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《内部审计基本准则》释义 |
杨宏图
严晖
黄京菁
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《财会月刊(合订本)》
北大核心
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2003 |
1
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2
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中国省级审计机关内部组织结构及其变迁的基本特征和理论逻辑 |
郑石桥
李媛媛
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《审计与经济研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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进一步深化改革推进中国内部审计制度完善和发展 |
秦荣生
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《审计与经济研究》
北大核心
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2025 |
3
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4
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新质生产力视域下元宇宙赋能内部审计“破圈” |
谢海娟
吕婕鑫
杨文姬
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《会计之友》
北大核心
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2025 |
2
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5
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高校内部审计全覆盖:障碍、范围与路径 |
邹轶君
李娇
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《财会通讯》
北大核心
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2025 |
1
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6
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基于云审计的敏捷型内部审计研究 |
相小红
周雪萍
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《财会通讯》
北大核心
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2025 |
0 |
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7
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公立医院内部审计数字化发展研究 |
陈微云
洪巍
蔡海鸣
方虹
张纳
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《中国医院》
北大核心
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2025 |
0 |
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8
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研究型审计赋能高校内部审计数智化研究 |
李雅琼
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《财会通讯》
北大核心
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2025 |
0 |
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9
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公立医院研究型内部审计的实践框架及路径研究——以大型医用设备绩效审计为例 |
廖菁
李竺芮
苏昱霖
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《卫生经济研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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10
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内部审计赋能新质生产力:作用原理、关键着力点和实现路径 |
王会金
易凯
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《财会通讯》
北大核心
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2025 |
0 |
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11
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公司治理中法务会计嵌入内部审计研究 |
王敏
肖东泰
孙论
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《财经理论与实践》
北大核心
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2025 |
0 |
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注册会计师审计与内部审计:一个比较分析 |
王兵
符清妍
朱彧琪
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《中国注册会计师》
北大核心
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2025 |
0 |
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13
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审计视角下化工企业财务内部控制 |
白雪峰
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《塑料工业》
北大核心
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2025 |
0 |
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内部审计数智化:建设动因、逻辑机理与实践路径 |
张天培
赵卉
王健
刘国城
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《财会通讯》
北大核心
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2025 |
8
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内部审计基本准则 |
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《财会月刊(合订本)》
北大核心
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2003 |
1
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新形势下公立医院内部审计结果运用机制研究 |
李竺芮
苏昱霖
廖菁
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《卫生经济研究》
北大核心
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2025 |
2
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基于SWOT分析的内部审计高质量发展现状研究——以浙江省公立医院为例 |
张纳
陈微云
蔡战英
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《会计之友》
北大核心
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2025 |
0 |
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ISACA信息系统审计基本准则解读 |
刘杰
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2014 |
2
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新时代内部审计高质量发展的科学规范路径研究 |
李凤雏
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《财会月刊》
北大核心
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2025 |
2
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20
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内部审计助推新质生产力发展:实现路径与保障机制 |
贺永红
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《会计之友》
北大核心
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2025 |
1
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