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进一步深化改革推进中国内部审计制度完善和发展 |
秦荣生
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《审计与经济研究》
北大核心
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2025 |
7
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2
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公立医院内部审计数字化发展研究 |
陈微云
洪巍
蔡海鸣
方虹
张纳
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《中国医院》
北大核心
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2025 |
2
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3
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论构建中国审计学自主知识体系 |
董必荣
徐志耀
陈汉文
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《审计与经济研究》
北大核心
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2025 |
6
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4
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政府审计独立性提升能降低地方债务风险吗?——来自省以下审计机关体制改革的证据 |
吕炜
周慧君
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《财贸研究》
北大核心
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2025 |
3
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5
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企业质量获奖与审计收费 |
权小锋
钱煜婷
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《审计研究》
北大核心
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2025 |
1
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6
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政府采购订单对企业审计质量的影响研究 |
张志宏
郑远
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《审计研究》
北大核心
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2025 |
1
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7
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新质量管理准则下本土会计师事务所的差异化风险应对——来自首次业务承接的证据 |
薛爽
高琪
王浩宇
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《审计研究》
北大核心
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2025 |
1
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8
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政府审计如何影响企业投融资期限错配? |
张娟
李伟
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《审计研究》
北大核心
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2025 |
1
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9
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函证数字化与审计定价——来自银行函证区块链服务平台的证据 |
李越冬
敬坤
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《审计研究》
北大核心
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2025 |
2
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10
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政府数据资产管理审计研究 |
黄溶冰
冯严超
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《审计研究》
北大核心
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2025 |
3
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11
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当代中国审计监督权概念的引入与自主发展 |
胡智强
魏华龙
余冬梅
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《审计与经济研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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12
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中国省级审计机关内部组织结构及其变迁的基本特征和理论逻辑 |
郑石桥
李媛媛
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《审计与经济研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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13
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基于工业云存储系统的数据防篡改批量审计方案 |
张晓均
郝云溥
李磊
李晨阳
周子玉
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《计算机应用》
北大核心
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2025 |
1
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工业园区清洁生产审核方法及实践研究:以广西某工业区为例 |
李建辉
刘景洋
王姣
董莉
张飞龙
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《环境科学研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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15
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国家治理导向的政府财务报告审计研究:现状与展望 |
李建发
杨明
张国清
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《审计与经济研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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16
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企业数字化转型影响审计人员分配吗? |
张呈
付强
李长爱
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《中央财经大学学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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17
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农业新质生产力视角下粮食安全保障机制及审计治理 |
李晓宁
冯若曦
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《西北农林科技大学学报(社会科学版)》
北大核心
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2025 |
3
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18
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国家审计对政府投资基金的募资引导效应影响研究 |
杨柔坚
洪书瑶
彭亮
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《审计研究》
北大核心
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2025 |
1
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19
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我国政府财务报告审计的需求与供给研究 |
张国清
孔庆格
陈晓锋
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《厦门大学学报(哲学社会科学版)》
北大核心
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2025 |
2
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20
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大语言模型安全的技术治理:对抗测试与评估审计 |
周辉
郭烘佑
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《西安交通大学学报(社会科学版)》
北大核心
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2025 |
4
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