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大型国有企业集团内部审计管理体制改革与创新研究
1
作者
顾先定
吴凤娟
王新琴
《中国内部审计》
2024年第11期52-55,共4页
本文从某高速公路集团内部审计管理体制改革案例入手,就领导体制、组织架构、运行机制方面提出具体改革路径,并归纳出内部审计“四统一”管理机制。通过试运行,内部审计管理体制改革成效显著。本文最后从融入大监督体系、实现内审与风...
本文从某高速公路集团内部审计管理体制改革案例入手,就领导体制、组织架构、运行机制方面提出具体改革路径,并归纳出内部审计“四统一”管理机制。通过试运行,内部审计管理体制改革成效显著。本文最后从融入大监督体系、实现内审与风控融合、推进风险导向下的智能化审计三个方面,对大型国有企业集团内部管理体制预期发展提出新的展望。
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关键词
国有企业
内部
审计
内部审计管理体制
“四统一”
管理
机制
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职称材料
内部审计不断创新为企业经营管理服务
被引量:
2
2
《中国内部审计》
2007年第10期48-49,共2页
一、完善内部审计管理体制,确保审计工作的独立开展 中广核集团在成立大亚湾核电合营有限公司开始,就引进了合作方——香港中华电力公司的审计理念和模式。内部审计的主要职能是提供管理确认服务和咨询服务、促进增加企业价值、实现...
一、完善内部审计管理体制,确保审计工作的独立开展 中广核集团在成立大亚湾核电合营有限公司开始,就引进了合作方——香港中华电力公司的审计理念和模式。内部审计的主要职能是提供管理确认服务和咨询服务、促进增加企业价值、实现股东制定的经营目标。公司设置了总审计师,并采取了直接向董事会报告工作,行政上接受总经理部领导的双向负责制的内部审计管理模式,
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关键词
内部审计管理体制
经营
管理
服务
企业价值
中华电力公司
审计
管理
模式
审计
工作
审计
理念
咨询服务
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职称材料
我国内部审计面临的难题及对策研究
3
作者
李健
《经济研究参考》
1999年第A3期8-12,共5页
一、我国内部审计发展的简要回顾 党的十一届三中全会以来,党和政府把工作重点转移到经济建设上来,并实施了一系列相关的方针政策。为了适应这种需要,我国把建立政府审计机构,实行审计监督,载入1982年修改的《中华人民共和国宪法》,并于...
一、我国内部审计发展的简要回顾 党的十一届三中全会以来,党和政府把工作重点转移到经济建设上来,并实施了一系列相关的方针政策。为了适应这种需要,我国把建立政府审计机构,实行审计监督,载入1982年修改的《中华人民共和国宪法》,并于1983年成立了我国审计的最高机关——审计署,在县以上人民政府设置各级审计机关。
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关键词
内部
审计
难题及对策
政府
审计
内部审计管理体制
内部
审计
人员
审计
署
经营
审计
内部
审计
师
财务
审计
社会
审计
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职称材料
创新审计方法 开展非现场审计——中国人寿保险股份有限公司审计部部长丛凯进
被引量:
2
4
《中国内部审计》
2011年第5期65-66,共2页
中国人寿保险股份有限公司(以下简称"公司")积极探索开展非现场审计工作。随公司经营管理体系改革的逐渐深化,公司内部审计管理模式发生了重大变化,形成了六大区域审计中心的内部审计管理体制,审计力量更为集中,审计独立性进一步加强,
关键词
中国人寿保险股份有限公司
非现场
审计
审计
方法
审计
部
内部审计管理体制
创新
部长
经营
管理
体系
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职称材料
以审计精神立身
5
作者
本刊特约评论员
《中国内部审计》
2018年第10期1-1,共1页
以审计精神立身”,这是习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上对审计机关提出的立身要求,也是对中国审计(包括内部审计)提出的立身要求。审计署党组书记、审计长胡泽君在9月11日召开的全国内部审计工作座谈会上进一步明确提出...
以审计精神立身”,这是习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上对审计机关提出的立身要求,也是对中国审计(包括内部审计)提出的立身要求。审计署党组书记、审计长胡泽君在9月11日召开的全国内部审计工作座谈会上进一步明确提出,要坚持打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质和专业化内部审计队伍。内部审计精神的新时代风尚就是在新的内部审计管理体制中追求卓越与光荣。
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关键词
审计
精神
立身
内部审计管理体制
内部
审计
队伍
审计
工作座谈会
第一次会议
审计
委员会
审计
机关
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职称材料
以创新规范立业
6
作者
本刊特约评论员
《中国内部审计》
2018年第12期1-1,共1页
“以创新规范立业”,这是习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上对审计机关提出的要求,也是对中国审计提出的新要求。中国审计已经进入新时代,中国内部审计的管理体制改革正在驶入快车道。在新的内部审计管理体制下,坚持创新引...
“以创新规范立业”,这是习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上对审计机关提出的要求,也是对中国审计提出的新要求。中国审计已经进入新时代,中国内部审计的管理体制改革正在驶入快车道。在新的内部审计管理体制下,坚持创新引领、规范履行审计职能、充分发挥审计防控风险及促进企业增值功能,是内部审计的新时代使命。
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关键词
内部审计管理体制
创新
立业
中国
审计
审计
机关
第一次会议
审计
委员会
体制
改革
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职称材料
题名
大型国有企业集团内部审计管理体制改革与创新研究
1
作者
顾先定
吴凤娟
王新琴
机构
安徽省交通控股集团有限公司
出处
《中国内部审计》
2024年第11期52-55,共4页
文摘
本文从某高速公路集团内部审计管理体制改革案例入手,就领导体制、组织架构、运行机制方面提出具体改革路径,并归纳出内部审计“四统一”管理机制。通过试运行,内部审计管理体制改革成效显著。本文最后从融入大监督体系、实现内审与风控融合、推进风险导向下的智能化审计三个方面,对大型国有企业集团内部管理体制预期发展提出新的展望。
关键词
国有企业
内部
审计
内部审计管理体制
“四统一”
管理
机制
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F276.1 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
内部审计不断创新为企业经营管理服务
被引量:
2
2
机构
中国广东核电集团审计部
出处
《中国内部审计》
2007年第10期48-49,共2页
文摘
一、完善内部审计管理体制,确保审计工作的独立开展 中广核集团在成立大亚湾核电合营有限公司开始,就引进了合作方——香港中华电力公司的审计理念和模式。内部审计的主要职能是提供管理确认服务和咨询服务、促进增加企业价值、实现股东制定的经营目标。公司设置了总审计师,并采取了直接向董事会报告工作,行政上接受总经理部领导的双向负责制的内部审计管理模式,
关键词
内部审计管理体制
经营
管理
服务
企业价值
中华电力公司
审计
管理
模式
审计
工作
审计
理念
咨询服务
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
我国内部审计面临的难题及对策研究
3
作者
李健
机构
江西财经学院九江分院
出处
《经济研究参考》
1999年第A3期8-12,共5页
文摘
一、我国内部审计发展的简要回顾 党的十一届三中全会以来,党和政府把工作重点转移到经济建设上来,并实施了一系列相关的方针政策。为了适应这种需要,我国把建立政府审计机构,实行审计监督,载入1982年修改的《中华人民共和国宪法》,并于1983年成立了我国审计的最高机关——审计署,在县以上人民政府设置各级审计机关。
关键词
内部
审计
难题及对策
政府
审计
内部审计管理体制
内部
审计
人员
审计
署
经营
审计
内部
审计
师
财务
审计
社会
审计
分类号
F0 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
创新审计方法 开展非现场审计——中国人寿保险股份有限公司审计部部长丛凯进
被引量:
2
4
出处
《中国内部审计》
2011年第5期65-66,共2页
文摘
中国人寿保险股份有限公司(以下简称"公司")积极探索开展非现场审计工作。随公司经营管理体系改革的逐渐深化,公司内部审计管理模式发生了重大变化,形成了六大区域审计中心的内部审计管理体制,审计力量更为集中,审计独立性进一步加强,
关键词
中国人寿保险股份有限公司
非现场
审计
审计
方法
审计
部
内部审计管理体制
创新
部长
经营
管理
体系
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
以审计精神立身
5
作者
本刊特约评论员
机构
不详
出处
《中国内部审计》
2018年第10期1-1,共1页
文摘
以审计精神立身”,这是习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上对审计机关提出的立身要求,也是对中国审计(包括内部审计)提出的立身要求。审计署党组书记、审计长胡泽君在9月11日召开的全国内部审计工作座谈会上进一步明确提出,要坚持打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质和专业化内部审计队伍。内部审计精神的新时代风尚就是在新的内部审计管理体制中追求卓越与光荣。
关键词
审计
精神
立身
内部审计管理体制
内部
审计
队伍
审计
工作座谈会
第一次会议
审计
委员会
审计
机关
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
以创新规范立业
6
作者
本刊特约评论员
出处
《中国内部审计》
2018年第12期1-1,共1页
文摘
“以创新规范立业”,这是习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上对审计机关提出的要求,也是对中国审计提出的新要求。中国审计已经进入新时代,中国内部审计的管理体制改革正在驶入快车道。在新的内部审计管理体制下,坚持创新引领、规范履行审计职能、充分发挥审计防控风险及促进企业增值功能,是内部审计的新时代使命。
关键词
内部审计管理体制
创新
立业
中国
审计
审计
机关
第一次会议
审计
委员会
体制
改革
分类号
F239.22 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
大型国有企业集团内部审计管理体制改革与创新研究
顾先定
吴凤娟
王新琴
《中国内部审计》
2024
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职称材料
2
内部审计不断创新为企业经营管理服务
《中国内部审计》
2007
2
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职称材料
3
我国内部审计面临的难题及对策研究
李健
《经济研究参考》
1999
0
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职称材料
4
创新审计方法 开展非现场审计——中国人寿保险股份有限公司审计部部长丛凯进
《中国内部审计》
2011
2
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下载PDF
职称材料
5
以审计精神立身
本刊特约评论员
《中国内部审计》
2018
0
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职称材料
6
以创新规范立业
本刊特约评论员
《中国内部审计》
2018
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