1
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对我国《企业内部控制审计指引》有关问题的探讨 |
黄秋菊
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《中国注册会计师》
北大核心
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2014 |
18
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2
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关于《企业内部控制审计指引》制定和实施中的几个问题 |
杨志国
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《中国注册会计师》
北大核心
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2010 |
13
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3
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关于《企业内部控制审计指引》的思考与建议 |
黄秋菊
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《财会月刊》
北大核心
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2010 |
2
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4
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浅议《企业内部控制审计指引》 |
王祥
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2011 |
2
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5
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审计视角下化工企业财务内部控制 |
白雪峰
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《塑料工业》
北大核心
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2025 |
0 |
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6
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内部审计在服装企业会计控制中的应用 |
潘飞霞
罗慧君
徐懿
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《毛纺科技》
CAS
北大核心
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2024 |
4
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7
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企业纳税遵从、CEO决策视野与审计师风险决策——基于内部薪酬激励与外部研发投入双视角 |
李茹霞
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《技术经济与管理研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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8
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ESG审计对企业社会责任表现的影响研究——基于重污染行业和内部控制质量的调节效应 |
赵盟
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《财会通讯》
北大核心
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2024 |
1
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9
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内部控制、国家审计与国企避税 |
贺星星
胡金松
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
15
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10
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董事会断裂带、内部控制与审计质量——基于制造业上市公司的数据 |
梁毕明
郭振雄
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《南京审计大学学报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
8
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11
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共享审计能够提高公司的内部控制质量吗 |
李歆
杨帅
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《财会月刊》
北大核心
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2024 |
2
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12
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上市公司内部控制审计若干问题之探讨——兼论我国内部控制鉴证指引的制定 |
李明辉
张艳
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2010 |
57
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13
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内部控制的有效性、审计师评价与企业绩效 |
张川
沈红波
高新梓
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2009 |
113
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14
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企业内部控制评价与内部控制审计比较 |
陈留平
张猛超
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《财会月刊》
北大核心
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2011 |
9
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15
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董事会权威性、内部控制和审计质量——新时代背景下国有企业的经验证据 |
周泽将
汪帅
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《审计研究》
CSSCI
北大核心
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2019 |
30
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16
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企业内部审计质量控制探讨 |
赵保卿
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《审计与经济研究》
北大核心
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2001 |
59
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17
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对优化现代企业内部控制与内部审计的研究 |
黄世英
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《会计之友》
北大核心
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2005 |
24
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18
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审计费用对《上市公司内部控制指引》反应的实证分析——基于深市A股上市公司数据 |
苏玲
陈利军
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《现代管理科学》
CSSCI
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2011 |
2
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19
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论内部审计在企业内部控制中的作用 |
杨瑞平
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《管理现代化》
CSSCI
北大核心
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2010 |
6
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20
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企业社会责任、内部控制与审计定价 |
孙芳城
伍桂林
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《财会通讯》
北大核心
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2022 |
9
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