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饲料企业财务内部管控机制对会计核算精准化影响 被引量:8
1
作者 闫晶 《中国饲料》 北大核心 2021年第18期81-84,共4页
近年来,激烈的市场竞争对饲料企业内部管理水平提出了更高的要求。在此背景下,饲料企业增强核心竞争力的重要路径之一就是建立和完善的内部管控机制,尤其是高效的财务内部管控机制。从作用来看,内部管控机制有助于提高企业内部管理水平... 近年来,激烈的市场竞争对饲料企业内部管理水平提出了更高的要求。在此背景下,饲料企业增强核心竞争力的重要路径之一就是建立和完善的内部管控机制,尤其是高效的财务内部管控机制。从作用来看,内部管控机制有助于提高企业内部管理水平,保障企业资金安全,提升企业经营效率。但从实际情况来看,部分饲料企业在财务内部管控机制方面仍然存在一定的问题,如对内部控制不重视、内部管控机制不健全、缺乏高水平的内控队伍、缺乏内部控制的基础资料等。对此,可以针对这些问题提出应对策略,有效提高饲料企业会计的核算精准化水平。 展开更多
关键词 饲料企业 财务管理 内部管控机制 会计核算精准化
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煤炭检测实验室内部管控研究 被引量:2
2
作者 强梦华 《煤炭加工与综合利用》 CAS 2021年第11期69-72,共4页
从实验室安全管理、仪器设备管理、人员培训管理、文件档案管理、实验室供应品管理以及检测实验室的内部质量控制和期间核查等方面阐述了煤炭实验室内部管理办法。其中,对实验室的安全管理做了重点说明。
关键词 煤炭实验室 内部管控 实验室安全管理 人员培训管理 仪器设备管理 内部质量控制
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浅谈行政事业单位货币资金的内部管控 被引量:2
3
作者 吴凯 《中国高新技术企业》 2015年第32期160-161,共2页
货币资金是行政事业单位正常运转所必需的资金产和流动性强的资金产,同时也是被贪污、偷窃或挪用的资产。解决好行政事业单位在货币资金内部管控存在的问题,建立健全行政事业单位货币资金内部管控制度,才能确保单位资金的安全性、单位... 货币资金是行政事业单位正常运转所必需的资金产和流动性强的资金产,同时也是被贪污、偷窃或挪用的资产。解决好行政事业单位在货币资金内部管控存在的问题,建立健全行政事业单位货币资金内部管控制度,才能确保单位资金的安全性、单位会计资料正确性,才能保证行政事业单位的正常运行。 展开更多
关键词 行政事业单位 货币资金 内部管理控制 内部管控制度 财务管理
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加强内部管控 盘活存量资金——山西煤炭运销集团有限公司银企战略合作协议签字仪式暨资金管理中心揭牌仪式在太原隆重举行
4
《会计之友》 北大核心 2011年第31期F0003-F0003,共1页
锣鼓喧天,彩旗招展。2011年9月29日,山西煤炭运销集团有限公司(以下简称“山西煤销集团”)银企战略合作协议签字仪式暨资金管理中心揭牌仪式在山西愉园大酒店隆重举行。山西省财政厅副厅长武涛、山西省国资委副主任王晓勇、山西省... 锣鼓喧天,彩旗招展。2011年9月29日,山西煤炭运销集团有限公司(以下简称“山西煤销集团”)银企战略合作协议签字仪式暨资金管理中心揭牌仪式在山西愉园大酒店隆重举行。山西省财政厅副厅长武涛、山西省国资委副主任王晓勇、山西省国有企业监事会主席马平、山西省审计厅副厅长郝素珍、山西省国资委统计评价处处长贺静波、山西省国有企业监事会第六办事处处长郑香恋、 展开更多
关键词 山西省财政厅 资金管理中心 战略合作协议 煤炭运销 揭牌仪式 签字仪式 内部管控 集团
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浅谈如何加强内部管控,降低原煤成本
5
作者 王向东 《科技创新与应用》 2015年第19期267-267,共1页
随着经济的不断发展与社会的进步,产业结构在发生着日新月异的变化,以原材料生产为主的企业面临着极大的冲击。在面对机遇的同时难免要面对挑战。煤矿业作为主要的原材料企业,在如今这个市场下竞争力有限,如何才能使得煤矿业正常发展这... 随着经济的不断发展与社会的进步,产业结构在发生着日新月异的变化,以原材料生产为主的企业面临着极大的冲击。在面对机遇的同时难免要面对挑战。煤矿业作为主要的原材料企业,在如今这个市场下竞争力有限,如何才能使得煤矿业正常发展这一问题也越来越现实。在此,通过对煤矿业本身的研究来降低原煤的成本。 展开更多
关键词 内部管控 原煤 成本
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内部管控在企业经济发展中的作用
6
作者 周永禄 《现代审计与会计》 2019年第5期48-49,共2页
在市场经济这个大环境的影响之下,我国的企业已经逐步实现向现代企业发展的演变。在此过程中,企业经历了较长的发展过程,在管理能力和业务能力方面有了很大的改善,这也为我国社会经济的健康发展提供了保障。而在发展过程中,内部管控工... 在市场经济这个大环境的影响之下,我国的企业已经逐步实现向现代企业发展的演变。在此过程中,企业经历了较长的发展过程,在管理能力和业务能力方面有了很大的改善,这也为我国社会经济的健康发展提供了保障。而在发展过程中,内部管控工作的开展起到至关重要的作用,不仅可以约束管理人员的作业行为,还可以确保各类经济活动的有序开展,是保障企业长期稳定发展的重要手段。为了确保内部管控工作的作用发挥,我们在对现存的一些管理问题进行分析,并且探讨内部管控在企业经济发展中的突出作用。 展开更多
关键词 内部管控 经济发展 管理制度
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大数据背景下内部审计信息化建设研究 被引量:2
7
作者 李洋宇 《环渤海经济瞭望》 2022年第5期126-128,共3页
一、前言企业的经营发展,需要对整个经营过程以及成本投入进行科学合理的管控,针对其中的各项风险因素进行及时的辨别、分析,制定出针对性的风险管控措施,以促使企业健康稳定地持续发展。因此,内部审计的加强变得尤为重要。企业通过内... 一、前言企业的经营发展,需要对整个经营过程以及成本投入进行科学合理的管控,针对其中的各项风险因素进行及时的辨别、分析,制定出针对性的风险管控措施,以促使企业健康稳定地持续发展。因此,内部审计的加强变得尤为重要。企业通过内部审计开展内部管控工作,有效规避各类风险因素。在大数据时代背景下,随着信息技术的普及,外部环境丰富多变,市场竞争愈发激烈,企业需要通过进一步改善内部审计的工作水平,加强对大数据技术的处理与运用,改进审计模式,充分运用信息技术,保障企业实现健康稳定地可持续发展。 展开更多
关键词 内部审计 审计模式 信息技术 可持续发展 大数据技术 大数据背景下 内部管控 外部环境
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论内部审计在现代保险企业风险管理中的重要作用 被引量:1
8
作者 许长征 《青海金融》 2006年第8期37-39,共3页
随着多家国有商业保险公司股份制改造的完成,并在海外成功上市后,面对股份上市公司新的历史发展时期的到来,内部审计应在化解经营风险、提升公司管理能力、规范业务操作流程、参与现代保险企业的风险管理等方面尽快适应股份上市公司发... 随着多家国有商业保险公司股份制改造的完成,并在海外成功上市后,面对股份上市公司新的历史发展时期的到来,内部审计应在化解经营风险、提升公司管理能力、规范业务操作流程、参与现代保险企业的风险管理等方面尽快适应股份上市公司发展的需要,这是国际上内部审计工作发展的一大趋势。 展开更多
关键词 内部审计 股改上市 内部管控 经营风险
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以设备成本效益审计服务决策实现科学管控
9
作者 栾志霞 林建树 马霄 《中国内部审计》 2022年第2期51-53,共3页
新医改背景下,公立医院内部审计应发挥单位内设机构特有属性,找准突破口、精准把握、统筹推进,出谋献计、服务决策。本文以设备成本效益审计为切入点,通过在用设备的成本管理引导实现对设备采购源头的预算管控,推动业财融合发展、追求... 新医改背景下,公立医院内部审计应发挥单位内设机构特有属性,找准突破口、精准把握、统筹推进,出谋献计、服务决策。本文以设备成本效益审计为切入点,通过在用设备的成本管理引导实现对设备采购源头的预算管控,推动业财融合发展、追求实现价值创造,协助医院发展模式顺利向质量效益型转变,助力医院实现高质量发展。 展开更多
关键词 医疗设备 成本效益审计 内部管控
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关于数智化时代财务共享中心的研究--以XX集团为例 被引量:3
10
作者 胡慧敏 《环渤海经济瞭望》 2024年第3期4-7,共4页
一、前言 财务共享中心在企业发展中扮演着越来越关键的角色。财务共享中心通过集中化管理和标准化流程,有效提升了企业财务运营的效率。财务共享中心不仅节约了管理成本,还提高了运营效率,同时促进了业务和决策支持的优化。尤其在数字... 一、前言 财务共享中心在企业发展中扮演着越来越关键的角色。财务共享中心通过集中化管理和标准化流程,有效提升了企业财务运营的效率。财务共享中心不仅节约了管理成本,还提高了运营效率,同时促进了业务和决策支持的优化。尤其在数字化时代背景下,财务共享中心适应了时代的发展趋势,成为提高财务核算规范化和推动业务创新的重要平台。全球化财务共享中心的建立已成为跨国企业内部管控、风险管理和提升决策质量的重要工具。 展开更多
关键词 财务共享中心 跨国企业 财务核算 财务运营 标准化流程 集中化管理 数字化时代 内部管控
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新视窗:医养云,赋能医院后勤一体化革新
11
作者 《城市开发》 2024年第11期70-72,共3页
杭州新视窗信息技术有限公司(以下简称“新视窗”)成立于2004年,总部位于美丽的杭州。公司定位于物业服务企业数智化转型助手,致力于通过科技赋能物业服务企业实现高效管理与运营增值。基于对物业服务业务的深刻理解,新视窗推出了一系... 杭州新视窗信息技术有限公司(以下简称“新视窗”)成立于2004年,总部位于美丽的杭州。公司定位于物业服务企业数智化转型助手,致力于通过科技赋能物业服务企业实现高效管理与运营增值。基于对物业服务业务的深刻理解,新视窗推出了一系列核心数字工具,包括应收中台、数字化成本管控、智慧品控、内部管控、市场拓展、智慧数据平台等,以实现业务协同,融通信息孤岛。同时,公司还通过创新运营方案整合行业生态资源,拓展物业服务边界,助力物业服务企业实现数智化转型落地。 展开更多
关键词 物业服务企业 成本管控 业务协同 市场拓展 信息技术 内部管控 医院后勤 视窗
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中小型电商企业货物管理存在的问题以及对策
12
作者 王柯渊 《中国储运》 2024年第12期110-111,共2页
库存管理是企业资产管理的重要一环,也是企业精益供应链管理、控制运营成本的关键要素。中小企业面临激烈的市场竞争环境,对外要加强行业趋势研判、把握市场机遇,对内要强化内部管控,提升内部供应链管理能力,提升存货变现、存货流动性能... 库存管理是企业资产管理的重要一环,也是企业精益供应链管理、控制运营成本的关键要素。中小企业面临激烈的市场竞争环境,对外要加强行业趋势研判、把握市场机遇,对内要强化内部管控,提升内部供应链管理能力,提升存货变现、存货流动性能力,持续探索精益生产管理。 展开更多
关键词 企业资产管理 精益生产管理 市场机遇 库存管理 中小企业 市场竞争环境 内部管控 运营成本
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“福建省示范性现代职业院校建设工程”改革与实践探索研究 被引量:1
13
作者 张建国 任延延 《闽西职业技术学院学报》 2021年第1期61-66,共6页
"福建省示范性现代职业院校建设工程"历经多年探索实践,在内涵建设、模式创新等方面充分彰显福建特色,取得显著成效,形成"福建模式"。以回顾"福建省示范性现代职业院校建设工程"为起点,系统梳理了示范性... "福建省示范性现代职业院校建设工程"历经多年探索实践,在内涵建设、模式创新等方面充分彰显福建特色,取得显著成效,形成"福建模式"。以回顾"福建省示范性现代职业院校建设工程"为起点,系统梳理了示范性现代职业院校建设的创新性设计和成效,并围绕动态管理机制、资金管理制度、院校内部管控、绩效监测管理等,提出了福建高水平职业院校建设的重点和优化路径。 展开更多
关键词 示范性现代职业院校 管理机制 制度建设 内部管控 福建省
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关于财务管理信息化的理论及实践方案探讨
14
作者 米绍行 《现代电视技术》 2012年第9期84-89,共6页
介绍了财务管理信息化的发展阶段,论述了财务管理信息化的必要性,阐述了财务管理信息化的各组成模块及建设目标,其中重点探讨了费用报销系统及集成方案、关键流程及方案等,并且对财务内部管控的流程和方案进行了介绍。
关键词 财务管理信息化 费用报销系统 财务内部管控
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基于财务角度的饲料企业项目投资决策研究 被引量:4
15
作者 张旌 《中国饲料》 北大核心 2022年第1期106-109,共4页
项目投资对于饲料企业提升市场竞争力,增强企业实力具有重要的价值。饲料企业内部管理水平、外部市场环境、供应链因素、技术投入、政策因素等,都会对项目投资的财务可行性和财务收益构成一定影响。本文针对饲料企业项目投资过程中存在... 项目投资对于饲料企业提升市场竞争力,增强企业实力具有重要的价值。饲料企业内部管理水平、外部市场环境、供应链因素、技术投入、政策因素等,都会对项目投资的财务可行性和财务收益构成一定影响。本文针对饲料企业项目投资过程中存在财务融资困难、项目投资层次过于单一及财务收益偏低等问题,从财务视角出发提出不断优化饲料企业项目融资环境、丰富项目投资的层次、加大技术投入、强化人才引入及加强内部管控等建议,以期降低饲料企业项目投资的财务风险值,提升企业的财务收益。 展开更多
关键词 项目投资 财务决策 内部管控 财务收益
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财务分析视角下事业单位内控制度构建的必要性及其对策研究 被引量:2
16
作者 姜骥 《环渤海经济瞭望》 2022年第1期156-158,共3页
一、前言事业单位具有公益性,在教育、卫生、科技等方面拥有强大的社会服务组织,为我国人民群众提供便捷的服务,保障社会正常、有序地运作。内部管控的具体实施,能够保障事业单位内部和外部的管理活动有章可循。内控制度在财务方面,如... 一、前言事业单位具有公益性,在教育、卫生、科技等方面拥有强大的社会服务组织,为我国人民群众提供便捷的服务,保障社会正常、有序地运作。内部管控的具体实施,能够保障事业单位内部和外部的管理活动有章可循。内控制度在财务方面,如果能够发挥其权威性和指导意义,将很大程度地提升事业单位的管理水平,让事业单位在服务上彰显其高标准的公益性。 展开更多
关键词 社会服务组织 事业单位 对策研究 内部管控 内控制度 财务 公益性 有章可循
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借力SPD推进医院精细化管理 被引量:6
17
作者 程寿锦 徐立德 《中国医院院长》 2021年第18期78-79,共2页
公立医院耗材管控存在诸多问题,医用耗材价格虚高,耗材占比居高不下,使用不合理以及管理体系不完善……这些都与健康中国战略格格不入。《治理高值医用耗材改革方案》和《医疗机构医用耗材管理办法》,从政府政策制定和公立医院内部管控... 公立医院耗材管控存在诸多问题,医用耗材价格虚高,耗材占比居高不下,使用不合理以及管理体系不完善……这些都与健康中国战略格格不入。《治理高值医用耗材改革方案》和《医疗机构医用耗材管理办法》,从政府政策制定和公立医院内部管控两个维度明确了医用耗材管控的方向和要求,在这种背景下,如何建立健全耗材管理制度,理顺耗材管理流程,实现临床耗材使用管控与考核,推进医院耗材科学合理应用,降低耗材零差率对医院运营的影响,是各家医院必须面对和亟待解决的问题。 展开更多
关键词 医用耗材 价格虚高 耗材管理 公立医院 内部管控 医疗机构 改革方案 医院运营
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多措并举严防金融企业核算风险
18
作者 叶迎春 《现代审计与会计》 2015年第3期67-67,共1页
财务管理涉及大量资金流动,内部管控缺乏必要冲击力,往往以疲软状态维持。因此,对其加强外部政策性引导和综合性治理,积极探寻金融风险防范的长效机制刻不容缓,对于金融企业的发展恰逢其时。
关键词 金融风险防范 企业核算 资金流动 财务管理 内部管控 金融企业 冲击力 疲软
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推动建筑施工企业纪检监察工作的有效方法 被引量:1
19
作者 刘昉俊 《大众标准化》 2020年第5期32-32,34,共2页
文章以推动建筑施工企业纪检监察工作的有效方法为主要内容进行阐述,结合当下建筑施工企业开展纪检监察工作价值和建筑施工企业纪检监察工作创新方式为主要依据,首先分析了推动企业依法经营、提升企业内部管控效果、营造清正廉洁氛围,... 文章以推动建筑施工企业纪检监察工作的有效方法为主要内容进行阐述,结合当下建筑施工企业开展纪检监察工作价值和建筑施工企业纪检监察工作创新方式为主要依据,首先分析了推动企业依法经营、提升企业内部管控效果、营造清正廉洁氛围,其次从提升执行建设力度、创新建筑工作内容以及形式、及时转变思想观念这几方面进行深入探讨和分析,其目的在于提升建筑施工企业纪检监察工作效果,旨在为相关研究提供参考资料. 展开更多
关键词 建筑施工企业 纪检监察工作 内部管控效果 清正廉洁
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注重创新促转型 推进执行强管理
20
作者 宋国云 《现代金融》 2012年第5期3-5,共3页
2012年,面对复杂多变的经济金融环境、不断升级的同业竞争形势和繁重的内部运行压力,农业银行镇江分行将通过效转变发展方式,多领域注重创新,全方位扎实管控,努力提升市场竞争力、价值创造力、内生发展力、系统执行力和内部管控力,推进... 2012年,面对复杂多变的经济金融环境、不断升级的同业竞争形势和繁重的内部运行压力,农业银行镇江分行将通过效转变发展方式,多领域注重创新,全方位扎实管控,努力提升市场竞争力、价值创造力、内生发展力、系统执行力和内部管控力,推进全行内涵式可持续发展。 展开更多
关键词 创新 转型 管理 经济金融环境 内部管控 市场竞争力 可持续发展 内部运行
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