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新医改政策下公立医院内部控制建设路径研究 被引量:25
1
作者 肖笑 周晓 《卫生经济研究》 北大核心 2021年第7期69-70,73,共3页
新医改政策对公立医院内部控制建设提出了更高的新要求。本文通过对某省32家二级以上公立医院的调查,分析其内部控制建设现状,总结存在的问题,提出公立医院内部控制建设的路径和建议:转变观念,提高内部控制建设水平;完善评价与考核机制... 新医改政策对公立医院内部控制建设提出了更高的新要求。本文通过对某省32家二级以上公立医院的调查,分析其内部控制建设现状,总结存在的问题,提出公立医院内部控制建设的路径和建议:转变观念,提高内部控制建设水平;完善评价与考核机制,确保内部控制制度有效执行;加强内部控制信息化建设,促进各部门之间有效沟通。 展开更多
关键词 公立医院 新医改政策 内部控制建设
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我国企业内部控制建设的十大热点难点问题 被引量:27
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作者 王海兵 冯文静 《会计之友》 北大核心 2021年第11期50-55,共6页
目前我国企业内部控制建设平稳推进,取得很大成就,但同时也存在一些瓶颈制约因素,成为影响内部控制创新发展的热点难点问题。涉及建立内部控制概念框架(理论体系),内部控制系统发展演进的阶段规划,落实企业发展战略的长效机制构建,内部... 目前我国企业内部控制建设平稳推进,取得很大成就,但同时也存在一些瓶颈制约因素,成为影响内部控制创新发展的热点难点问题。涉及建立内部控制概念框架(理论体系),内部控制系统发展演进的阶段规划,落实企业发展战略的长效机制构建,内部控制建设与政治法律伦理的融合,内部控制建设促进经济高质量发展的路径,内部控制建设与企业文化建设的协同共生,新信息技术在内部控制建设中的应用,实施基于业务的预算、人力资源、信息系统综合控制,强化以QHSE为基础、ESG为核心的社会责任风险控制,建立内部控制评价、报告和审计协调统一的三层次监督体系。以上问题的破解,将推进我国企业内部控制建设朝着战略化、法治化、数智化、人本化和增值化的方向发展,促进我国企业内部控制实践提档升级。 展开更多
关键词 内部控制建设 热点难点问题 风险控制
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企业内部控制建设的八个层级 被引量:16
3
作者 王海兵 贺妮馨 《会计之友》 北大核心 2018年第3期136-139,共4页
企业内部控制建设包括"点""线""面""体""链""网""云""雾"八个层级,由简到繁,依次递进扩展,不同层级内部控制所能发挥作用的范围和层次也有差异。企... 企业内部控制建设包括"点""线""面""体""链""网""云""雾"八个层级,由简到繁,依次递进扩展,不同层级内部控制所能发挥作用的范围和层次也有差异。企业内部控制建设八层级理论的提出,能够指导企业依据自身情况建立科学的内部控制体系,推动内部控制建设向规范化、系统化、战略化和信息化方向发展。 展开更多
关键词 企业内部控制建设 风险管理 层级
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高校内部控制建设的问题及改革研究 被引量:32
4
作者 徐淑霞 《会计之友》 北大核心 2018年第14期126-128,共3页
在全面推进行政事业单位内部控制建设的背景下,高校内部控制建设取得了初步成效,但在具体工作实施中仍存在一些问题。文章在借鉴国内外研究成果的基础上,对当前高校内部控制建设实施现状与存在的问题进行分析,认为高校内部控制建设中存... 在全面推进行政事业单位内部控制建设的背景下,高校内部控制建设取得了初步成效,但在具体工作实施中仍存在一些问题。文章在借鉴国内外研究成果的基础上,对当前高校内部控制建设实施现状与存在的问题进行分析,认为高校内部控制建设中存在理论研究不足、内部控制建设形式大于实质、工作实施碎片化、建设不够标准化、缺乏风险管理、信息化建设滞后等问题,据此对深化高校内部控制改革提出优化内部控制建设环境、促进内部控制建设工作标准化、融入风险管理理念、加快内部控制信息化建设和推动内部控制评价常态化的建议,对高校做好内部控制建设工作具有参考意义。 展开更多
关键词 高校 内部控制建设 风险管理
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高质量发展背景下公立医院内部控制建设研究 被引量:35
5
作者 蹇思慧 王小翠 《卫生经济研究》 北大核心 2023年第3期86-89,共4页
当前,部分公立医院的内部控制建设存在一些问题,如内部控制环境尚未形成、风险识别和评估科学性不高、内部控制活动粗放、评价流于形式、信息化水平不一等。在高质量发展背景下,加强公立医院内部控制建设,需要在科学设置内部控制组织机... 当前,部分公立医院的内部控制建设存在一些问题,如内部控制环境尚未形成、风险识别和评估科学性不高、内部控制活动粗放、评价流于形式、信息化水平不一等。在高质量发展背景下,加强公立医院内部控制建设,需要在科学设置内部控制组织机构、完善内部控制制度体系等方面做出努力,并实施内部控制精细化管理。 展开更多
关键词 高质量发展 公立医院 内部控制建设
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从一起报销舞弊案例看内部控制建设 被引量:1
6
作者 冯萌 《中国注册会计师》 2007年第10期58-60,共3页
一、案例情况2004年7月初,A公司在对原公司老总进行离任审计中发现,有一份报销单背后所附的发票有缺失。而这张缺失的发票后来竟然在另一份不相干的报销单所附的原始凭证中出现。显然,这张发票被重复报销了。同时,新任公司老总发现... 一、案例情况2004年7月初,A公司在对原公司老总进行离任审计中发现,有一份报销单背后所附的发票有缺失。而这张缺失的发票后来竟然在另一份不相干的报销单所附的原始凭证中出现。显然,这张发票被重复报销了。同时,新任公司老总发现,部分报销单上自己的签名是他人摹仿后签上的。作为这些报销业务的经办人,公司出纳员Y成为怀疑对象。 展开更多
关键词 舞弊案例 内部控制建设 报销 离任审计 原始凭证 发票 出纳员
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基于区块链技术的事业单位内部控制建设研究 被引量:12
7
作者 周艳娥 何林娜 陈军 《会计之友》 北大核心 2022年第14期154-158,共5页
随着技术革命的发展,区块链技术在内部控制建设中的应用成为必然趋势。基于区块链去中心化、公开透明、不可篡改、可追溯、全程留痕、集体维护等特点,将其分布式记账、安全密钥、时间戳、智能合约等核心技术应用于事业单位内部控制建设... 随着技术革命的发展,区块链技术在内部控制建设中的应用成为必然趋势。基于区块链去中心化、公开透明、不可篡改、可追溯、全程留痕、集体维护等特点,将其分布式记账、安全密钥、时间戳、智能合约等核心技术应用于事业单位内部控制建设的预算管理、资金支出管理、政府采购管理、项目建设管理、合同管理、资产管理六大经济模块,能推动内部控制建设进程,提高业务处理效率,提升管理效能和管理水平,防范风险,防止舞弊和错误,最终实现单位经济活动的合法合规、财产安全和使用有效、管理服务效率的提高以及预防腐败风险等全覆盖的内部控制目标。 展开更多
关键词 区块链 内部控制建设 去中心化 智能合约 分布式记账
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医院内部控制建设存在问题和对策 被引量:7
8
作者 何梅 《中国注册会计师》 北大核心 2018年第2期108-109,共2页
目前新医改要求回归公益性,要求医院在承担社会责任,维护人民健康的同时,控制费用、提升效率、以较低的成本实现较高的健康产出。而医院近三十年在政府投入很少甚至零投入的情况下,用市场经济的理念运营和发展,国有资产迅速增值,... 目前新医改要求回归公益性,要求医院在承担社会责任,维护人民健康的同时,控制费用、提升效率、以较低的成本实现较高的健康产出。而医院近三十年在政府投入很少甚至零投入的情况下,用市场经济的理念运营和发展,国有资产迅速增值,但应运而生的是医院负债也大幅上升。 展开更多
关键词 内部控制建设 医院 人民健康 社会责任 控制费用 政府投入 市场经济 国有资产
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政府会计内部控制建设思考 被引量:4
9
作者 王创 《财会通讯(上)》 北大核心 2011年第3期146-147,共2页
政府会计内部控制概述 (1)政府会计内部控制源于公共受托经济责任。目前,学术界、企业界和会计审计职业界对内部控制的认识已基本趋于一致,并表现出企业先行,政府及非营利组织适时跟进、合理吸纳的基本特征。关于企业内部控制的产... 政府会计内部控制概述 (1)政府会计内部控制源于公共受托经济责任。目前,学术界、企业界和会计审计职业界对内部控制的认识已基本趋于一致,并表现出企业先行,政府及非营利组织适时跟进、合理吸纳的基本特征。关于企业内部控制的产生.杨时展教授认为,企业受托责任需要建立必要的会计和内部控制制度,将完成的任务和因此而发生的资源的收支以及收支的结果据实向委托人报告。 展开更多
关键词 内部控制建设 政府会计 公共受托经济责任 会计内部控制 企业内部控制 内部控制制度 非营利组织 企业界
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论企业文化与企业内部控制建设 被引量:1
10
作者 胡丽艳 《会计之友》 北大核心 2007年第07S期87-88,共2页
本文从企业文化与企业内部控制建设的内在联系出发,具体分析了两者之间的相互关系和相互影响,阐明了企业文化对企业内部控制制度建设与贯彻执行的基础作用。
关键词 内部控制建设 企业文化 企业内部控制 制度建设
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搞好中央储备粮企业预算管理与内部控制建设的思考 被引量:3
11
作者 田淑华 《黑龙江粮食》 2012年第1期26-28,共3页
中央储备粮企业是国家调控粮食市场的重要载体。搞好其预算管理和内部控制建设是关系到加强国家粮食储备,维护粮食市场稳定,实现国家粮食安全的重大课题。本文阐述了搞好中储粮预算管理和内部控制建设的必要性,分析了影响预算管理和内... 中央储备粮企业是国家调控粮食市场的重要载体。搞好其预算管理和内部控制建设是关系到加强国家粮食储备,维护粮食市场稳定,实现国家粮食安全的重大课题。本文阐述了搞好中储粮预算管理和内部控制建设的必要性,分析了影响预算管理和内部控制建设的主要因素,并提出了加强此项工作的相关措施。 展开更多
关键词 中央储备粮企业 全面预算管理 内部控制建设
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刍议如何完善我国国有商业银行内部控制建设
12
作者 陈东浩 《济南金融》 2006年第10期64-65,共2页
关键词 国有商业银行改革 内部控制建设 控制建设 授信决策机制 公司治理机制 业务发展 客户经理制 扁平化管理
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XX石化企业内部控制建设调查与分析
13
作者 杜维民 《会计之友》 北大核心 2007年第04X期22-23,共2页
笔者认为,加强企业内部控制,是企业的基础工作,也是企业生存和发展的保障。现代企业制度要求企业建立完善的内部控制制度,而完善的内部控制制度,能够有力地促进现代企业制度的建立及有效实施。
关键词 石化企业 内部控制建设 内部控制制度 现代企业制度 企业内部控制 企业生存 制度要求
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商业银行内部控制建设应注意的几个问题
14
作者 汤煜 周霞 《企业经济》 北大核心 1997年第11期62-62,共1页
商业银行内部控制建设应注意的几个问题●汤煜周霞我国商业银行的兴起与发展仅有十几年的历程,而明确提出建立与完善其内控机制则是近几年来的事,且效果不明显。当前,在构建商业银行内控机制的进程中,对以下三个方面的问题要引起注... 商业银行内部控制建设应注意的几个问题●汤煜周霞我国商业银行的兴起与发展仅有十几年的历程,而明确提出建立与完善其内控机制则是近几年来的事,且效果不明显。当前,在构建商业银行内控机制的进程中,对以下三个方面的问题要引起注意:(一)对内部控制的理性认识问题... 展开更多
关键词 商业银行 内部控制建设 控制 外部环境 地方政府 内控机制 金融秩序 内部控制质量 认识和重视程度 国民经济
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内部控制建设思考
15
作者 本刊编辑部 《财会通讯(上)》 北大核心 2007年第9期1-1,共1页
一年前成立的企业内部控制标准委员会,不久前发布了《企业内部控制规范——基本规范》和具体规范(征求意见稿)。与此同时,企业内部控制标准委员会也在北京召开了全体会议,会议对近期工作做了统一部署,对企业内部控制规范征求意见... 一年前成立的企业内部控制标准委员会,不久前发布了《企业内部控制规范——基本规范》和具体规范(征求意见稿)。与此同时,企业内部控制标准委员会也在北京召开了全体会议,会议对近期工作做了统一部署,对企业内部控制规范征求意见稿和具体规范讨论稿进行了深入讨论。此举意味着我国企业内部控制规范建设取得了重大进展。 展开更多
关键词 内部控制建设 内部控制规范 内部控制标准 征求意见稿 近期工作 委员会 企业
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公立医院内部控制体系建设难点及对策 被引量:2
16
作者 孙蔚 《卫生经济研究》 北大核心 2025年第1期83-85,共3页
当前,公立医院的内部控制体系建设存在理论与实践、收益与效率、成本与效益的矛盾,主要难点在于牵头科室难确定、领导同事难认同、定期轮岗难落实、信息系统难嵌入、风险点难把握、内控结果难应用。对此,公立医院应设置专门科室独立开... 当前,公立医院的内部控制体系建设存在理论与实践、收益与效率、成本与效益的矛盾,主要难点在于牵头科室难确定、领导同事难认同、定期轮岗难落实、信息系统难嵌入、风险点难把握、内控结果难应用。对此,公立医院应设置专门科室独立开展内控工作,建立健全内控制度,对重要岗位定期开展专项审计,加强内控信息化系统建设,以及开展内控培训,准确把握内控重点,重视内控结果的应用,实现精细化管理和高质量发展。 展开更多
关键词 公立医院 内部控制体系建设 精细化管理
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事业单位内部控制XBRL建设前景分析 被引量:4
17
作者 毛华扬 毛静 梁松 《财会通讯(上)》 北大核心 2014年第1期104-105,共2页
财政部于2012年11月发布了《行政事业单位内部控制规范腻行)》(以下简称《内控规范》),该规范将于2014年1月起正式实施。XBRL技术在中国的推广工作从证券事务所到国有控股事业性单位,但执行效力不够,成效也不够突出。笔者将XBRL... 财政部于2012年11月发布了《行政事业单位内部控制规范腻行)》(以下简称《内控规范》),该规范将于2014年1月起正式实施。XBRL技术在中国的推广工作从证券事务所到国有控股事业性单位,但执行效力不够,成效也不够突出。笔者将XBRL与事业单位的内部控制改进工作相结合进行相关研究,以期能够改善当前的内部控制进展瓶颈。文章首先提出问题,认为在事业单位内部控制建设工作中引入XBRL技术是进一步健全其信息化建设的有效手段;然后分析事业单位内部控制引入XBRL的必要性以及作用,对引入XBRL的科学性进行了分析;最后详细介绍了事业单位内部控制运用XBRL的具体流程和实施路径。 展开更多
关键词 单位内部控制 行政事业单位 XBRL 内部控制规范 内部控制建设 信息化建设 国有控股 执行效力
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中国首份行政事业单位内部控制实施情况白皮书(二) 被引量:8
18
作者 张庆龙 马雯 《会计之友》 北大核心 2015年第14期12-19,共8页
行政事业单位业务层面内部控制是指与单位经济活动直接相关的控制.具体来看,财政部所发布的《内控规范》将行政事业单位业务层面经济活动分为预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理六大类.业务层面内部控制通过... 行政事业单位业务层面内部控制是指与单位经济活动直接相关的控制.具体来看,财政部所发布的《内控规范》将行政事业单位业务层面经济活动分为预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理六大类.业务层面内部控制通过综合运用各种控制手段和方法,对单位具体业务活动和事项实施控制,将单位内部控制建设与日常管理和业务活动有机融合,保证单位内部控制真正落地.在单位层面内部控制目标的问卷调查分析中。 展开更多
关键词 单位内部控制 行政事业单位 白皮书 中国 内部控制建设 问卷调查分析 经济活动 业务活动
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中国首份行政事业单位内部控制实施情况白皮书(四) 被引量:8
19
作者 张庆龙 马雯 《会计之友》 北大核心 2015年第16期11-14,共4页
(一)应从国家治理的高度认识行政事业单位内部控制建设的意义一直以来,从政府管理的行政事业单位来看,依然存在着部门之间职责划分不清、沟通协调不力导致的办事效率低下,政府职能转变滞后,权力的运行、制约和监督机制存在突出的问题... (一)应从国家治理的高度认识行政事业单位内部控制建设的意义一直以来,从政府管理的行政事业单位来看,依然存在着部门之间职责划分不清、沟通协调不力导致的办事效率低下,政府职能转变滞后,权力的运行、制约和监督机制存在突出的问题,行政审批事项过多势必造成权力寻租、腐败滋生. 展开更多
关键词 行政事业单位 单位内部控制 白皮书 中国 内部控制建设 政府职能转变 行政审批事项 权力寻租
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关于加强企业内部会计控制的思考 被引量:7
20
作者 谢晓芳 《会计之友》 北大核心 2007年第07Z期52-53,共2页
本文在研究企业内部会计控制存在问题及原因的基础上提出了改进企业内部会计控制的建议,以使企业加强内部控制建设,防范各种欺诈行为。
关键词 企业内部会计控制 内部控制建设 欺诈行为
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