1
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签字注册会计师变更与内部控制审计意见购买 |
方红星
张凤丽
陈娇娇
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《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
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2020 |
10
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2
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审计师变更与内部控制审计意见购买 |
张子健
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《财经论丛》
CSSCI
北大核心
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2018 |
15
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3
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内部控制审计中存在审计意见购买行为吗?——来自中国上市公司内部控制审计的经验证据 |
仉立文
张立民
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《经济经纬》
CSSCI
北大核心
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2019 |
16
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4
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内部控制、审计鉴证与审计意见 |
杨德明
王春丽
王兵
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2009 |
29
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5
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内部控制、盈余管理与审计意见 |
杨德明
胡婷
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2010 |
110
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6
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异常整合审计费用改善了谁的审计意见:内部控制抑或财务报表? |
张子健
甘顺利
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2020 |
12
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7
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内部控制审计对财务报告审计意见的影响研究——来自2011年我国A股上市公司的经验证据 |
朱彩婕
韩小伟
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《北京工商大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2013 |
20
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8
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内部控制审计意见类型与个体投资者对无保留财务报表审计意见的信心——一项实验证据 |
张继勋
何亚南
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
31
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9
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内部控制缺陷、外部审计意见与真实盈余管理——基于新三板公司的实证研究 |
刘红梅
刘琛
王克强
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《财经论丛》
CSSCI
北大核心
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2018 |
15
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10
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内部控制有效性对审计意见影响的实证研究——来自中国证券市场的经验数据 |
陈丽蓉
牛艺琳
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《会计之友》
北大核心
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2010 |
11
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11
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独立董事主动辞职、内部控制重大缺陷及非标审计意见——来自中国上市公司的经验证据 |
尚兆燕
扈唤
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
45
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12
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环境不确定性、内部控制与审计意见 |
田金玉
陈安澜
刘穷志
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《会计之友》
北大核心
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2023 |
4
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13
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财务报告审计意见与内部控制审计意见不一致影响商业信用吗? |
张子健
沈玉净
甘顺利
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2023 |
2
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14
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环境不确定性、内部控制质量与持续经营审计意见——来自财务困境上市公司的经验证据 |
廖义刚
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《财经论丛》
CSSCI
北大核心
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2015 |
18
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15
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内部控制信息披露对审计意见影响研究 |
李红
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《会计之友》
北大核心
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2012 |
11
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16
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内部控制审计否定意见案例研究——基于安泰集团的分析 |
韩小芳
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《财会月刊》
北大核心
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2017 |
9
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17
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内部控制自我评价、财务重述与内部控制审计意见 |
芦雅婷
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《会计之友》
北大核心
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2016 |
7
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18
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内部控制审计意见、财务报表审计意见及内部控制自评结论——比较分析与数据检验 |
何芹
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《中国注册会计师》
北大核心
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2015 |
16
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19
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ESG评级分歧对审计意见决策的影响 |
李普玲
王建玲
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《统计与决策》
北大核心
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2025 |
0 |
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20
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内部控制审计意见对财务报告审计意见影响探究——基于2014年主板上市公司数据 |
毕秀玲
万慧
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2017 |
2
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