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公司治理中内部审计约束机制探析
1
作者
元丽星
《晋城职业技术学院学报》
2010年第6期91-93,共3页
公司治理中的内部审计约束机制主要包括监事会监督机制和审计委员会监督机制,我国目前实行的监事会监督机制形同虚设,未能很好地履行内部监督、制约职能,我们应在现有监督机制的基础上引入审计委员会监督机制,充分发挥审计委员会的财务...
公司治理中的内部审计约束机制主要包括监事会监督机制和审计委员会监督机制,我国目前实行的监事会监督机制形同虚设,未能很好地履行内部监督、制约职能,我们应在现有监督机制的基础上引入审计委员会监督机制,充分发挥审计委员会的财务监督职能,实现监事会和审计委员会的协调并存。
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关键词
公司治理
内部审计约束机制
审计
委员会
监事会
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职称材料
题名
公司治理中内部审计约束机制探析
1
作者
元丽星
机构
晋城职业技术学院财经系
出处
《晋城职业技术学院学报》
2010年第6期91-93,共3页
文摘
公司治理中的内部审计约束机制主要包括监事会监督机制和审计委员会监督机制,我国目前实行的监事会监督机制形同虚设,未能很好地履行内部监督、制约职能,我们应在现有监督机制的基础上引入审计委员会监督机制,充分发挥审计委员会的财务监督职能,实现监事会和审计委员会的协调并存。
关键词
公司治理
内部审计约束机制
审计
委员会
监事会
Keywords
corporate governance
internal auditing obligation
audit committee
board of supervisors
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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作者
出处
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1
公司治理中内部审计约束机制探析
元丽星
《晋城职业技术学院学报》
2010
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