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行政事业单位加强内部控制建设研究 被引量:1
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作者 李小梅 《中国乡镇企业会计》 2024年第7期160-162,共3页
在中国特色的社会主义现代化进程不断深化的同时,在国际、国内形势不断发生变化的情况下,必须在各个领域不断地深化改革。随着我国事业单位改革的不断深入,如何强化行政事业单位的内部控制已经迫在眉睫。由于我国的管理制度比较僵硬、松... 在中国特色的社会主义现代化进程不断深化的同时,在国际、国内形势不断发生变化的情况下,必须在各个领域不断地深化改革。随着我国事业单位改革的不断深入,如何强化行政事业单位的内部控制已经迫在眉睫。由于我国的管理制度比较僵硬、松散,内部控制也是社会主义市场经济发展的客观要求。还有最近几年关于行政事业单位社会评价的下降,这些都促使了内部控制的建设被提到了议事日程。 展开更多
关键词 行政事业单位 加强内部控制建设研究
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浅谈企业加强内部控制 防治“小金库”的几点对策 被引量:4
2
作者 郭瑛 《会计之友》 北大核心 2011年第24期74-75,共2页
广泛的"小金库"治理,折射出企业内部控制存在的诸多缺陷。文章通过深入分析"小金库"产生的根源,提出了如何加强内部控制,防治小金库的几点对策。
关键词 加强内部控制 防治“小金库” 对策
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通过加强内部控制改革事业单位财务管理体制的对策 被引量:1
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作者 陈星伊 《环渤海经济瞭望》 2023年第6期174-176,共3页
一、前言内部控制是一种有效防范和控制经济活动风险的方式,相关单位会将内部控制当作实现控制目标的主要措施,并且通过制定相关制度,加强控制程序、措施的实施及执行,提高经济活动风险防范和控制效果。现如今,在事业单位的发展中,内部... 一、前言内部控制是一种有效防范和控制经济活动风险的方式,相关单位会将内部控制当作实现控制目标的主要措施,并且通过制定相关制度,加强控制程序、措施的实施及执行,提高经济活动风险防范和控制效果。现如今,在事业单位的发展中,内部控制对其稳定发展有着较大的价值。通过加强内部控制,对事业单位财务管理体制进行改革,不仅可以使单位自身的管理水平有所提升,还可以更好地体现事业单位的服务功能。与此同时,事业单位也需要在新时代的国家财税体制改革中发挥良好的榜样示范作用,才能更好地实现持续激活市场活力、促进国民经济高质量发展的目标。 展开更多
关键词 财税体制改革 加强内部控制 事业单位财务管理 榜样示范作用 风险防范和控制 控制程序 控制目标 高质量发展
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医院扭亏之策:加强内部控制
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作者 刘宏伟 《中国医院院长》 2023年第1期76-79,共4页
加强内部控制是公立医院扭转亏损的主要手段和措施。公立医院亏损的因素很多,疫情只是其中之一,主要原因是内部控制乏力,所以,加强内部控制是公立医院扭转亏损的主要手段和措施。内部控制是受医院党委、管理层及员工共同影响的,旨在为... 加强内部控制是公立医院扭转亏损的主要手段和措施。公立医院亏损的因素很多,疫情只是其中之一,主要原因是内部控制乏力,所以,加强内部控制是公立医院扭转亏损的主要手段和措施。内部控制是受医院党委、管理层及员工共同影响的,旨在为医院提高运营效率和效果、保障财务报告的真实性和可靠性、遵循相关法律法规等目标的实现,提供合理保证的过程。内部控制分为医院层面控制和业务层面控制。 展开更多
关键词 医院党委 公立医院 财务报告 加强内部控制 运营效率 业务层面控制
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试论内部审计在行政事业单位内部控制中的应用路径
5
作者 郑旭英 《环渤海经济瞭望》 2024年第8期113-116,共4页
一、前言行政事业单位承担着重要的公共服务职能,健全有效的内部控制体系是行政事业单位提升管理水平、防范风险、保障公共服务质量的关键所在[1]。行政事业单位内部审计是行政事业单位内部审计机构依法独立监督和评价单位财务收支、经... 一、前言行政事业单位承担着重要的公共服务职能,健全有效的内部控制体系是行政事业单位提升管理水平、防范风险、保障公共服务质量的关键所在[1]。行政事业单位内部审计是行政事业单位内部审计机构依法独立监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、完整性、合法性,加强内部控制和风险管理的一种行为,是对行政事业单位的经营活动进行全程监督的有效手段。 展开更多
关键词 单位财务收支 内部审计 公共服务质量 防范风险 行政事业单位 应用路径 加强内部控制 风险管理
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关于加强基层医疗卫生机构内部控制的研究 被引量:5
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作者 杨芳 《新经济》 2016年第18期125-125,共1页
随着我国经济社会的不断发展与进步,经济社会越来越多元化,我国的各项制度也都得到了不断的完善与进步。对基层医改卫生机构的体制也进行了调整。基层医疗卫生机构与人民的生活息息相关,为了防止腐败等情况的发生,针对相关的经济活动预... 随着我国经济社会的不断发展与进步,经济社会越来越多元化,我国的各项制度也都得到了不断的完善与进步。对基层医改卫生机构的体制也进行了调整。基层医疗卫生机构与人民的生活息息相关,为了防止腐败等情况的发生,针对相关的经济活动预防风险控制,进而保证资金的安全性,也是财务信息的真实有效性的反应。本文分析了目前基层医疗卫生机构的现状以及存在的问题,对内部控制下的基层医疗卫生机构采取的措施以及方法进行了细致的探讨和研究。 展开更多
关键词 基层医疗 卫生机构 加强内部控制
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事业单位内部控制管理与财务风险的防范措施分析 被引量:11
7
作者 贾艳丽 《环渤海经济瞭望》 2022年第12期101-103,共3页
一、前言随着我国市场经济的不断深化改革,事业单位内部控制管理面临着巨大的挑战。传统的财务管理模式属于粗放型管理模式,这与现代精细化和规范化管理的实际要求有着较大的差距,所以,为了保证事业单位较高水平地服务于社会,这就要求... 一、前言随着我国市场经济的不断深化改革,事业单位内部控制管理面临着巨大的挑战。传统的财务管理模式属于粗放型管理模式,这与现代精细化和规范化管理的实际要求有着较大的差距,所以,为了保证事业单位较高水平地服务于社会,这就要求事业单位不断加强内部控制管理,努力提升内部控制管理水平,增强财务风险防范能力,保障事业单位持续、健康发展。 展开更多
关键词 粗放型管理 事业单位内部控制 财务风险防范 财务管理模式 加强内部控制 风险的防范措施 我国市场经济 内部控制管理水平
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事业单位财务管理内部控制体系构建探讨 被引量:2
8
作者 刘壮 《环渤海经济瞭望》 2023年第6期10-12,共3页
一、前言事业单位要想实现长效发展,就需要对财务管理工作进行内部控制,通过内部控制手段实现管理水平的提升,有效避免财务风险,从而更好地践行为人民服务的宗旨。为提升事业单位的内部控制水平,必须加强内部控制体系的建设,通过对财务... 一、前言事业单位要想实现长效发展,就需要对财务管理工作进行内部控制,通过内部控制手段实现管理水平的提升,有效避免财务风险,从而更好地践行为人民服务的宗旨。为提升事业单位的内部控制水平,必须加强内部控制体系的建设,通过对财务管理、全面预算管理等内容的把控,实现内部控制体系的完善。财务内部控制制度对事业单位的管理工作发挥着重要的作用,通过对内部控制的管理工作能够实现深化改革的需求。 展开更多
关键词 全面预算管理 财务管理 财务内部控制制度 财务风险 加强内部控制 事业单位 内部控制手段 有效避免
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浅谈中小企业内部控制制度建设 被引量:8
9
作者 李朝晖 程彬 《黑龙江交通科技》 2008年第11期139-140,共2页
结合中小企业的特点,对中小企业内部控制制度实施方面存在的问题,展开论述,并就如何加强中小企业内部控制制度建设提出了切实的方法、策略。
关键词 重视企业资金管理 保证企业会计信息真实可靠 加强企业内部控制制度建设
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企业内部控制以及内部审计的路径 被引量:1
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作者 钟丽芳 《环渤海经济瞭望》 2022年第8期153-155,共3页
一、前言面对日趋激烈的市场竞争环境,企业想要实现更好的生存与发展,首先就需要进一步规范企业治理工作,提高企业的治理效率。内部控制以及内部审计工作对企业治理工作有着重要影响,这就要求企业必须要加强内部控制以及内部审计工作,... 一、前言面对日趋激烈的市场竞争环境,企业想要实现更好的生存与发展,首先就需要进一步规范企业治理工作,提高企业的治理效率。内部控制以及内部审计工作对企业治理工作有着重要影响,这就要求企业必须要加强内部控制以及内部审计工作,这是提高企业治理效率的根本前提之一,本文将从企业内部控制以及内部审计的工作中存在的问题出发,对其路径做一个探究,希望对提高企业的治理效率有所帮助。 展开更多
关键词 内部审计 治理效率 企业内部控制 市场竞争环境 加强内部控制 路径 生存与发展 存在的问题
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行政事业单位内部审计工作的问题和对策 被引量:1
11
作者 吴茜 《环渤海经济瞭望》 2024年第5期125-128,共4页
一、前言行政事业单位内部审计工作是按照《政府会计准则》《政府会计制度》等规定,依法独立监督和评价本单位财务收支、经济活动的真实性、完整性、合法性,加强内部控制和风险管理的一种行为。近年来,行政事业单位面临的管理风险水平... 一、前言行政事业单位内部审计工作是按照《政府会计准则》《政府会计制度》等规定,依法独立监督和评价本单位财务收支、经济活动的真实性、完整性、合法性,加强内部控制和风险管理的一种行为。近年来,行政事业单位面临的管理风险水平不断提升,使得内部审计的作用越来越突出。但必须注意的是,内部审计过程中存在的问题日渐显现,对整体运营效率和合规性造成了潜在威胁。所以,必须积极探索有效的对策来解决以上问题,从而更好地改进和完善行政事业单位内部审计体系。 展开更多
关键词 单位财务收支 政府会计准则 政府会计制度 内部审计 合规性 加强内部控制 行政事业单位 风险管理
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集团企业财务共享中心优化路径探讨
12
作者 王爽 《环渤海经济瞭望》 2024年第12期165-168,共4页
一、前言。随着数字化、信息化时代的到来,财务共享中心对于集团企业的发展有着重要意义,能够降低财务风险,为管理决策提供数据支持,加强成本管理。但是,集团企业现行财务共享中心建设依然存在功能不健全、系统集成度低、缺乏复合型财... 一、前言。随着数字化、信息化时代的到来,财务共享中心对于集团企业的发展有着重要意义,能够降低财务风险,为管理决策提供数据支持,加强成本管理。但是,集团企业现行财务共享中心建设依然存在功能不健全、系统集成度低、缺乏复合型财务管理人才等问题。因此,集团企业应当深化财务共享中心理念,完善财务共享中心信息系统建设,统一财务制度与流程,加强内部控制,健全人才引进、培养机制,促进财务共享中心逐步优化与完善。 展开更多
关键词 财务共享中心 财务风险 财务管理人才 企业的发展 管理决策 信息系统建设 培养机制 加强内部控制
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公立医院“内控”新思考
13
作者 买佳豪 《中国医院院长》 2023年第23期24-26,共3页
医院“内控”建设的加强,意味着公立医院草莽扩张的时代一去不复返了。对于日前财政部办公厅发布的《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见(征求意见稿)》意见(以下简称《意见》),河南某三甲医院总会计师张兵(化名)提出了质疑... 医院“内控”建设的加强,意味着公立医院草莽扩张的时代一去不复返了。对于日前财政部办公厅发布的《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见(征求意见稿)》意见(以下简称《意见》),河南某三甲医院总会计师张兵(化名)提出了质疑。“此前已经多次出台过类似的意见,要求医院加强内部控制建设,但落实效果都不甚理想。”在她看来,新出台的《意见》与她此前接收到的诸多行政文件一样,“没有什么本质上的区别。” 展开更多
关键词 财政部办公厅 征求意见稿 公立医院 加强内部控制 《意见》 内控
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浅谈电力企业物资采购部门廉洁防线的构筑管理
14
作者 申敏 《农电管理》 2023年第12期56-57,共2页
通过对电力企业物资采购部门的廉洁风险进行分析,提出了构筑廉洁防线的管理策略。建立健全的廉洁风险管理机制、加强内部控制和监督、增强员工廉洁意识和道德素质是构筑廉洁防线的关键。
关键词 风险管理机制 电力企业 物资采购部门 廉洁风险 加强内部控制 管理策略 道德素质 廉洁意识
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