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治理抑或风险:负债融资与公司内部控制 |
宋小保
郭春
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《南京审计大学学报》
CSSCI
北大核心
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2021 |
10
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证券公司内部控制缺陷信息披露现状研究——基于我国上市证券公司的分析 |
张琦
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《管理现代化》
CSSCI
北大核心
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2014 |
9
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审计费用对《上市公司内部控制指引》反应的实证分析——基于深市A股上市公司数据 |
苏玲
陈利军
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《现代管理科学》
CSSCI
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2011 |
2
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4
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董事长—总经理校友关系对公司创新投入的影响——公司内部控制与机构投资者持股的调节作用 |
严若森
郭钧益
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《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
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2022 |
4
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山西煤炭集团公司内部财务控制的现状及对策 |
王蔚
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《会计之友》
北大核心
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2015 |
5
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内部控制质量评价有点雾里看花——基于迪博版与厦大版指数比较 |
程慧芳
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《财会月刊》
北大核心
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2014 |
16
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浅议完善企业内部控制制度 |
王景
马军
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《农业科技与信息》
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2010 |
0 |
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评《内部审计:让虚假数字无处藏身》 |
王云
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2020 |
0 |
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