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题名财政局内部控制现状及建议探析
被引量:4
- 1
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作者
倪树珍
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机构
安丘市财政局
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出处
《现代营销(下)》
2018年第7期127-127,共1页
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文摘
随着时代的不断发展和进步,财政局的发展受到越来越多社会人士的广泛关注。本文旨在针对财政局内部控制现状及建议探析展开论述,通过对目前财政局内部控制现状的详细介绍,体现了我国目前在财政局内部管理方面存在的问题,再结合具体的促进措施,为财政局工作质量的提高奠定了发展条件,以便更好地满足人民的需求。
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关键词
财政局
内部控制现状
建议探析
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分类号
F812
[经济管理—财政学]
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题名浅析中小型物流公司内部控制
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作者
杜文博
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机构
沈阳化工大学
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出处
《中国储运》
2024年第11期43-43,共1页
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文摘
尽管市场经济由高速增长步入高品质发展阶段,增速放缓,但中小型物流企业的数量仍在连续上升,竞争日益加剧。面对这样的背景,小型和中型物流企业需要高度重视内部管理,搭建一套合理、科学和规范的内部控制机制。本文分析其内部控制现状和风险点,从而提升其物流竞争力。
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关键词
物流竞争力
中小型物流企业
内部控制现状
内部控制机制
增速放缓
中小型物流公司
内部管理
市场经济
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分类号
F259.23
[经济管理—国民经济]
F253.7
[经济管理—国民经济]
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题名浅析体制内电视媒体行业内部控制的现状及改善策略
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作者
杨晓云
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机构
中央电视台
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出处
《卫星电视与宽带多媒体》
2019年第5期63-65,共3页
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文摘
体制内的行业管理相较其他体系内的领域,其管理手段更多时候会考虑国家相关的管理政策。而作为特殊存在的电视媒体行业,其本身具有一定的社会属性,它的运营不仅要单纯考虑自身的利润空间,更应充分发挥社会舆论正向引导的作用。单位在施行内部控制过程中,应对目前行业管理现状建立正确的认知,对内部控制环境给予一定的重视,并通过加强内部监督和反馈机制、创建多元化的内部控制评价体系,不断完善内部控制制度,从而为电视媒体行业的健康发展提供有利条件。
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关键词
体制内
电视媒体行业
内部控制现状
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分类号
TN927.2
[电子电信—通信与信息系统]
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题名企业集团内部控制体系建设研究
被引量:3
- 4
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作者
李亚林
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机构
山东丰源集团股份有限公司
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出处
《行政事业资产与财务》
2016年第18期55-55,54,共2页
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文摘
随着经济的发展,企业集团无论是在经营方式还是在管理手段等方面都发生了很大的变化。与此同时,企业集团面临的风险因素不断加强,收益与风险并存,如何加强风险管理和建设内部控制体系成为各个企业新的关注点。本文将从内部控制的定义和构成要素、现有企业集团内部控制现状以及如何构建内部控制体系等方面来研究企业集团的内部控制。
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关键词
内部控制
构成要素
内部控制现状
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分类号
F275
[经济管理—企业管理]
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题名规范单位内部控制的几点思考
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作者
徐冬银
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机构
江西省地质矿产勘查开发局九一六大队
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出处
《中国乡镇企业会计》
2019年第3期225-226,共2页
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文摘
内部控制是单位内部的管理控制系统,建立健全内部控制制度,建立良好的控制环境,不断提高会计人员素质,建立健全监督机制,加强企业的内部控制,是保证单位经济持续快速健康运行和各项事业又快又好发展的有力保障。
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关键词
内部控制现状
影响
措施
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分类号
F275
[经济管理—企业管理]
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题名对县级国有中小企业内部控制的几点思考
- 6
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作者
陶定朝
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机构
余姚市城市建设投资发展有限公司
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出处
《中国乡镇企业会计》
2011年第9期139-140,共2页
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文摘
内部控制(以下简称内控)是现代企业管理的重要手段,是确保企业健康发展的重要保证。本文从内控的概念入手、结合笔者工作实际,分析了县级国有中小企业内控的现状,并就如何完善县级国有中小企业内控建设提出自己的浅见。
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关键词
县级国有中小企业
内部控制现状
完善
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分类号
F276.3
[经济管理—企业管理]
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题名供电企业内部控制优化设计
- 7
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作者
王凯
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机构
国网冀北唐山市丰润区供电公司
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出处
《华北电业》
2016年第2期70-71,共2页
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文摘
县级供电公司业务运营涉及电力营销、电网规划、检修建设、调度运行、农村电网建设维护等主要业务。检修建设业务中的生产性技术改造工程在县级供电公司生产经营过程中不但支出金额较大,而且关系到电网的安全运行,是电网企业营运可能存在风险的主要方面。因此,本文对公司生产性技术改造工程中存在的亟需解决的流程及岗位设置进行了优化设计。
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关键词
县级供电公司
县级供电企业
内部控制现状
技术改造工程
农村电网建设
电力营销
企业营运
经营过程
优化设计
电网规划
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分类号
TM727.1
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名浅谈乡镇卫生院内部财务控制
被引量:6
- 8
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作者
王春梅
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机构
尤溪县坂面中心卫生院
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出处
《中国乡镇企业会计》
2015年第3期213-214,共2页
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文摘
随着我国医疗制度的不断改革以及农村合作医疗的实施,乡镇卫生院的作用和地位越来越突出。而要真正发挥这种作用,就需要一套完善的内部财务控制制度来对其进行约束与管理。本文在研究乡镇医院内部财务控制制度现状的前提下,提出了几点完善措施。
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关键词
乡镇卫生院
内部财务控制现状
完善对策
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分类号
R197.6
[医药卫生—卫生事业管理]
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题名浅析国有企业内部控制审计
被引量:3
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作者
李杨
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机构
河南技师学院
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出处
《现代营销(下)》
2021年第5期182-183,共2页
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文摘
内部控制审计是组织内部创建的独立检查、监督和评价活动,在管理方法上为项目实施提供服务。随着国有企业治理结构的逐步完善,财务共享中心等信息管理技术的飞速发展,我国宏观经济政策进入了转变方式、调整结构、转变动力的加速期,财务审计内部控制体系越来越多地被企业高层和大众关注,原有的内部审计控制模式已明显跟不上现代企业发展需要。为适应新形势要求,只有改革内部控制审计,提高内审监督的有效性,才能保障企业高效合规运行。
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关键词
内部控制审计现状
特点
作用
内容
措施
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分类号
F
[经济管理]
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