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对内部控制系统评审的探讨
1
作者
周继柏
《财会月刊》
1999年第8期26-27,共2页
关键词
内部控制制度
内部控制系统
审计评价
内部会计
内部管理
会计核算
被审计单位
质量控制制度
管理控制制度
主要控制点
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职称材料
股份制企业内部审计的任务与作用
2
作者
周继柏
《财会通讯(上)》
1999年第6期24-25,共2页
关键词
股份制企业
内部审计
中国
在线阅读
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职称材料
题名
对内部控制系统评审的探讨
1
作者
周继柏
机构
中国葛洲坝集团公司
出处
《财会月刊》
1999年第8期26-27,共2页
关键词
内部控制制度
内部控制系统
审计评价
内部会计
内部管理
会计核算
被审计单位
质量控制制度
管理控制制度
主要控制点
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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题名
股份制企业内部审计的任务与作用
2
作者
周继柏
机构
葛洲坝集团公司
出处
《财会通讯(上)》
1999年第6期24-25,共2页
关键词
股份制企业
内部审计
中国
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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作者
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1
对内部控制系统评审的探讨
周继柏
《财会月刊》
1999
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2
股份制企业内部审计的任务与作用
周继柏
《财会通讯(上)》
1999
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