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业财融合下的企业内部审计信息系统研究 |
王婧婧
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《会计之友》
北大核心
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2019 |
18
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2
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信息化背景下光电企业内部审计的风险识别与应对策略 |
黄凯熙
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《财会通讯》
北大核心
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2024 |
2
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3
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基于信息系统审计的企业内部控制探讨——由光大证券乌龙指事件谈起 |
杨超
刘念祖
高永祥
王扬
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2014 |
1
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4
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“四链”场景下能源企业数字化审计平台构建与应用--基于区块链技术视角 |
李春友
吴劲梅
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《会计之友》
北大核心
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2025 |
3
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企业信息系统内部控制审计的发展策略 |
谈江辉
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《财会月刊》
北大核心
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2015 |
0 |
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6
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基于COBIT的企业会计信息系统内部控制分析与重建 |
李玉周
李佳
柯可
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2009 |
8
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7
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试论通过加强企业内部审计扼制会计信息失真 |
徐向真
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《工业技术经济》
北大核心
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2006 |
16
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8
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论信息化内部控制审计与信息系统审计 |
魏森淼
庄明来
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2012 |
6
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9
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企业内部审计如何应对信息化环境的挑战 |
李德胜
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
11
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10
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论集团化企业内部审计信息化建设——以中石化集团为例 |
王波
赵玉林
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《财会月刊》
北大核心
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2017 |
19
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11
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内部审计信息化环境下企业战略驱动因素分析 |
沈静秋
王旭辉
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2015 |
2
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12
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会计信息系统审计中内部控制评价的步骤 |
孙立辉
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《中国注册会计师》
北大核心
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2010 |
8
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内部审计治理功能在教育系统企业的实现路径 |
郭宏
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《会计之友》
北大核心
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2012 |
2
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ERP环境下企业会计信息系统内部控制浅探 |
张新平
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2012 |
22
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15
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落实审计科学发展观及“免疫系统”功能的行动方案——评《企业内部审计项目管理规范操作》 |
笑雪
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《会计之友》
北大核心
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2009 |
1
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16
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基于企业内部控制规范的会计信息系统研究——采购与付款环节分析 |
孙莲香
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2012 |
1
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17
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电网企业内部审计数字化转型路径探析 |
张晶晶
孙雨晴
苏瑞
陈钊
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《农电管理》
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2024 |
1
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18
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信息系统内部安全审计机制 |
彭友
王延章
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《北京交通大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2009 |
9
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19
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基于系统论视角的内部审计信息系统研究 |
吴中春
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《财会月刊》
北大核心
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2019 |
4
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20
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关于企业内部审计信息公开的思考 |
黄建华
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《会计之友》
北大核心
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2011 |
1
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