期刊文献+
共找到8篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
黑龙江省审计厅党组书记、厅长陈军生深入齐齐哈尔市及克东县审计现场开展调研
1
《现代审计与会计》 2021年第6期1-1,共1页
2021年5月7日至8日,黑龙江省审计厅党组书记、厅长陈军生带队赴齐齐哈尔市及克东县,分别就齐齐哈尔市第一轮优化营商环境审计调查、克东县乡村振兴项目审计工作开展实地调研。调研期间,陈军生同志分别看望慰问了齐齐哈尔市第一轮优化营... 2021年5月7日至8日,黑龙江省审计厅党组书记、厅长陈军生带队赴齐齐哈尔市及克东县,分别就齐齐哈尔市第一轮优化营商环境审计调查、克东县乡村振兴项目审计工作开展实地调研。调研期间,陈军生同志分别看望慰问了齐齐哈尔市第一轮优化营商环境审计调查组、克东县乡村振兴项目审计组的全体同志。 展开更多
关键词 审计工作开展 乡村振兴 审计调查 克东县 审计现场 齐齐哈尔市 审计
在线阅读 下载PDF
积极发挥内部审计作用 促进大审计格局建设 被引量:1
2
作者 任庆明 《中国内部审计》 2015年第10期10-12,共3页
近年来,山东省审计厅注重从维护审计监督体系完整性出发,认真履行对内部审计业务指导和监督的法定职责,深入调查了解,广泛开展活动,健全制度规定,借助内部审计力量,加强督查指导,强化内部审计作用,发挥审计监督整体效能,有力地促进了大... 近年来,山东省审计厅注重从维护审计监督体系完整性出发,认真履行对内部审计业务指导和监督的法定职责,深入调查了解,广泛开展活动,健全制度规定,借助内部审计力量,加强督查指导,强化内部审计作用,发挥审计监督整体效能,有力地促进了大审计格局的建设。 展开更多
关键词 内部审计 山东省审计 审计监督体系 审计机关 审计任务 内审工作 审计工作开展 审计人员 审计项目 内部经验
在线阅读 下载PDF
浅谈企业内部审计信息化建设 被引量:3
3
作者 徐婧 《中国储运》 2022年第3期99-100,共2页
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营,在这个信息爆炸的时代,传统的手工审计显然已经不能满足公司高质量发展的需求。本文从现代内部审计职能的发展进程及主要工作内容出发,结合企业中的内部审计工... 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营,在这个信息爆炸的时代,传统的手工审计显然已经不能满足公司高质量发展的需求。本文从现代内部审计职能的发展进程及主要工作内容出发,结合企业中的内部审计工作开展现状,指出信息化建设在内部审计工作开展中的重要作用,并提出建设应用的具体措施。 展开更多
关键词 审计工作开展 内部审计职能 手工审计 信息爆炸 信息化建设 内部审计信息化 内部审计工作 开展现状
在线阅读 下载PDF
試论审计的职能和性质
4
作者 周舜臣 《财贸研究》 1983年第2期59-60,共2页
审计在我国历史上早已有之,如宋有审计院,以后一些朝代也有审计机构,清朝政府和北洋军阀政府没有审计院,国民党政府则设有审计部。我党在革命根据地时期,也有审计组织,专门审计党政军和民众团体的支出预算、决算和供给标准。解放以后,... 审计在我国历史上早已有之,如宋有审计院,以后一些朝代也有审计机构,清朝政府和北洋军阀政府没有审计院,国民党政府则设有审计部。我党在革命根据地时期,也有审计组织,专门审计党政军和民众团体的支出预算、决算和供给标准。解放以后,学习苏联,用会计检查来代替,不设不受行政机关、团体和个人干涉的独立行使审计监督权并具有权威性的审计机构。今年四月国家公布的宪法草案,规定成立国家审计机构,这体现着我国经济监督工作已提到了一个新阶段。按照审计工作开展的单位性质分,有政府审计和企业审计。下面试测重于企业审计来谈审计的职能,特点。 展开更多
关键词 审计机构 企业审计 审计工作开展 审计组织 审计监督权 经济监督 支出预算 会计检查 供给标准 清朝政府
在线阅读 下载PDF
构建审计评价模型 研究创新审计方法——塔式起重机租购经济性审计评价研究
5
作者 赵晋秀 +1 位作者 谢文辉 高彩燕 《中国内部审计》 2023年第8期66-71,共6页
本文以中国铁建西安审计中心对下属A公司塔式起重机租购经济性的审计评价为研究型审计实践案例,探索研发出适用于建筑施工关键设备经济性评价的“审计评价模型”及审计应用程序,并在集团内部审计实践中推广应用。在审计准备阶段,坚持“... 本文以中国铁建西安审计中心对下属A公司塔式起重机租购经济性的审计评价为研究型审计实践案例,探索研发出适用于建筑施工关键设备经济性评价的“审计评价模型”及审计应用程序,并在集团内部审计实践中推广应用。在审计准备阶段,坚持“问题导向、方法先行”,通过预先研究明确审计工作开展的切入点和关键方法,并与高校联合搭建“审计评价模型”,为经济性评价提供审计工具和参考标准;在审计实施阶段,根据审计方案有针对性、标准统一地收集审计证据,利用审计模型对塔式起重机租购经济性做出较为精准的评价. 展开更多
关键词 审计评价 审计工作开展 审计证据 中国铁建 审计方案 审计模型 A公司 经济性评价
在线阅读 下载PDF
政策跟踪审计理念在保险公司内部审计中的运用研究
6
作者 吴坤龙 《上海保险》 2022年第2期61-64,共4页
近年来,审计署对国家重大政策的落实情况开展了新型的跟踪审计,通过对政策跟踪审计的基本理念的研究,可以为保险公司内部审计提供有价值的借鉴。政策跟踪审计的核心在于突破传统的事后审计思维,但由于政策涉及的范围及边界较广,执行政... 近年来,审计署对国家重大政策的落实情况开展了新型的跟踪审计,通过对政策跟踪审计的基本理念的研究,可以为保险公司内部审计提供有价值的借鉴。政策跟踪审计的核心在于突破传统的事后审计思维,但由于政策涉及的范围及边界较广,执行政策跟踪审计时,需要在吃透政策规定的基础上,合理设计审计方案,评估审计风险,全力推动审计工作开展,在实践中学习和扩展政策跟踪审计的内涵。 展开更多
关键词 审计工作开展 事后审计 审计方案 政策跟踪审计 公司内部审计 突破传统 合理设计 审计
在线阅读 下载PDF
对目前贷款风险审计中存在问题的分析
7
作者 肖平 《江苏农村金融》 1994年第1期48-49,共2页
由于诸多因素的影响,对贷款风险的审计一直没有得到应有的重视,特别是在当前农村金融体制改革过程中,审计弱化的现象尤为突出,贷款的风险审计工作开展不很正常,主要存在着“五难”。一是审计观念淡薄,工作难开展。
关键词 风险审计 审计工作开展 农村金融 内审人员 审计调查 审计效果 体制改革 审计 经营责任制 企业法人代表
在线阅读 下载PDF
外贸企业内部审计与企业管理
8
作者 刘海燕 《会计之友》 1994年第5期23-24,共2页
外贸企业内部审计与企业管理文/刘海燕外贸企业内部审计对查错防弊、改进管理、提高经济效益起着重要作用,是一项投资少、效益大的工作,越来越引起外资企业的关注和重视。本文就外贸企业内部审计与企业管理的关系谈些看法,愿同行指... 外贸企业内部审计与企业管理文/刘海燕外贸企业内部审计对查错防弊、改进管理、提高经济效益起着重要作用,是一项投资少、效益大的工作,越来越引起外资企业的关注和重视。本文就外贸企业内部审计与企业管理的关系谈些看法,愿同行指正。一、外贸企业内部审计所具有的管... 展开更多
关键词 内部审计 刘海燕 内部控制系统 管理职能 审计工作开展 现代化管理手段 审计 查错 企业现代化管理 企业经营机制
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部