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企业内部控制审计与管理制度优化研究 |
梁涛
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《现代审计与会计》
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2025 |
0 |
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2
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新时期下行政事业单位内部控制审计优化策略 |
徐妍
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《行政事业资产与财务》
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2025 |
0 |
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3
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人力资源管理中的内部控制审计优化研究 |
薛飞
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《管理学家》
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2025 |
0 |
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4
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基于内审视角的基层央行内部控制审计SWOT分析 |
戴桂勋
肖劭琛
李巧玲
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《中国内部审计》
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2024 |
1
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5
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内部控制审计与财务收支审计的有效结合 |
樊红燕
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《广东经济》
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2024 |
1
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6
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公立医院内部控制审计存在问题及对策探讨——以A公立医院为例 |
张梅
鲍茵茵
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《中国内部审计》
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2024 |
1
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7
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大数据技术在企业内部控制审计中的应用探索 |
史金聪
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《广东经济》
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2024 |
0 |
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8
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房地产企业内部控制审计的思考研究 |
陈翠
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《中国乡镇企业会计》
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2024 |
0 |
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9
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高校内部控制审计SWOT分析及其优化路径 |
陈丽
时现
夏午宁
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《会计之友》
北大核心
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2016 |
15
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10
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企业内部控制审计信息化风险与应对策略研究 |
王海兵
董倩
杨娱
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《会计之友》
北大核心
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2015 |
32
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11
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企业内部控制审计相关问题探讨 |
刘莎
许杰慧
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《会计之友》
北大核心
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2012 |
21
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12
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内部控制审计对审计费用的影响研究——基于上市公司2008—2009年经验验证 |
陈丽蓉
毛珊
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《会计之友》
北大核心
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2012 |
14
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13
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内部控制审计:SOX法案的影响 |
赵莎
陈晓媛
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《会计之友》
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2004 |
5
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14
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美国财务报告内部控制审计准则变化解析--PCAOB AS5和PCAOB AS2的比较 |
阚京华
曹俊
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《会计之友》
北大核心
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2008 |
3
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15
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上市公司内部控制审计信息披露质量研究——基于股权结构视角 |
彭启发
杨航
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《中国内部审计》
北大核心
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2013 |
6
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16
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企业内部控制审计:抑制会计舞弊的新举措——日本审计制度的考察 |
张影
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《会计之友》
北大核心
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2011 |
11
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17
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内部控制审计与竞争战略的相关性研究——基于A股主板上市公司的实证分析 |
韩彬
陈丽蓉
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《会计之友》
北大核心
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2015 |
2
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18
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我国企业内部控制审计:困境与对策研究 |
高克智
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《会计之友》
北大核心
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2012 |
9
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19
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内部控制审计费用影响因素的实证研究——基于2011年我国A股上市公司数据 |
张凤丽
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《会计之友》
北大核心
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2014 |
9
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20
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内部控制自我评价、财务重述与内部控制审计意见 |
芦雅婷
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《会计之友》
北大核心
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2016 |
7
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