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民营企业内部审计体系与财务治理契合研究 |
王燕红
金炳芬
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2013 |
3
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2
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企业内部审计体系构建探讨——基于济矿阳城煤矿的分析 |
李取生
邓东梅
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2010 |
2
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3
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构建银行内部审计体系的关键 |
张治
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《农村金融研究》
北大核心
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2003 |
0 |
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4
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基于SWOT分析的商业银行增值型内部审计研究 |
蒋文定
宋媛媛
蒋卉
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2014 |
3
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5
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基于风险导向内部审计的β系数风险评价模型应用——以商业银行为例 |
李放
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2014 |
5
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6
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施工企业内部审计创新之我见 |
郑述君
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2010 |
2
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7
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我国央行内部审计风险管理策略 |
周翔
蒋新宁
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《审计与经济研究》
北大核心
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2004 |
3
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8
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关于企业内部控制及其构建的思考 |
胡志勇
戴淑燕
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《企业经济》
北大核心
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2003 |
4
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9
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保监会答问保险公司高管审计管理办法 |
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《中国注册会计师》
北大核心
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2010 |
0 |
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