题,并提出了相关建议,以期为相关人员提供参考。
关键词 村级财务 收支审计 必要性 问题 建议
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小议财务收支审计
16
作者 张静 《现代审计与会计》 2015年第4期9-9,共1页
财务收支审计是审计的重要分支,是审计法赋予审计机关的神圣职责,也是各级审计机关对各级行政事业单位实施审计监督的一项审计任务。其主要作用是揭露和处罚行政事业单位财务收支方面的违规违纪违法问题,确保国家财政资金管理和使用... 财务收支审计是审计的重要分支,是审计法赋予审计机关的神圣职责,也是各级审计机关对各级行政事业单位实施审计监督的一项审计任务。其主要作用是揭露和处罚行政事业单位财务收支方面的违规违纪违法问题,确保国家财政资金管理和使用的真实、安全、有效,促进财政财务收支的制度化、规范化。 展开更多
关键词 财务收支审计 行政事业单位 财政资金管理 财政财务收支 审计机关 审计任务 审计监督 违法问题
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某城市客运站场公司财务收支审计案例
17
作者 洪元丽 《中国内部审计》 北大核心 2014年第6期51-55,共5页
客运站场公司财务收支审计,是ABC集团公司审计部为加强集团对外投资股权管理,维护国有资产利益,对被投资单位财务收支的真实性和合法性实施监督而开展的内部审计项目。
关键词 财务收支审计 集团公司 城市客运 站场 被投资单位 股权管理 对外投资 国有资产
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国有土地使用权出让收支审计工作的探讨
18
作者 张池 《环渤海经济瞭望》 2019年第4期21-21,共1页
为了实现土地资源的合理开发和集约利用,更好的维护被征地农民和被拆迁居民的合法权益,落实好相关的土地管理政策,进一步揭示土地使用权出让收支管理中存在的违法违规问题,需要加强国有土地使用权出让收支审计,有效的规范土地市场秩序,... 为了实现土地资源的合理开发和集约利用,更好的维护被征地农民和被拆迁居民的合法权益,落实好相关的土地管理政策,进一步揭示土地使用权出让收支管理中存在的违法违规问题,需要加强国有土地使用权出让收支审计,有效的规范土地市场秩序,从而推动经济的健康、持续发展。 展开更多
关键词 国有土地使用权出让收支审计 出让金 内容 方法
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地税财务收支审计中舞弊的防范与检查
19
作者 刘铁农 《中国内部审计》 2005年第10期50-50,共1页
在日常的地税财务收支审计中,发现少数基层单位和个人为了达到某种目的进行舞弊,其主要的方式有转移、隐瞒收入,混淆会计科目、虚列支出等。
关键词 财务收支审计 舞弊 地税 检查 基层单位 会计科目 收入 支出
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责任审计与收支审计的关系
20
作者 范朝阳 《中国内部审计》 2003年第10期20-20,共1页
关键词 经济责任审计 财务收支审计 比较 审计内容 审计重点 审计报告 企业
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