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努力开创审计机关与内审协会协同推进内部审计事业繁荣发展的新局面---写在《审计署关于内部审计工作的规定》修订出台之际 被引量:5
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《中国内部审计》 2018年第2期1-1,共1页
《审计署关于内部审计工作的规定》,以下简称《规定》,修订工作历时多年终于出台了,这充分体现了审计署对于充分发挥内部审计在国家的审计监督体系中的重要作用,依法履行审计机关对内部审计业务指导和监督这一法定职责的高度重视,... 《审计署关于内部审计工作的规定》,以下简称《规定》,修订工作历时多年终于出台了,这充分体现了审计署对于充分发挥内部审计在国家的审计监督体系中的重要作用,依法履行审计机关对内部审计业务指导和监督这一法定职责的高度重视,也充分体现了审计署对于充分发挥内部审计自律组织的独特优势作用a加强审计机关对内部审计协会的联系和指导工作的高度重视。 展开更多
关键词 《审计署关于内部审计工作的规定》 内部审计协会 审计机关 修订工作 审计事业 审计监督体系 繁荣 协同
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审计署法规司负责人就修订出台《审计署关于内部审计工作的规定》答记者问
2
《现代审计与会计》 2018年第2期66-67,共2页
2018年1月12日。审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号.公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》),自2018年3月1日起施行。《规定》的出台实施,是贯彻落实党中央国务院关于加... 2018年1月12日。审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号.公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》),自2018年3月1日起施行。《规定》的出台实施,是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措.对促进被审计单位规范内部管理、完善内部控制、防范风险和提质增效具有十分重要的意义。审计署法规司有关负责同志就《规定》的有关情况回答了记者提问。 展开更多
关键词 《审计署关于内部审计工作的规定》 答记者问 修订 法规 负责人 中华人民共和国 内部审计作用 审计单位
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《审计署关于内部审计工作的规定》
3
作者 胡泽君 《现代审计与会计》 2018年第5期64-67,共4页
第一条 为了加强内部审计工作.建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定,制定本规定。
关键词 《审计署关于内部审计工作的规定》 《中华人民共和国审计法》 内部审计制度 审计工作质量 内部审计作用
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《审计署关于内部审计工作的规定》探析
4
作者 王国盛 《中国内部审计》 2003年第8期33-35,共3页
关键词 审计署 内部审计工作 中国 内部审计机构 审计职责 行业管理
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审计署关于内部审计工作的规定 被引量:9
5
《中国内部审计》 2003年第4期4-5,共2页
关键词 国家审计署 内部审计 审计工作 规定 中国
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对《浙江省内部审计工作规定》的若干探讨
6
作者 骆飞群 《会计之友》 北大核心 2010年第13期107-109,共3页
《浙江省内部审计工作规定》与《审计署关于内部审计工作的规定》以及八个省制定的条例、规定或办法相比,优点与不足并存。文章对此进行比较分析,提出相关配套措施,以利于其有效施行。
关键词 内部审计 浙江省内部审计工作规定 立法 建议
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北京市房山区人民政府关于印发房山区内部审计工作暂行规定的通知
7
《中国内部审计》 2010年第10期20-21,共2页
第一章 总则 第一条 为加强内部审计监督,规范内部审计行为,充分发挥内部审计作用。根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》,结合本区实际,制定本规定。
关键词 《审计署关于内部审计工作的规定》 房山区 人民政府 《中华人民共和国审计法》 北京市 行规 印发 内部审计监督
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教育系统内部审计工作规定
8
《中国内部审计》 2010年第1期16-17,共2页
第一章总刚第一条为了建立健全教育系统内部审计制度,规范教育系统内部审计工作,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规,制定本规定。第二条教育系统按照依法治教... 第一章总刚第一条为了建立健全教育系统内部审计制度,规范教育系统内部审计工作,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规,制定本规定。第二条教育系统按照依法治教、从严管理的原则,应建立内部审计制度,促进教育行政部门和单位遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护自身合法权益,防范风险,提高教育资金使用效益。 展开更多
关键词 《审计署关于内部审计工作的规定》 教育系统 《中华人民共和国教育法》 《中华人民共和国审计法》 内部审计制度 教育行政部门 资金使用效益 财经法规
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以《规定》和《淮则》发布为契机开创内部审计工作新局面 被引量:2
9
《中国内部审计》 2003年第6期6-7,共2页
关键词 规定》《淮则》 内部审计 审计工作 国家审计署
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推动内部审计工作进一步发展——贯彻落实审计署第4号令
10
《中国内部审计》 2003年第4期1-1,共1页
关键词 内部审计 审计工作 国家审计署 第4号令
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重庆市出台内部审计工作管理指导办法
11
《中国内部审计》 2008年第9期94-94,共1页
为贯彻落实《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,进一步加强对内部审计的指导监督,重庆市审计局于近日出台了《重庆市内部审计工作管理指导办法(试行)》(以下简称《办法》)。该《办法》规定了审计机关对内部审计工作指... 为贯彻落实《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,进一步加强对内部审计的指导监督,重庆市审计局于近日出台了《重庆市内部审计工作管理指导办法(试行)》(以下简称《办法》)。该《办法》规定了审计机关对内部审计工作指导监督的内容和形式。一是每三年组织召开一次全市内部审计工作会议,表彰内部审计工作先进,总结内部审计工作,部署内部审计任务。二是指导制定全市内部审计工作发展规划和年度计划。三是召开年度会议,总结当年内部审计工作,部署内部审计工作任务。 展开更多
关键词 《审计署关于内部审计工作的规定》 工作管理 重庆市 审计工作会议 指导监督 审计法》 审计机关 审计任务
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东海县召开内部审计工作座谈会
12
作者 张舒娅 《中国内部审计》 2011年第8期92-92,共1页
近日,江苏省东海县审计局组织召开了全县内部审计工作座谈会。县公安局、交通局、教育局、住建局等10余家单位近20人参加了会议。会议组织内部审计人员学习了《审计署关于内部审计工作的规定》、新《审计法实施条例》等相关文件,交流... 近日,江苏省东海县审计局组织召开了全县内部审计工作座谈会。县公安局、交通局、教育局、住建局等10余家单位近20人参加了会议。会议组织内部审计人员学习了《审计署关于内部审计工作的规定》、新《审计法实施条例》等相关文件,交流了审计工作经验,并要求进一步加强对内部审计工作的领导, 展开更多
关键词 审计工作座谈会 《审计署关于内部审计工作的规定》 东海县 审计法实施条例》 内部审计人员 会议组织 工作经验 审计
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发挥审计监督作用 促进建设事业健康发展——建设系统内部审计工作规定出台
13
《中国建设信息》 1996年第10期9-10,共2页
为规范建设系统审计工作行为,发挥审计监督作用,促进建设事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合建设系统实际,建设部最近制定并发布了《建设系统内部审计工作规定》。 这一《规定》适用于... 为规范建设系统审计工作行为,发挥审计监督作用,促进建设事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合建设系统实际,建设部最近制定并发布了《建设系统内部审计工作规定》。 这一《规定》适用于各级建设行政主管部门及其所属的和归口管理的企事业单位。《规定》明确。 展开更多
关键词 内部审计工作 建设系统 审计监督 工作规定 健康发展 规定》 建设事业 内部审计机构 建设行政主管部门 企事业单位
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晋江市召开内部审计工作会议
14
《中国内部审计》 2006年第3期8-8,共1页
日前,为进一步加强内部审计工作,及时交流总结内部审计工作经验,福建省晋江市审计局召开了全市内部审计工作会议。各单位内部审计负责人、各镇(街道)财政所长参加了会议,泉州市审计局领导到会指导。会议主要内容:一是组织学习《... 日前,为进一步加强内部审计工作,及时交流总结内部审计工作经验,福建省晋江市审计局召开了全市内部审计工作会议。各单位内部审计负责人、各镇(街道)财政所长参加了会议,泉州市审计局领导到会指导。会议主要内容:一是组织学习《审计署关于内部审计工作的规定》和《福建省人民政府办公厅关于转发(福建省审计厅关于进一步加强内部审计工作的意见〉的通知》,二是作了《内部审计基本准则》的专题讲座;三是各单位内部审计部门就工作情况开展经验交流,三个内部审计工作突出的单位的审计部门负责人就工作开展情况、取得的成效和审计项目成果的利用等作了专题发言,四是晋江市审计局向与会人员通报了全市2005年内部审计工作开展情况,并提出2006年内部审计工作意见。与会人员就内部审计机构和队伍建设、制度建设,重点审计项目的开展,单位领导对内部审计的重视程度,内部审计存在的问题及困难等进行了多方位、多角度的讨论。晋江市审计局施荣蝉局长对内部审计工作提出了三点要求:一是要认清形势, 展开更多
关键词 《审计署关于内部审计工作的规定》 审计工作会议 晋江市 人民政府办公厅 单位领导 部门负责人
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楚雄州出台内部审计工作规定
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作者 孙继明 《中国内部审计》 2010年第3期93-93,共1页
日前,云南省楚雄州人民政府发出第18号公告,出台“楚雄彝族自治州内部审计规定》(以下简称《规定》)。《规定》共24条,对进一步提高对内部审计工作重要性的认识、强化内部审计监督职能、改善内部审计环境、加强内部审计队伍建设、... 日前,云南省楚雄州人民政府发出第18号公告,出台“楚雄彝族自治州内部审计规定》(以下简称《规定》)。《规定》共24条,对进一步提高对内部审计工作重要性的认识、强化内部审计监督职能、改善内部审计环境、加强内部审计队伍建设、为开展内部审计工作提供保障、加强对内部审计工作的领导、强化内部控制制度建设等方面作了明确要求。 展开更多
关键词 内部审计工作 楚雄州 楚雄彝族自治州 审计监督职能 内部审计环境 审计队伍建设 人民政府 审计规定
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抓住机遇 落实《规定》 推进内部审计工作全面发展
16
作者 谢力群 《中国内部审计》 2009年第9期6-7,共2页
在浙江省上下围绕"保增长、抓转型、重民生、促稳定"工作主线,全面实施"创业富民、刨新强省"总战略,着力解决影响经济平稳运行的突出矛盾和问题,大力推进经济结构调整和发展方式转变之际,《浙江省内部审计工作规定... 在浙江省上下围绕"保增长、抓转型、重民生、促稳定"工作主线,全面实施"创业富民、刨新强省"总战略,着力解决影响经济平稳运行的突出矛盾和问题,大力推进经济结构调整和发展方式转变之际,《浙江省内部审计工作规定》(以下简称《规定》)经浙江省人民政府第27次常务会议审议通过,以浙江省人民政府令第258号予以公布,自2009年6月1日起施行。《规定》的公布是浙江省内部审计事业发展进程中一个新的里程碑,落实《规定》对于推进浙江省内部审计工作转型与发展具有重要意义。为此,浙江省审计厅厅长、浙江省内部审计协会名誉会长谢力群在浙江省内部审计协会第三届四次理事大会上做了《抓住机遇落实〈规定〉推进内部审计工作全面发展》的讲话,浙江省审计厅副厅长、浙江省内部审计协会会长王小龙撰写了题为《创新与规范:内部审计工作新起点》的署名文章,以推动《规定》的贯彻落实。本刊予以摘登,希望以此促进内部审计法规建设和推进内部审计全面转型与发展。 展开更多
关键词 内部审计工作 规定》 全面发展 浙江省内部审计协会 浙江省人民政府 经济结构调整 审计事业发展 名誉会长
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加强行政单位内部审计工作之我见
17
作者 李雪颖 《现代审计与会计》 2009年第2期43-44,共2页
自1985年审计署在《关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》)中明确内部审计监督制度以来,内部审计在监督行政单位财政财务收支和经济活动的真实、合法,促进内部经济管理和实现经济目标等方面发挥了重要作用,但在实际操作中仍... 自1985年审计署在《关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》)中明确内部审计监督制度以来,内部审计在监督行政单位财政财务收支和经济活动的真实、合法,促进内部经济管理和实现经济目标等方面发挥了重要作用,但在实际操作中仍然存在一些问题,需要进一步改进和完善。 展开更多
关键词 关于内部审计工作的规定 行政单位 内部审计监督制度 财政财务收支 内部经济管理 规定》 经济活动 经济目标
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把内部审计工作推向新的发展阶段——刘家义审计长在推动内部审计转型与发展研讨会上讲话(摘登) 被引量:12
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《中国内部审计》 2008年第5期4-5,共2页
在全国各行各业深入学习贯彻党的十七大精神、全面推进小康社会建设之时,中国内部审计协会在这里举行“推进内部审计转型与发展”专题研讨会,这是一个实实在在地贯彻落实党的十七大精神的举措。我代表审计署党组对研讨会的成功举办表... 在全国各行各业深入学习贯彻党的十七大精神、全面推进小康社会建设之时,中国内部审计协会在这里举行“推进内部审计转型与发展”专题研讨会,这是一个实实在在地贯彻落实党的十七大精神的举措。我代表审计署党组对研讨会的成功举办表示热烈祝贺! 展开更多
关键词 内部审计工作 转型 审计 中国内部审计协会 小康社会建设 专题研讨会 审计署 精神
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透视企业内部经济责任审计工作的开展
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作者 赵春颖 《现代审计与会计》 2012年第12期18-18,共1页
内部经济责任审计是指依据国家规定的程序、方法和要求,对领导任职期间其所在企业资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及重大经营决策等有关经济活动,以及执行国家有关法律法规情况进行的监督和评价的活动。经济责任审计... 内部经济责任审计是指依据国家规定的程序、方法和要求,对领导任职期间其所在企业资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及重大经营决策等有关经济活动,以及执行国家有关法律法规情况进行的监督和评价的活动。经济责任审计是内部审计的一项重要工作,是一项融合财务收支审计、效益审计、投资项目审计等专项审计的综合性工作。通过审计发现问题、促进问题的解决与落实,帮助领导人员在任期内更好地履行职责,增强责任意识、风险意识,促进企业可持续健康发展。一。 展开更多
关键词 经济责任审计工作 企业内部 内部经济责任审计 重大经营决策 财务收支审计 投资项目审计 持续健康发展 国家规定
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新的《铁路审计工作规定》出台
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作者 刘勇 《铁道运输与经济》 北大核心 2005年第1期87-88,共2页
为加强国家铁路内部审计工作,保障铁路内部审计机构和铁路审计人员依法行使职权,发挥内部审计在加强经济管理、促进党风廉政建设等方面的作用,维护铁路企事业单位的合法经济权益,铁道部发布了新的《铁路审计工作规定》。《规定》共7... 为加强国家铁路内部审计工作,保障铁路内部审计机构和铁路审计人员依法行使职权,发挥内部审计在加强经济管理、促进党风廉政建设等方面的作用,维护铁路企事业单位的合法经济权益,铁道部发布了新的《铁路审计工作规定》。《规定》共7章54条,自2005年1月1日起实行。 展开更多
关键词 内部审计工作 出台 内部审计机构 规定 经济权益 铁道部 企事业单位 行使 党风廉政建设 依法
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