期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
15
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
关于证券公司内部稽核工作的思考
1
作者
许平彩
魏玮
《中国乡镇企业会计》
北大核心
2008年第9期73-74,共2页
证券公司监督检查部门应独立履行合规检查、财务稽核、风险控制等监督检查职能,提出对内控缺陷的改进建议并敦促改进。证券公司中从事内部审计的内部稽核部门(下面简称“稽核部”),作为内部监督检查的主要部门,对证券公司的规范经...
证券公司监督检查部门应独立履行合规检查、财务稽核、风险控制等监督检查职能,提出对内控缺陷的改进建议并敦促改进。证券公司中从事内部审计的内部稽核部门(下面简称“稽核部”),作为内部监督检查的主要部门,对证券公司的规范经营负有重要责任,稽核部内部稽核工作的质量好坏直接关系证券公司的规范经营情况,关系证券公司的生存和发展。
展开更多
关键词
内部稽核工作
证券公司
内部
监督检查
财务
稽核
检查职能
风险控制
稽核
部门
内部
审计
在线阅读
下载PDF
职称材料
对未来寿险内部稽核工作的思考
2
作者
雷宇
《现代审计与会计》
2003年第6期54-54,共1页
随着我国加入世贸组织和社会主义市场经济的不断深化,股份制将是我国寿险公司,特别是国有独资寿险公司发展的必由之路,股份制的实现必然对寿险公司内部架构、内部的稽核体系、稽核原则、稽核重点及稽核方法产生重大影响。笔者现就当...
随着我国加入世贸组织和社会主义市场经济的不断深化,股份制将是我国寿险公司,特别是国有独资寿险公司发展的必由之路,股份制的实现必然对寿险公司内部架构、内部的稽核体系、稽核原则、稽核重点及稽核方法产生重大影响。笔者现就当前寿险公司的内部稽核审计工作和股份制改造后的寿险公司内部稽核审计职能可能产生的转变,谈几点个人看法。
展开更多
关键词
寿险公司
内部稽核工作
中国
内部
审计
股份制改造
保险监管
审计风险
在线阅读
下载PDF
职称材料
拓展内部稽核工作的几点设想
3
作者
顾晓琳
《现代审计与会计》
2004年第11期45-45,共1页
一、拓展内部稽核工作的必要性,金融稽核工作目前面临的形势,有两个方面的特点:一是国家金融法规、政策日趋完善,外部制约机制和金融监管的力度进一步强化。二是分行内部管理水平在不断提高,内部管理机制正逐步完善,加上内部稽核...
一、拓展内部稽核工作的必要性,金融稽核工作目前面临的形势,有两个方面的特点:一是国家金融法规、政策日趋完善,外部制约机制和金融监管的力度进一步强化。二是分行内部管理水平在不断提高,内部管理机制正逐步完善,加上内部稽核的力度和频率的加大,出现的错误会越来越少,操作会更加规范。在这种情况下,内部稽核工作如何开展,如何更好地发挥作用是目前值得研究的问题。
展开更多
关键词
内部稽核工作
金融
稽核
拓展
内部
管理机制
金融监管
金融法规
分行
力度
错误
水平
在线阅读
下载PDF
职称材料
略谈银行内部稽核工作如何与时俱进
4
作者
胥荣
《青海金融》
2005年第7期60-60,共1页
关键词
内部稽核工作
与时俱进
中国建设银行
中国银行
国家外汇储备
2004年
补充资本金
中国金融业
股份制改造
温家宝总理
新闻发言人
国有银行
银行改革
国务院
注资
美元
举措
国内
国际
上市
在线阅读
下载PDF
职称材料
浅论加强商业银行内部稽核工作
5
作者
严康勇
《浙江金融》
北大核心
1996年第12期20-21,共2页
浅论加强商业银行内部稽核工作严康勇《商业银行法》实施后,国有商业银行必须以效益性、安全性、流动性为经营原则,实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。但是,由于传统管理模式的惯性作用,其经营行为尚不规范,自我约束力...
浅论加强商业银行内部稽核工作严康勇《商业银行法》实施后,国有商业银行必须以效益性、安全性、流动性为经营原则,实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。但是,由于传统管理模式的惯性作用,其经营行为尚不规范,自我约束力不强,有待进一步改进。笔者试从加强...
展开更多
关键词
商业银行
内部稽核工作
稽核
工作
中国
在线阅读
下载PDF
职称材料
如何加强企业财务内部稽核工作
6
作者
王丽彬
《现代审计与会计》
2016年第3期40-42,共3页
企业内部财务稽核工作是防范财务风险、监督会计行为、纠正会计差错、规范财务管理、实现可持续发展的重要手段,是强化财务内部控制的一项专项工作,是对财务管理和经营管理的全过程审核,是对经营事项进行自我诊断、自我分析、自我评...
企业内部财务稽核工作是防范财务风险、监督会计行为、纠正会计差错、规范财务管理、实现可持续发展的重要手段,是强化财务内部控制的一项专项工作,是对财务管理和经营管理的全过程审核,是对经营事项进行自我诊断、自我分析、自我评价、自我完善的过程。
展开更多
关键词
内部稽核工作
企业财务
财务
内部
控制
财务管理
可持续发展
财务风险
内部
财务
会计行为
在线阅读
下载PDF
职称材料
以科学发展观指导农村合作银行内部稽核工作
7
作者
王志华
顾琴华
《中国内部审计》
2009年第12期68-68,共1页
科学发展观是新时期开展各项工作的指导思想,也是国际金融危机形势下做好银行内部稽核工作的指南。农村合作银行内部稽核工作应以学习实践科学发展观为契机,深刻领会科学发展观的思想内涵,在实践中准确把握科学发展观的精神实质,为...
科学发展观是新时期开展各项工作的指导思想,也是国际金融危机形势下做好银行内部稽核工作的指南。农村合作银行内部稽核工作应以学习实践科学发展观为契机,深刻领会科学发展观的思想内涵,在实践中准确把握科学发展观的精神实质,为保障农村合作银行的健康稳定发展发挥“免疫系统”功能作用。
展开更多
关键词
农村合作银行
内部稽核工作
科学发展观
国际金融危机
学习实践
思想内涵
精神实质
免疫系统
在线阅读
下载PDF
职称材料
强化政策性银行内部稽核工作的思考
8
作者
汪占荣
《青海金融》
1998年第4期40-42,共3页
关键词
政策性银行
内部稽核工作
农业发展银行
农业政策性金融
银行
稽核
工作
农业综合开发
稽核
监督
粮油收购
财务管理
风险管理
在线阅读
下载PDF
职称材料
人民银行内部稽核之我见
9
作者
王海平
《青海金融》
1995年第1期32-34,共3页
人民银行内部稽核,是金融稽核的重要组成部分,对人民银行自身以及分支机构所从事的业务及其财务收支等状况,以国家的货币政策和金融法规为依据,进行真实性、合法性、安全性和效益性的检查,保证国家货币政策的正确实施,维护和保证人民银...
人民银行内部稽核,是金融稽核的重要组成部分,对人民银行自身以及分支机构所从事的业务及其财务收支等状况,以国家的货币政策和金融法规为依据,进行真实性、合法性、安全性和效益性的检查,保证国家货币政策的正确实施,维护和保证人民银行宏观调控职能的正常发挥,促进金融事业健康发展。 一、人民银行内部稽核的目的 人民银行,是代表国家领导、管理、协调、监督、稽核金融机构的政府机关,是制定金融方针、
展开更多
关键词
人民银行
内部稽核工作
中央银行
货币政策
业务部门
金融机构
稽核
监督
金融宏观调控
监察部门
金融法规
在线阅读
下载PDF
职称材料
稽核制度规范与控制制度设计—台湾工业技术研究院稽核制度简介
10
作者
张静宇
《中国内部审计》
2003年第2期55-56,共2页
关键词
稽核
制度
规范
控制制度
内部稽核工作
台湾工业技术研究院
在线阅读
下载PDF
职称材料
人民银行内审工作刍议
11
作者
曹北海
《青海金融》
1999年第7期53-53,共1页
关键词
内审
工作
人民银行
内部稽核工作
金融风险
再监督
中央银行职责
农村信用社
银行职能
报告制度
基层中央银行
在线阅读
下载PDF
职称材料
对大通县邮政储蓄资金运用情况的调查
12
作者
张有荣
《青海金融》
2001年第2期36-37,共2页
关键词
资金安全
内部稽核工作
从业人员
人民银行
大通县
邮政储蓄
资金运用情况
在线阅读
下载PDF
职称材料
台湾光宝集团内审在公司治理、风险管理中的经验
13
作者
谭丽丽
《中国内部审计》
2005年第2期64-65,共2页
在第四届海峡两岸内部审计研讨会上,台湾光宝集团介绍了他们的内部稽核工作。作为台湾第一家生产电子产品的上市公司,该公司内部稽核在公司治理中加强风险管理及内部控制的经验使我们受益匪浅,其成果主要体现在以下方面:
关键词
公司治理
集团
风险管理
内部稽核工作
内审
内部
审计
上市公司
中国
台湾省
海峡两岸
成果
在线阅读
下载PDF
职称材料
基层银行完善内控制度的建议
14
作者
芦明娟
《征信》
1996年第6期90-91,共2页
近年来,各基层专业银行在向商业银行转换过程中,建立了各种内控制度,但从实际执行情况来看,却不尽人意,具体表现在,制度执行流于形式、内审人员配备不足或素质不高,为此建议如下对策.
关键词
基层银行
完善内控
内部稽核工作
商业银行
内控制度
专业银行
外部环境
业务素质
内部
控制制度
《借款合同条例》
在线阅读
下载PDF
职称材料
如何加强信贷风险管控
15
作者
杨丽霞
《现代金融》
2012年第1期55-55,共1页
改进信贷管理方法,提高信贷风险管理技术水平。建立和完善信贷风险的预警监控机制。强化信贷业务的内部稽核工作,转变稽核职能。建立统一授信业务风险管理机制。客户信用等级评判应当综合考虑客户守信程度、财务风险程度和经营风险程...
改进信贷管理方法,提高信贷风险管理技术水平。建立和完善信贷风险的预警监控机制。强化信贷业务的内部稽核工作,转变稽核职能。建立统一授信业务风险管理机制。客户信用等级评判应当综合考虑客户守信程度、财务风险程度和经营风险程度三个层次因素,最大限度地揭示信贷客户的财务风险程度、
展开更多
关键词
信贷管理
风险管控
风险管理技术
内部稽核工作
风险管理机制
风险程度
客户信用
监控机制
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
关于证券公司内部稽核工作的思考
1
作者
许平彩
魏玮
机构
石家庄经济学院
出处
《中国乡镇企业会计》
北大核心
2008年第9期73-74,共2页
文摘
证券公司监督检查部门应独立履行合规检查、财务稽核、风险控制等监督检查职能,提出对内控缺陷的改进建议并敦促改进。证券公司中从事内部审计的内部稽核部门(下面简称“稽核部”),作为内部监督检查的主要部门,对证券公司的规范经营负有重要责任,稽核部内部稽核工作的质量好坏直接关系证券公司的规范经营情况,关系证券公司的生存和发展。
关键词
内部稽核工作
证券公司
内部
监督检查
财务
稽核
检查职能
风险控制
稽核
部门
内部
审计
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
对未来寿险内部稽核工作的思考
2
作者
雷宇
机构
中国人寿保险公司伊春分公司
出处
《现代审计与会计》
2003年第6期54-54,共1页
文摘
随着我国加入世贸组织和社会主义市场经济的不断深化,股份制将是我国寿险公司,特别是国有独资寿险公司发展的必由之路,股份制的实现必然对寿险公司内部架构、内部的稽核体系、稽核原则、稽核重点及稽核方法产生重大影响。笔者现就当前寿险公司的内部稽核审计工作和股份制改造后的寿险公司内部稽核审计职能可能产生的转变,谈几点个人看法。
关键词
寿险公司
内部稽核工作
中国
内部
审计
股份制改造
保险监管
审计风险
分类号
F842.3 [经济管理—保险]
F239.45 [经济管理—会计学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
拓展内部稽核工作的几点设想
3
作者
顾晓琳
机构
国家开发银行
出处
《现代审计与会计》
2004年第11期45-45,共1页
文摘
一、拓展内部稽核工作的必要性,金融稽核工作目前面临的形势,有两个方面的特点:一是国家金融法规、政策日趋完善,外部制约机制和金融监管的力度进一步强化。二是分行内部管理水平在不断提高,内部管理机制正逐步完善,加上内部稽核的力度和频率的加大,出现的错误会越来越少,操作会更加规范。在这种情况下,内部稽核工作如何开展,如何更好地发挥作用是目前值得研究的问题。
关键词
内部稽核工作
金融
稽核
拓展
内部
管理机制
金融监管
金融法规
分行
力度
错误
水平
分类号
F832 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
略谈银行内部稽核工作如何与时俱进
4
作者
胥荣
机构
中行青海省分行
出处
《青海金融》
2005年第7期60-60,共1页
关键词
内部稽核工作
与时俱进
中国建设银行
中国银行
国家外汇储备
2004年
补充资本金
中国金融业
股份制改造
温家宝总理
新闻发言人
国有银行
银行改革
国务院
注资
美元
举措
国内
国际
上市
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
D261 [政治法律—中共党史]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
浅论加强商业银行内部稽核工作
5
作者
严康勇
机构
中国农业银行岱山县支行
出处
《浙江金融》
北大核心
1996年第12期20-21,共2页
文摘
浅论加强商业银行内部稽核工作严康勇《商业银行法》实施后,国有商业银行必须以效益性、安全性、流动性为经营原则,实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。但是,由于传统管理模式的惯性作用,其经营行为尚不规范,自我约束力不强,有待进一步改进。笔者试从加强...
关键词
商业银行
内部稽核工作
稽核
工作
中国
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
如何加强企业财务内部稽核工作
6
作者
王丽彬
机构
哈尔滨铁路大庆车务段
出处
《现代审计与会计》
2016年第3期40-42,共3页
文摘
企业内部财务稽核工作是防范财务风险、监督会计行为、纠正会计差错、规范财务管理、实现可持续发展的重要手段,是强化财务内部控制的一项专项工作,是对财务管理和经营管理的全过程审核,是对经营事项进行自我诊断、自我分析、自我评价、自我完善的过程。
关键词
内部稽核工作
企业财务
财务
内部
控制
财务管理
可持续发展
财务风险
内部
财务
会计行为
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
以科学发展观指导农村合作银行内部稽核工作
7
作者
王志华
顾琴华
机构
江苏丹阳农村合作银行
出处
《中国内部审计》
2009年第12期68-68,共1页
文摘
科学发展观是新时期开展各项工作的指导思想,也是国际金融危机形势下做好银行内部稽核工作的指南。农村合作银行内部稽核工作应以学习实践科学发展观为契机,深刻领会科学发展观的思想内涵,在实践中准确把握科学发展观的精神实质,为保障农村合作银行的健康稳定发展发挥“免疫系统”功能作用。
关键词
农村合作银行
内部稽核工作
科学发展观
国际金融危机
学习实践
思想内涵
精神实质
免疫系统
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
强化政策性银行内部稽核工作的思考
8
作者
汪占荣
机构
农发行青海省分行
出处
《青海金融》
1998年第4期40-42,共3页
关键词
政策性银行
内部稽核工作
农业发展银行
农业政策性金融
银行
稽核
工作
农业综合开发
稽核
监督
粮油收购
财务管理
风险管理
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
人民银行内部稽核之我见
9
作者
王海平
机构
青海省人行
出处
《青海金融》
1995年第1期32-34,共3页
文摘
人民银行内部稽核,是金融稽核的重要组成部分,对人民银行自身以及分支机构所从事的业务及其财务收支等状况,以国家的货币政策和金融法规为依据,进行真实性、合法性、安全性和效益性的检查,保证国家货币政策的正确实施,维护和保证人民银行宏观调控职能的正常发挥,促进金融事业健康发展。 一、人民银行内部稽核的目的 人民银行,是代表国家领导、管理、协调、监督、稽核金融机构的政府机关,是制定金融方针、
关键词
人民银行
内部稽核工作
中央银行
货币政策
业务部门
金融机构
稽核
监督
金融宏观调控
监察部门
金融法规
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
稽核制度规范与控制制度设计—台湾工业技术研究院稽核制度简介
10
作者
张静宇
机构
台湾工业技术研究院稽核室
出处
《中国内部审计》
2003年第2期55-56,共2页
关键词
稽核
制度
规范
控制制度
内部稽核工作
台湾工业技术研究院
分类号
F279.24 [经济管理—企业管理]
F239.45 [经济管理—会计学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
人民银行内审工作刍议
11
作者
曹北海
机构
人行海东地区中心支行
出处
《青海金融》
1999年第7期53-53,共1页
关键词
内审
工作
人民银行
内部稽核工作
金融风险
再监督
中央银行职责
农村信用社
银行职能
报告制度
基层中央银行
分类号
F832.31 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
对大通县邮政储蓄资金运用情况的调查
12
作者
张有荣
机构
人行大通县支行
出处
《青海金融》
2001年第2期36-37,共2页
关键词
资金安全
内部稽核工作
从业人员
人民银行
大通县
邮政储蓄
资金运用情况
分类号
F618.3 [经济管理—产业经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
台湾光宝集团内审在公司治理、风险管理中的经验
13
作者
谭丽丽
机构
武钢审计部
出处
《中国内部审计》
2005年第2期64-65,共2页
文摘
在第四届海峡两岸内部审计研讨会上,台湾光宝集团介绍了他们的内部稽核工作。作为台湾第一家生产电子产品的上市公司,该公司内部稽核在公司治理中加强风险管理及内部控制的经验使我们受益匪浅,其成果主要体现在以下方面:
关键词
公司治理
集团
风险管理
内部稽核工作
内审
内部
审计
上市公司
中国
台湾省
海峡两岸
成果
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基层银行完善内控制度的建议
14
作者
芦明娟
机构
山西省阳泉分析稽核科
出处
《征信》
1996年第6期90-91,共2页
文摘
近年来,各基层专业银行在向商业银行转换过程中,建立了各种内控制度,但从实际执行情况来看,却不尽人意,具体表现在,制度执行流于形式、内审人员配备不足或素质不高,为此建议如下对策.
关键词
基层银行
完善内控
内部稽核工作
商业银行
内控制度
专业银行
外部环境
业务素质
内部
控制制度
《借款合同条例》
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
如何加强信贷风险管控
15
作者
杨丽霞
机构
农业银行丹阳市支行
出处
《现代金融》
2012年第1期55-55,共1页
文摘
改进信贷管理方法,提高信贷风险管理技术水平。建立和完善信贷风险的预警监控机制。强化信贷业务的内部稽核工作,转变稽核职能。建立统一授信业务风险管理机制。客户信用等级评判应当综合考虑客户守信程度、财务风险程度和经营风险程度三个层次因素,最大限度地揭示信贷客户的财务风险程度、
关键词
信贷管理
风险管控
风险管理技术
内部稽核工作
风险管理机制
风险程度
客户信用
监控机制
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
关于证券公司内部稽核工作的思考
许平彩
魏玮
《中国乡镇企业会计》
北大核心
2008
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
对未来寿险内部稽核工作的思考
雷宇
《现代审计与会计》
2003
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
拓展内部稽核工作的几点设想
顾晓琳
《现代审计与会计》
2004
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
略谈银行内部稽核工作如何与时俱进
胥荣
《青海金融》
2005
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
5
浅论加强商业银行内部稽核工作
严康勇
《浙江金融》
北大核心
1996
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
6
如何加强企业财务内部稽核工作
王丽彬
《现代审计与会计》
2016
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
7
以科学发展观指导农村合作银行内部稽核工作
王志华
顾琴华
《中国内部审计》
2009
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
8
强化政策性银行内部稽核工作的思考
汪占荣
《青海金融》
1998
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
9
人民银行内部稽核之我见
王海平
《青海金融》
1995
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
10
稽核制度规范与控制制度设计—台湾工业技术研究院稽核制度简介
张静宇
《中国内部审计》
2003
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
11
人民银行内审工作刍议
曹北海
《青海金融》
1999
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
12
对大通县邮政储蓄资金运用情况的调查
张有荣
《青海金融》
2001
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
13
台湾光宝集团内审在公司治理、风险管理中的经验
谭丽丽
《中国内部审计》
2005
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
14
基层银行完善内控制度的建议
芦明娟
《征信》
1996
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
15
如何加强信贷风险管控
杨丽霞
《现代金融》
2012
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部