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在国有企业内部审计经验总结交流大会上的讲话 被引量:2
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作者 余效明 《中国内部审计》 北大核心 2012年第12期8-12,共5页
各位领导,同志们: 今天,我们在这里召开“国企扬帆内审护航-2012国有企业内部审计成就展”活动总结交流大会,主要是公布获得内部审计领军企业和示范企业称号的企业名单,展示国有企业内部审计发展的成果,交流内部审计工作的先进... 各位领导,同志们: 今天,我们在这里召开“国企扬帆内审护航-2012国有企业内部审计成就展”活动总结交流大会,主要是公布获得内部审计领军企业和示范企业称号的企业名单,展示国有企业内部审计发展的成果,交流内部审计工作的先进经验,通过树典型、表先进,以典型引路进一步推动内部审计事业发展,使社会各界更加了解、关心和支持内部审计,扩大内部审计的影响力。 展开更多
关键词 企业内部审计 交流 审计经验 国有 内部审计工作 审计事业发展 活动总结 企业名单
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国企扬帆 内审护航——国有企业内部审计经验总结交流大会在京召开 被引量:2
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作者 肖春晖 《中国内部审计》 北大核心 2012年第12期13-14,共2页
11月13日,中国内部审计协会在京隆重召开国有企业内部审计经验总结交流大会。全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华,审计署副审计长、中国内部审计协会会长余效明,副审计长石爱中,中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明... 11月13日,中国内部审计协会在京隆重召开国有企业内部审计经验总结交流大会。全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华,审计署副审计长、中国内部审计协会会长余效明,副审计长石爱中,中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明、副会长佟吉禄、刘志远、郝志远、高林、沈莹、贾文勤、赵宏等出席大会。包括50余名中央和地方的国有企业领导,100余家国有企业内部审计机构负责人和地方协会等有关单位的近400名代表参加会议。 展开更多
关键词 国有企业领导 审计经验 企业内部 中国内部审计协会 交流 全国政协副主席 扬帆 国企
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江油市审计局跟踪审计经验
3
作者 税国涛 杨玉金 《中国内部审计》 2009年第10期71-71,共1页
1、在灾后恢复重建项目立项时,即将其纳入审计视野,关注其各项前期准备工作。正式进点时间可安排在即将开工前。审计前要制订严密的审计项目实施方案,要经过充分的讨论,要符合严密、科学、规范和操作性强的要求。
关键词 审计经验 审计 江油市 跟踪 前期准备工作 项目立项 项目实施 操作性
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审计经验荟萃三则
4
作者 陈剑芳 《现代审计与会计》 2019年第9期14-15,共2页
一、审计新手如何快速入门快速成长从学校毕业到走上审计工作岗位,一切都是新鲜与陌生的,几乎每个毕业生都要经历一段时间的适应期与磨合期,时间或长或短,因人而异。经常有审计新人向我讨教如何实现审计工作的快速入门与上手,结合近二... 一、审计新手如何快速入门快速成长从学校毕业到走上审计工作岗位,一切都是新鲜与陌生的,几乎每个毕业生都要经历一段时间的适应期与磨合期,时间或长或短,因人而异。经常有审计新人向我讨教如何实现审计工作的快速入门与上手,结合近二十年的审计工作经验,经认真梳理后笔者提出建议如下。 展开更多
关键词 审计经验 工作岗位 快速成长 审计工作 工作经验 毕业生 磨合期 适应期
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武汉召开现场会交流企业内部审计风险管理审计经验
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作者 张年德 《中国内部审计》 2010年第10期92-92,共1页
9月2日,湖北省武汉市内部审计协会在中铁大桥局召开全市企业内部审计风险管理审计经验交流现场会,总结推广中铁大桥局加强风险管理审计的经验和做法。部分驻汉央企、省企、市直骨干企业内部审计负责人以及民营企业代表共40多人参加了... 9月2日,湖北省武汉市内部审计协会在中铁大桥局召开全市企业内部审计风险管理审计经验交流现场会,总结推广中铁大桥局加强风险管理审计的经验和做法。部分驻汉央企、省企、市直骨干企业内部审计负责人以及民营企业代表共40多人参加了会议。近年来,中铁大桥局内部审计工作认真贯彻《中央企业全面风险管理指引》,积极推进集团内部审计全面转型与发展,成功构建了以增加企业价值为目标、以风险控制为导向的内部审计体系。 展开更多
关键词 企业内部审计 审计经验 经验交流 审计风险管理 现场会 武汉市 风险管理审计 中铁大桥局
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谈如何把好经责“四关”——萝北县经济责任审计经验总结
6
作者 郭晓光 《现代审计与会计》 2019年第2期16-17,共2页
萝北县认真贯彻落实中办、国办两个规定和全国经济责任审计工作会议精神,统筹安排,突出重点,把握关键环节。在审计工作中,运用财经法规并结合本地实际情况和各单位具体工作性质对行政事业单位领导干部经济责任进行了细致的审查,做到离... 萝北县认真贯彻落实中办、国办两个规定和全国经济责任审计工作会议精神,统筹安排,突出重点,把握关键环节。在审计工作中,运用财经法规并结合本地实际情况和各单位具体工作性质对行政事业单位领导干部经济责任进行了细致的审查,做到离任经济责任审计清晰透明、任期内经济责任审计两年一次。针对审计工作中被审计单位出现的共性问题,我们给予切实有效的建议和指导,做到审查、纠正、指导相结合,切实发挥审计的免疫功能。 展开更多
关键词 领导干部经济责任 审计经验 萝北县 离任经济责任审计 审计工作会议 行政事业单位 审计单位 统筹安排
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山东省召开乡镇审计经验交流现场会
7
作者 傅小云 《中国内部审计》 2004年第6期33-33,共1页
4月22日至23日,山东省内审协会在东营市召开了全省乡镇审计经验交流现场会,推广东营市东营区开展乡镇审计工作的经验。省内审协会会长张玉忠、省审计厅副厅长张兆喜、东营市副市长闰君山、市审计局局长张吉利以及全省17个市内审机构... 4月22日至23日,山东省内审协会在东营市召开了全省乡镇审计经验交流现场会,推广东营市东营区开展乡镇审计工作的经验。省内审协会会长张玉忠、省审计厅副厅长张兆喜、东营市副市长闰君山、市审计局局长张吉利以及全省17个市内审机构负责人等百余人出席了会议。中国内审协会会长郑力应邀专程前往指导?张玉忠会长主持了现场交流会。 展开更多
关键词 山东 乡镇 审计经验交流现场会 审计工作
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恪尽职守 在民航内审道路上躬耕而行——记中国民用航空局审计中心薛善瑞
8
作者 《中国内部审计》 2024年第3期74-75,共2页
在民航局审计中心,有这么一个人,他是审计政策法规的“活字典”,审计经验丰富,善于攻坚克难,视审计质量为审计生命线。他就是薛善瑞,一个坚守初心、忠于审计的民航审计人。2014年5月,薛善瑞入职审计中心,先后在经济责任审计部和审计法... 在民航局审计中心,有这么一个人,他是审计政策法规的“活字典”,审计经验丰富,善于攻坚克难,视审计质量为审计生命线。他就是薛善瑞,一个坚守初心、忠于审计的民航审计人。2014年5月,薛善瑞入职审计中心,先后在经济责任审计部和审计法规部工作。 展开更多
关键词 经济责任审计 审计经验 审计质量 审计法规 内审 民用航空局 坚守初心 审计中心
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地理信息系统在森林耕地资源审计中的应用
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作者 秦玉超 陶冶 《现代审计与会计》 2024年第9期12-13,共2页
为更好推动森林、耕地资源高质量发展,促进森林资源与耕地保护责任有效落实,牡丹江市审计局以党中央生态文明思想为指导,充分发挥大数据审计优势,在森林耕地资源审计调查项目中,突破地理信息系统与审计业务融合瓶颈,克服森林耕地审计核... 为更好推动森林、耕地资源高质量发展,促进森林资源与耕地保护责任有效落实,牡丹江市审计局以党中央生态文明思想为指导,充分发挥大数据审计优势,在森林耕地资源审计调查项目中,突破地理信息系统与审计业务融合瓶颈,克服森林耕地审计核实难、取证难、时限跨度大以及涉及部门多的困难,在审计过程中边审边学,以审促学,成功将地理信息系统与审计业务相整合,为开展自然资源、乡村振兴、固定资产投资等类型审计项目积累了宝贵的审计经验。 展开更多
关键词 固定资产投资 审计业务 审计调查 审计项目 审计过程 审计经验 耕地资源 乡村振兴
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审计师个人经验降低了企业财务重述吗? 被引量:2
10
作者 李玲 夏新斌 《会计之友》 北大核心 2018年第18期112-120,共9页
文章以2004—2016年间中国A股上市企业发生的财务重述为研究样本,通过手工整理,匹配对应审计师个人,探究审计师个人经验能否降低企业财务重述发生的可能性。运用截面数据回归分析,经过一系列的稳健性检验后,研究发现:审计师个人经验可... 文章以2004—2016年间中国A股上市企业发生的财务重述为研究样本,通过手工整理,匹配对应审计师个人,探究审计师个人经验能否降低企业财务重述发生的可能性。运用截面数据回归分析,经过一系列的稳健性检验后,研究发现:审计师个人经验可以显著降低企业财务重述的发生;大型会计师事务所因为高质量的执业流程与声誉保证,削弱了审计师个人经验对财务重述的影响;在公司治理水平较差的企业,审计师个人经验与财务重述之间关系更加显著。研究结果拓展了审计在个人层面的研究,认为审计师个人经验可以为财务信息的可靠性提供保证,并提供了提升财务报告质量的新方向。 展开更多
关键词 审计师个人经验 财务重述 事务所规模 公司治理
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当好领导参谋 真诚服务内部审计——记杭州市萧山区审计局内部审计指导科科长盛良 被引量:1
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作者 郭旭 《中国内部审计》 北大核心 2014年第4期11-13,共3页
在盛良的带领下,萧山区审计局内部审计指导工作从2008年至今,连续六年被浙江省审计厅评为优胜奖,被杭州市审计局评为特等奖。萧山内部审计经验还多次在国家、全省、全市内部审计会议上交流。
关键词 杭州市萧山区 杭州市审计 内部审计 领导参谋 服务 真诚 2008年 审计经验
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绥化市北林区审计局“架梯搭台”促进年轻干部履职能力提升
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《现代审计与会计》 2024年第9期48-48,共1页
为推进“抓基层、打基础、强落实、见实效”活动,推动深化能力作风建设走深走实,绥化市北林区审计局采取因材施策、分类施策的方法,为年轻干部制定“应知应会、行家里手、专家权威三步走”成才计划,着力解决审计干部本领恐慌、经验不足... 为推进“抓基层、打基础、强落实、见实效”活动,推动深化能力作风建设走深走实,绥化市北林区审计局采取因材施策、分类施策的方法,为年轻干部制定“应知应会、行家里手、专家权威三步走”成才计划,着力解决审计干部本领恐慌、经验不足等问题,持续提升审计干部履职能力。一是强化教育“理论桩”,筑根基。以“业务培训”促学,业务骨干上讲台,分享交流审计工作经验. 展开更多
关键词 审计工作经验 审计干部 履职能力 应知应会 业务培训 专家权威 本领恐慌 年轻干部
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解决现行基层人民银行履职审计中存在问题的建议 被引量:2
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作者 薛莉群 《内蒙古金融研究》 2012年第12期72-72,共1页
(一)完善履职审计制度和评价体系。一是借鉴外国先进的屐职审计经验,认真总结近年来全面审计、离任审计、专项审计中取得的评价标准方面的经验,抓住领导干部履职的主要风险环节,参照财务审计的审计准则,按照经济性、效果性、效率... (一)完善履职审计制度和评价体系。一是借鉴外国先进的屐职审计经验,认真总结近年来全面审计、离任审计、专项审计中取得的评价标准方面的经验,抓住领导干部履职的主要风险环节,参照财务审计的审计准则,按照经济性、效果性、效率性原则,结合现阶段履行职责审计探索实践和基层人民银行的业务特点,制定系统、操作性强的履职审计制度和评价标准体系,规范审计评价的尺度,明确界定履职责任及认定标准,提高权威性,保证履职审计规范运行。二是在对领导干部履职评价时,要围绕审计内容进行评价,坚持实事求是的原则,最大限度地保证审计评价的全面客观性。 展开更多
关键词 基层人民银行 履职审计 评价标准体系 评价体系 履行职责审计 审计制度 审计经验 领导干部
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加强民营企业内部审计倡议书 被引量:1
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作者 中国民营企业内部审计经验交流会79家民营企业参会代表 《中国内部审计》 北大核心 2013年第2期1-1,共1页
党的十八大吹响了继续深化改革的号角,民营企业即将迎来新一轮发展的春天。2013年新年伊始,中国内部审计协会在北京召开民营企业内部审计经验总结交流大会,为民营企业内部审计同仁相互交流、沟通友谊架起了桥梁。为实现民营企业内部... 党的十八大吹响了继续深化改革的号角,民营企业即将迎来新一轮发展的春天。2013年新年伊始,中国内部审计协会在北京召开民营企业内部审计经验总结交流大会,为民营企业内部审计同仁相互交流、沟通友谊架起了桥梁。为实现民营企业内部审计经验分享、共同进步搭建了平台。这是我国民营企业内部审计首次相聚,思想理念与实践经验的激荡交流让我们看到了内部审计对于防范经营风险、 展开更多
关键词 企业内部审计 民营企业 倡议书 中国内部审计协会 相互交流 防范经营风险 审计经验 实践经验
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减少中国交通事故:加强使用道路安全审计 被引量:2
15
作者 邓斐 Phillip Jordan Mike Goodge 《交通与运输》 2017年第4期4-7,共4页
道路安全审计是对新建或现有道路、交通项目的交通事故隐患或安全绩效进行正规审核,自20世纪90年代以来已经被各国道路主管部门所使用,成为一系列预防道路交通事故、保护道路使用者的工具中必不可少的组成部分。由独立的有资质的队伍完... 道路安全审计是对新建或现有道路、交通项目的交通事故隐患或安全绩效进行正规审核,自20世纪90年代以来已经被各国道路主管部门所使用,成为一系列预防道路交通事故、保护道路使用者的工具中必不可少的组成部分。由独立的有资质的队伍完成评估,确保新建道路和交通项目实用、更加安全, 展开更多
关键词 现有道路 道路使用者 道路规划 事故数 设计阶段 事故影响 审计流程 审计队伍 整体安全性 审计经验
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立足审计 服务经济 被引量:1
16
《现代审计与会计》 2021年第12期I0005-I0006,共2页
《中国审计》是中华人民共和国审计署主管、中国时代经济出版社有限公司主办的审计行业权威专业期刊,1983年创刊,连续两次入选原国家新闻出版广电总局全国"百强社科报刊"推荐名单。《中国审计》以"立足审计,服务经济&qu... 《中国审计》是中华人民共和国审计署主管、中国时代经济出版社有限公司主办的审计行业权威专业期刊,1983年创刊,连续两次入选原国家新闻出版广电总局全国"百强社科报刊"推荐名单。《中国审计》以"立足审计,服务经济"为办刊理念,倾力打造宣传科学审计理念的阵地,交流审计经验和技术方法的平台,展示优秀人才和成果的窗口,传承审计文化和人类文明的载体,连接审计和经济社会发展的桥梁。 展开更多
关键词 推荐名单 审计经验 审计行业 审计文化 百强 办刊理念 科学审计理念 专业期刊
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试论会计报表审计疑点的查证技巧与排除方法
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作者 魏润民 《会计之友》 北大核心 2007年第09Z期60-60,共1页
随着财政体制改革的深入,财会工作更趋规范化、科学化、合法化,这对审计工作者提出了更高的要求。笔者结合自己的审计经验,就如何在审计中发现与捕捉、查证与排除审计疑点,提出几点建议供大家参考。
关键词 审计疑点 排除方法 查证技巧 会计报表 财政体制改革 审计工作者 财会工作 审计经验
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风险管理与内控审计领军企业颁奖词
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作者 张晓瑜 《中国内部审计》 北大核心 2012年第12期15-15,共1页
由中央人民广播电台主持人宣读的颁奖词,是这次国有企业内部审计经验总结交漉夫会的一个亮点,形式新颖、内容丰富、语言优美,得到了与会人员的广泛好评。颁奖词由本刊编辑及中国内部审计协会相关人员共同撰写,现予以刊登,以飨读者。
关键词 审计经验 企业内部 颁奖 风险管理 中国内部审计协会 内控 电台主持人 与会人员
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充分发挥跟踪审计的优势(一)
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《中国内部审计》 2011年第6期64-66,共3页
为了宣传跟踪审计作用,交流跟踪审计经验,本刊选取了地方交通运输部门中几家单位开展跟踪审计的经验与方法,分2期刊登,供内部审计人员借鉴。
关键词 跟踪审计 优势 交通运输部门 内部审计人员 审计经验 审计作用 刊登
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《中国审计》期刊内容简介
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《现代审计与会计》 2023年第11期I0003-I0004,共2页
《中国审计》是由中华人民共和国审计署主管、中国时代经济出版社主办的审计专业期刊,创刊于1983年,连续两次入选“中国百强报刊”。《中国审计》以“立足审计服务经济”为办刊理念,致力打造宣传科学审计理念的阵地,交流审计经验和技术... 《中国审计》是由中华人民共和国审计署主管、中国时代经济出版社主办的审计专业期刊,创刊于1983年,连续两次入选“中国百强报刊”。《中国审计》以“立足审计服务经济”为办刊理念,致力打造宣传科学审计理念的阵地,交流审计经验和技术方法的平台,展示审计工作创新成果的窗口,传承审计精神和文化的载体,连接审计和经济社会发展的桥梁。设有“封面文章(专题)”“审计委员会之声”“观点”“评论”“案例故事”“关注”“实务”“学术”“风采”等栏目。 展开更多
关键词 审计委员会 审计经验 封面文章 审计服务 百强 期刊内容 审计精神 办刊理念
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