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落实审计科学发展观及“免疫系统”功能的行动方案——评《企业内部审计项目管理规范操作》 被引量:1
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作者 笑雪 《会计之友》 北大核心 2009年第11期F0004-F0004,共1页
当我偶然翻阅中国时代经济出版社(原中国审计出版社)2009年1月出版的《企业内部审计项目管理规范操作》一书时,立刻被书中作者的立意所吸引,尤其是感慨这本书的实用性和操作性,对在当前全国范围内提出的学习实践科学发展观及审计... 当我偶然翻阅中国时代经济出版社(原中国审计出版社)2009年1月出版的《企业内部审计项目管理规范操作》一书时,立刻被书中作者的立意所吸引,尤其是感慨这本书的实用性和操作性,对在当前全国范围内提出的学习实践科学发展观及审计发挥“免疫系统”功能有了清醒的认识。 展开更多
关键词 审计项目管理 科学发展观 规范操作 企业内部 免疫系统 中国时代经济出版社 行动方案 中国审计
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提高内部审计项目管理水平的手段
2
作者 代川鸿 《中国内部审计》 2007年第6期62-63,共2页
一,建立项目审计组长负责制的管理模式 1、选拔合格的审计项目组长是关键。在审计实践中,审计项目组长是审计组行政和业务工作的领导,是审计组与上级领导沟通的桥梁,对审计项目方案的编写和实施,审计组工作进度和工作质量的检查... 一,建立项目审计组长负责制的管理模式 1、选拔合格的审计项目组长是关键。在审计实践中,审计项目组长是审计组行政和业务工作的领导,是审计组与上级领导沟通的桥梁,对审计项目方案的编写和实施,审计组工作进度和工作质量的检查与监督以及审计报告的编写负有全面责任。 展开更多
关键词 审计项目管理 审计组长负责制 审计项目 领导沟通 管理模式 审计实践 业务工作 项目方案
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基于业务智能系统的审计项目管理分析软件开发
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作者 陈拥军 《中国内部审计》 2004年第7期24-25,共2页
随着计算机信息技术的飞速发展,各种计算机审计技术和管理手段不断得到开发应用。但目前绝大多数审计软件都是面向业务操作设计的,它们减轻了审计业务人员的劳动强度,提高了工作质量和工作效率,而审计部门的中高级管理人员却很少有... 随着计算机信息技术的飞速发展,各种计算机审计技术和管理手段不断得到开发应用。但目前绝大多数审计软件都是面向业务操作设计的,它们减轻了审计业务人员的劳动强度,提高了工作质量和工作效率,而审计部门的中高级管理人员却很少有相应的管理软件,如何利用计算机对审计项目实施情况和相关信息进行综合管理。 展开更多
关键词 业务智能系统 审计项目管理分析软件 软件开发 计算机审计 报表管理
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关于加强基层审计机关经济责任审计项目管理的思考
4
作者 邓慧娟 《现代审计与会计》 2012年第4期19-20,共2页
经济责任审计是中国社会主义审计监督的制度创新,是具有中国特色的审计形式。1999年5月中办、国办印发的关于对县级以下党政主要领导和国有企业领导人员实行经济责任审计的两个暂行规定,使经济责任审计逐渐发展成为一个具有特定内容... 经济责任审计是中国社会主义审计监督的制度创新,是具有中国特色的审计形式。1999年5月中办、国办印发的关于对县级以下党政主要领导和国有企业领导人员实行经济责任审计的两个暂行规定,使经济责任审计逐渐发展成为一个具有特定内容的、专门的审计门类。随后经济责任审计不断得到加强和发展,2004年11月中央五部委联合下发文件,党政领导干部经济责任审计范围扩大到地厅级; 展开更多
关键词 经济责任审计 审计项目管理 基层审计机关 领导干部经济责任 企业领导人员 中国社会主义 制度创新 审计监督
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勇于探索 自主研发POMS投资审计项目综合管理平台 被引量:1
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作者 傅波 吴国平 +4 位作者 曹崇绪 蒋和蓉 邓晓 罗兰 《中国内部审计》 2017年第9期42-47,共6页
加快审计信息化建设是适应信息科技高速发展的必然选择,也是提升审计监督能力的重要途径。四川省宜宾五粮液集团有限公司(以下简称五粮液)针对公司投资建设项目多、审计监督要求高、资料反复交接传递签字手续繁杂、手工管理困难重重... 加快审计信息化建设是适应信息科技高速发展的必然选择,也是提升审计监督能力的重要途径。四川省宜宾五粮液集团有限公司(以下简称五粮液)针对公司投资建设项目多、审计监督要求高、资料反复交接传递签字手续繁杂、手工管理困难重重的实际情况,发挥公司现有技术人才优势及特长,集思广益自主开发POMS投资审计项目综合管理平台(以下简称投资审计管理平台),如图1所示。该平台将标准、集约、规范的信息化管理模式贯穿到投资审计项目管理各环节,实现审计业务数据全生命周期记录与管理,提升投资审计管理水平,提高工作效能,更好地为公司生产经营服务,实现国有资产保值增值。 展开更多
关键词 审计项目管理 投资审计 管理平台 POMS 五粮液集团有限公司 自主研发 国有资产保值增值 审计信息化建设
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阿城市审计局出台新的《审计项目目标管理考核办法》
6
《现代审计与会计》 2005年第8期64-64,共1页
最近,阿城市审计局在总结过去多年来实行的业务工作考核细则的基础上,完善出台了2005年《审计项目目标管理考核办法》(以下简称《办法》)。《办法》增加了新的激励约束机制,把完成考核指标与年终奖励挂钩,调动了全局干部的积极性... 最近,阿城市审计局在总结过去多年来实行的业务工作考核细则的基础上,完善出台了2005年《审计项目目标管理考核办法》(以下简称《办法》)。《办法》增加了新的激励约束机制,把完成考核指标与年终奖励挂钩,调动了全局干部的积极性。由于《办法》是以业绩和能力为导向,以数据说话,以分值取胜,从而提高了全局的依法审计能力, 展开更多
关键词 阿城市 审计 审计项目目标管理考核办法》 激励约束机制 工作能力 中国
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鞍钢集团审计管理系统建设与实践 被引量:2
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作者 鞍钢集团公司 王保军 +4 位作者 刘凤成 卢学柱 尹志远 季昌飞 梁科 《中国内部审计》 2017年第8期52-57,共6页
成果简介鞍钢集团公司(以下简称鞍钢)深入贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》要求,总体设计并分阶段建立了鞍钢集团审计管理系统(以下简称系统),实现了审计业务从计划管理、项目管理到成果分析利用及日常监控分析、沟通协... 成果简介鞍钢集团公司(以下简称鞍钢)深入贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》要求,总体设计并分阶段建立了鞍钢集团审计管理系统(以下简称系统),实现了审计业务从计划管理、项目管理到成果分析利用及日常监控分析、沟通协作的全流程管理,构建了审计项目全过程实时监控及业务数据多维度动态分析模式,进一步加强了内部审计管理,促进了鞍钢内部审计的转型升级。系统是一个以审计项目管理、审计查证预警、审计信息资源管理、审计综合管理为核心的一体化审计综合业务管理系统。 展开更多
关键词 鞍钢集团公司 管理系统建设 集团审计 审计项目管理 综合业务管理系统 审计管理系统 内部审计管理 实践
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国家审计准则框架下审计计划管理工作的新变化
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作者 秦宁 《现代审计与会计》 2011年第2期16-16,共1页
《中华人民共和国国家审计准则》(以下简称《准则》)用专门一章、二十八条对审计计划工作进行了规范。与《审计机关审计项目计划管理办法》和审计署制定的有关审计项目计划管理的其他规定相比,涵盖面更广,内容更加具体,规定更加明... 《中华人民共和国国家审计准则》(以下简称《准则》)用专门一章、二十八条对审计计划工作进行了规范。与《审计机关审计项目计划管理办法》和审计署制定的有关审计项目计划管理的其他规定相比,涵盖面更广,内容更加具体,规定更加明确,将审计计划工作摆在审计工作突出的重要位置,彰显了审计计划管理的重要性。 展开更多
关键词 国家审计准则 审计机关审计项目计划管理办法》 计划管理工作 准则框架 审计计划管理 中华人民共和国 审计工作 审计
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高校审计实验信息化教学的调查与思考
9
作者 刘向红 《中国乡镇企业会计》 2010年第5期163-166,共4页
审计实验信息化教学是利用现代的、开放的计算机实验设备,借助审计实验软件,采集案例公司会计信息系统的电子财务数据转换、检验、抽样、函证、分析调整以编制电子审计工作底稿和审计报告、完成审计作业和进行审计项目管理的一种创新... 审计实验信息化教学是利用现代的、开放的计算机实验设备,借助审计实验软件,采集案例公司会计信息系统的电子财务数据转换、检验、抽样、函证、分析调整以编制电子审计工作底稿和审计报告、完成审计作业和进行审计项目管理的一种创新教学方式。目前,审计实验信息化教学在高校大规模引入并迅速发展起来,应用的要点一个是“信息化的教学模式”,另一个是强调“仿真实验案例”的广泛开发和运用。 展开更多
关键词 信息化教学 审计实验 高校 调查 会计信息系统 审计工作底稿 审计项目管理 电子财务
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控制审计工作质量的方法 被引量:3
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作者 李涛 《中国内部审计》 北大核心 2012年第3期69-70,共2页
由审计部门和审计人员根据审计质量标准,采取科学有效的质量控制方法,可以使各项审计管理工作和审计业务工作按预定目标在规定程序中运作,以便达到规定的质量水平,提高审计工作水平和审计工作效率。因此,应关注审计实施全过程和审... 由审计部门和审计人员根据审计质量标准,采取科学有效的质量控制方法,可以使各项审计管理工作和审计业务工作按预定目标在规定程序中运作,以便达到规定的质量水平,提高审计工作水平和审计工作效率。因此,应关注审计实施全过程和审计项目管理的质量控制。 展开更多
关键词 审计工作质量 质量控制方法 审计质量标准 审计工作效率 审计项目管理 审计人员 审计部门 业务工作
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上级审计机关如何加强对下指导工作的思考 被引量:1
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作者 舒方 秦嘉龙 《中国乡镇企业会计》 2013年第9期152-153,共2页
上级审计机关对下级审计机关具有领导和指导的法律职责。通过了解与分析我省下级审计机关在审计项目计划、审计计划管理、审计人力资源管理及上级对下级审计机关业务检查等方面的现状,提出了上级机关可以通过加强对下审计计划的管理,注... 上级审计机关对下级审计机关具有领导和指导的法律职责。通过了解与分析我省下级审计机关在审计项目计划、审计计划管理、审计人力资源管理及上级对下级审计机关业务检查等方面的现状,提出了上级机关可以通过加强对下审计计划的管理,注重整合审计资源;创新审计业务管理,指引下级审计机关规范开展审计工作;制定实施和建立健全审计机关内部规章制度;促进审计科研工作,提高审计人员理论与研究能力;以及拓宽渠道,创新对下指导等方式与方法。 展开更多
关键词 指导 项目计划 审计项目管理 内部规章制度
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信息技术手段在企业内部审计中的应用 被引量:2
12
作者 赵华光 王春昕 《中国内部审计》 2008年第10期74-75,共2页
1、审计文书处理及审计项目管理。(1)审计文书处理。审计人员可运用办公自动化软件(OA系统)进行审计文书管理,比如,审计通知书、被审计单位基本情况、审计计划、审计工作底稿、审计报告、审计档案均可由计算机协助处理,方便日后... 1、审计文书处理及审计项目管理。(1)审计文书处理。审计人员可运用办公自动化软件(OA系统)进行审计文书管理,比如,审计通知书、被审计单位基本情况、审计计划、审计工作底稿、审计报告、审计档案均可由计算机协助处理,方便日后的查询及调阅。(2)审计档案资料存储和审计信息查询。目前,多媒体的应用、计算机外设的增多能将图像、声音、动画、视频等转化为数字信号并存储,可以满足审计各种方式取证的要求;可以通过审计信息系统实现对审计业务所需法律、法规的辅助检索。 展开更多
关键词 企业内部审计 信息技术手段 应用 办公自动化软件 计算机外设 审计项目管理 审计工作底稿 文书处理
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促规范提效率移关口扩成果搭建内部审计信息化平台
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作者 宁波舟山港集团有限公司监察审计部 《中国内部审计》 2017年第4期40-43,共4页
宁波舟山港集团(以下简称宁波港)将“统筹规划,分步实施”作为审计信息化建设的目标,成功开发并应用了宁波港审计信息系统。第一阶段以提高审计工作效率、规范审计项目管理、前移审计关口、扩大审计成果为目标,覆盖各类审计作业流... 宁波舟山港集团(以下简称宁波港)将“统筹规划,分步实施”作为审计信息化建设的目标,成功开发并应用了宁波港审计信息系统。第一阶段以提高审计工作效率、规范审计项目管理、前移审计关口、扩大审计成果为目标,覆盖各类审计作业流程,对接集团财务管控平台,搭建审计综合事务与审计作业管理信息化平台;第二阶段以实现审计全覆盖、提升集团全面风险管理水平为目标,对接“智慧港”工程,打造“智慧审计”平台,采集各类信息系统的实时数据,运用大数据挖掘与分析技术,践行持续审计。 展开更多
关键词 审计工作效率 内部审计 信息化平台 审计信息系统 审计信息化建设 审计项目管理 集团财务 全面风险管理
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铸就大数据内审利器 助力新常态银行发展
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作者 北京农商银行 于辉 +3 位作者 武凌 邢丽莉 袁卉 李驰 《中国内部审计》 2017年第8期40-45,共6页
成果简介北京农商银行持续建设和优化审计信息系统,充分运用科技手段,不断探索大数据背景下的内部审计新技术、新工具、新方法,取得了显著成效。(一)目标定位审计信息系统以提高审计信息化水平,完善审计项目管理,规范项目审批流... 成果简介北京农商银行持续建设和优化审计信息系统,充分运用科技手段,不断探索大数据背景下的内部审计新技术、新工具、新方法,取得了显著成效。(一)目标定位审计信息系统以提高审计信息化水平,完善审计项目管理,规范项目审批流程,创建便捷灵活的可视化模型工具,构建运行高效的系统配置架构为目标;以立足全面风险管理、建立全行统一的审计大数据平台和办公平台、构建面向审计业务的集中数据集市和运行管理机制为定位,拓展审计的深度和广度,增强审计的针对性、及时性与威慑力,为领导决策提供支持。 展开更多
关键词 银行发展 审计信息系统 运行管理机制 利器 内审 审计项目管理 全面风险管理 信息化水平
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