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浅谈内控系统评价在现代审计中的重要作用
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作者 赵丽 《重庆工业管理学院学报》 1998年第2期92-94,共3页
内控系统评价作为西方审计的产物,近年来在我国的审计领域内得到越来越广泛的应用。
关键词 内控系统评价 中国 审计 现代审计
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关于内部控制系统评价试点工作情况的报告
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《审计研究》 CSSCI 北大核心 1991年第6期13-16,共4页
根据中国审计学会关于内部控制系统评价及其在审计中的应用课题研究计划,在前段研究的基础上,今年四月份在济南、淄博、枣庄、威海、潍坊五市和冶金、一轻、化工三个系统进行了应用试点工作。八月底,试点工作基本结束,共提交综合试点情... 根据中国审计学会关于内部控制系统评价及其在审计中的应用课题研究计划,在前段研究的基础上,今年四月份在济南、淄博、枣庄、威海、潍坊五市和冶金、一轻、化工三个系统进行了应用试点工作。八月底,试点工作基本结束,共提交综合试点情况报告6份,单位试点情况报告16份,审计案例11份。 展开更多
关键词 内部控制系统 内控系统评价 审计项目 审计工作 审计局 试点工作 审计案例 审计方法 中国审计 单位
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我们是怎样开展内部控制系统评价应用试点工作的
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《审计研究》 CSSCI 北大核心 1991年第6期30-34,共5页
我局于今年五月至七月组织了32名审计人员成立四个试点工作组,分别在淄博啤酒厂、山东农药厂、淄博毛毯厂、淄博粉末冶金厂四个企业开展了五项内部控制系统评价审计的试点工作。现将试点情况汇报如下: 一、主要方法、步骤 1.认真组织学... 我局于今年五月至七月组织了32名审计人员成立四个试点工作组,分别在淄博啤酒厂、山东农药厂、淄博毛毯厂、淄博粉末冶金厂四个企业开展了五项内部控制系统评价审计的试点工作。现将试点情况汇报如下: 一、主要方法、步骤 1.认真组织学习讨论,充分认识内控评价试点工作的重要意义,初步了解掌握内控评价的基本理论和方法。省审计局“关于开展内控试点的意见”下达后。 展开更多
关键词 内部控制系统 国家审计 审计人员 审计工作 内控系统评价 内控评价 审计项目 审计局 试点工作 技术方法
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开展内部控制系统评价 促进企业提高经济效益
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《审计研究》 CSSCI 北大核心 1991年第6期43-48,共6页
1991年是“八五”计划的第一年,我厂生产经营任务相当繁重。面对市场疲软导致销售货款拖欠2400多万元,企业经济效益下降,流动资金短缺的严峻局面,如何从企业内部着手,把企业的生产、经营、管理、决策等各个环节的运转纳入管理的制度化... 1991年是“八五”计划的第一年,我厂生产经营任务相当繁重。面对市场疲软导致销售货款拖欠2400多万元,企业经济效益下降,流动资金短缺的严峻局面,如何从企业内部着手,把企业的生产、经营、管理、决策等各个环节的运转纳入管理的制度化、标准化和法制化轨道,努力练好内功,保障企业经济活动按正常秩序进行,千方百计提高经营效益和社会效益,是摆在大中型企业面前的一项重要课题。 展开更多
关键词 内部控制系统 提高经济效益 薄弱环节 内控系统评价 内部控制制度 内控制度 审计处 企业内部审计 制度化 符合性测试
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内部控制评价试点工作总结
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《审计研究》 CSSCI 北大核心 1991年第6期39-42,共4页
内部控制评价工作在省冶金工业总公司所属的12个企业中进行了试点,截至今年六月底有九个企业提交10份审计报告或试点工作总结,有三个企业正在试行中。 提交的10份审计报告中有:内控评价方法在固定资产投资、固定资产管理方面的应用,有... 内部控制评价工作在省冶金工业总公司所属的12个企业中进行了试点,截至今年六月底有九个企业提交10份审计报告或试点工作总结,有三个企业正在试行中。 提交的10份审计报告中有:内控评价方法在固定资产投资、固定资产管理方面的应用,有对产品成本的审计,对燃料油管理的审计,对物资采购及管理的审计,对财务收支及货币资金管理审计。尽管初次试行,却取得了比较满意的成果,积累了一些经验, 展开更多
关键词 审计项目 工作总结 审计报告 内部控制评价 固定资产管理 物资采购 内控系统评价 财务收支 符合性测试 内控制度
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